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决算公开
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2025年度 甘南藏族自治州生态环境局(汇总)部门决算
发布日期:2026-09-29 作者: 来源:甘南州财政局

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责建立健全环境保护有关制度;2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;3、承担落实全州污染减排目标的责任;4、负责提出全州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政政策性资金安排的意见,按照权限审批报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合相关部门做好组织实施和监督工作;5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;6、负责环境污染防治的监督管理;7、指导、协调、监督生态保护工作。8、负责核安全和辐射安全的监督管理;9、负责农村生态环境保护工作;10、负责环境监测和信息发布;11、开展环境保护科技工作;12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;13、负责危险固体废物及废弃物危险化学品污染防治和监督管理;14、承办州委、州政府和省环境保护厅交办的其他事项。15、承担甘南州“一江三河”地表水水质监测和七县一市城区生活饮用水源地水质监测;合作城区环境空气质量的例行监测和空气自动站网络运行任务;合作市酸雨、硫酸盐化速率及降尘监测;合作城区区域环境噪声、功能区噪声和交通干线噪声的监测;甘南州国控污染源、地表水国控断面监测;甘南州七县一市工矿企业等污染源废水、废气、固废及噪声监测;环境评价、环境仲裁、建设项目环保设施竣工验收、污染限期治理、突发性应急污染事故等监测工作。

二、机构设置

独立核算行政单位1个,内设办公室、规划财务审计科、政策法规与宣传教育科、大气环境与应对气候变化科、水生态环境与应急管理科、土壤环境与自然生态科、环境影响评价与排放管理科七个行政科室和环境监察支队、甘南州环境污染源监控中心、甘南州环境应急中心、核与辐射环境监督监测管理站、甘南州生态环境保护督查整改办公室、甘南州生态环境工程评估中心六个下属事业单位,下辖合作、卓尼、临潭、玛曲、碌曲、夏河、迭部、舟曲八个派出分局。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:甘南藏族自治州生态环境局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,674.57

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

31.54

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

5,598.32

八、社会保障和就业支出

38

556.02

 

9

 

九、卫生健康支出

39

248.71

 

10

 

十、节能环保支出

40

13,614.23

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

33.45

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

386.50

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

71.50

 

23

 

二十三、其他支出

53

330.94

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

15,272.89

本年支出合计

57

15,272.89

   使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

   结余分配

58

 

   年初结转和结余

29

0.00

   年末结转和结余

59

0.00

总计

30

15,272.89

总计

60

15,272.89

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:甘南藏族自治州生态环境局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

 

     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

15,272.89

9,674.57

0.00

0.00

0.00

0.00

5,598.32


206

科学技术支出

31.54

 

0.00

0.00

0.00

0.00

31.54


20604

技术研究与开发

31.54

 

0.00

0.00

0.00

0.00

31.54


2060499

其他技术研究与开发支出

31.54

 

0.00

0.00

0.00

0.00

31.54


208

社会保障和就业支出

556.02

500.60

0.00

0.00

0.00

0.00

55.43


20805

行政事业单位养老支出

525.11

469.84

0.00

0.00

0.00

0.00

55.27


2080501

行政单位离退休

85.21

43.01

0.00

0.00

0.00

0.00

42.20


2080502

事业单位离退休

1.50

1.50

 

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

397.00

384.22

0.00

0.00

0.00

0.00

12.77


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.18

38.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30


2080599

其他行政事业单位养老支出

2.23

2.23

 

 

 

 

 


20808

抚恤

24.51

24.51

 

 

 

 

 


2080801

死亡抚恤

24.51

24.51

 

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

6.40

6.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16


2089999

其他社会保障和就业支出

6.40

6.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16


210

卫生健康支出

248.71

235.93

0.00

0.00

0.00

0.00

12.78


21011

行政事业单位医疗

248.71

235.93

0.00

0.00

0.00

0.00

12.78


2101101

行政单位医疗

72.78

72.78

 

 

 

 

0.00


2101102

事业单位医疗

88.90

83.71

0.00

0.00

0.00

0.00

5.19


2101103

公务员医疗补助

84.99

77.66

0.00

0.00

0.00

0.00

7.33


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.05

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.26


211

节能环保支出

13,614.23

8,563.83

0.00

0.00

0.00

0.00

5,050.40


21101

环境保护管理事务

4,023.78

3,440.77

0.00

0.00

0.00

0.00

583.01


2110101

行政运行

3,780.06

3,440.77

0.00

0.00

0.00

0.00

339.29


2110104

生态环境保护宣传

182.78

 

0.00

0.00

0.00

0.00

182.78


2110105

环境保护法规、规划及标准

10.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00


2110199

其他环境保护管理事务支出

50.93

 

0.00

0.00

0.00

0.00

50.93


21102

环境监测与监察

147.08

 

0.00

0.00

0.00

0.00

147.08


2110299

其他环境监测与监察支出

147.08

 

0.00

0.00

0.00

0.00

147.08


21103

污染防治

7,710.89

3,693.16

0.00

0.00

0.00

0.00

4,017.73


2110301

大气

7.88

7.88

 

 

 

 

 


2110302

水体

5,238.42

2,565.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2,672.60


2110303

噪声

10.80

 

0.00

0.00

0.00

0.00

10.80


2110307

土壤

2,379.05

1,094.92

0.00

0.00

0.00

0.00

1,284.13


2110399

其他污染防治支出

74.74

24.55

0.00

0.00

0.00

0.00

50.19


21104

自然生态保护

587.55

477.16

0.00

0.00

0.00

0.00

110.39


2110402

农村环境保护

587.55

477.16

0.00

0.00

0.00

0.00

110.39


21111

污染减排

1,144.93

952.74

0.00

0.00

0.00

0.00

192.20


2111101

生态环境监测与信息

299.83

299.83

 

 

 

 

0.00


2111103

减排专项支出

835.15

652.91

0.00

0.00

0.00

0.00

182.24


2111199

其他污染减排支出

9.96

 

0.00

0.00

0.00

0.00

9.96


213

农林水支出

33.45

 

0.00

0.00

0.00

0.00

33.45


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

33.45

 

0.00

0.00

0.00

0.00

33.45


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

33.45

 

0.00

0.00

0.00

0.00

33.45


221

住房保障支出

386.50

374.21

0.00

0.00

0.00

0.00

12.29


22102

住房改革支出

386.50

374.21

0.00

0.00

0.00

0.00

12.29


2210201

住房公积金

386.50

374.21

0.00

0.00

0.00

0.00

12.29


224

灾害防治及应急管理支出

71.50

 

0.00

0.00

0.00

0.00

71.50


22406

自然灾害防治

71.50

 

0.00

0.00

0.00

0.00

71.50


2240601

地质灾害防治

61.50

 

0.00

0.00

0.00

0.00

61.50


2240699

其他自然灾害防治支出

10.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00


229

其他支出

330.94

 

0.00

0.00

0.00

0.00

330.94


22999

其他支出

330.94

 

0.00

0.00

0.00

0.00

330.94


2299999

其他支出

330.94

 

0.00

0.00

0.00

0.00

330.94


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

三、支出决算表

公开03表

部门:甘南藏族自治州生态环境局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

 

     

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

15,272.89

4,705.32

10,567.57

 

 

 


206

科学技术支出

31.54

 

31.54

 

 

 


20604

技术研究与开发

31.54

 

31.54

 

 

 


2060499

其他技术研究与开发支出

31.54

 

31.54

 

 

 


208

社会保障和就业支出

556.02

537.00

19.02

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

525.11

506.20

18.91

 

 

 


2080501

行政单位离退休

85.21

85.21

 

 

 

 


2080502

事业单位离退休

1.50

1.50

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

397.00

388.04

8.96

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.18

29.22

9.96

 

 

 


2080599

其他行政事业单位养老支出

2.23

2.23

 

 

 

 


20808

抚恤

24.51

24.51

 

 

 

 


2080801

死亡抚恤

24.51

24.51

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

6.40

6.29

0.11

 

 

 


2089999

其他社会保障和就业支出

6.40

6.29

0.11

 

 

 


210

卫生健康支出

248.71

242.40

6.31

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

248.71

242.40

6.31

 

 

 


2101101

行政单位医疗

72.78

72.78

 

 

 

 


2101102

事业单位医疗

88.90

85.31

3.59

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

84.99

82.34

2.64

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.05

1.97

0.08

 

 

 


211

节能环保支出

13,614.23

3,550.93

10,063.31

 

 

 


21101

环境保护管理事务

4,023.78

3,550.93

472.85

 

 

 


2110101

行政运行

3,780.06

3,550.93

229.14

 

 

 


2110104

生态环境保护宣传

182.78

 

182.78

 

 

 


2110105

环境保护法规、规划及标准

10.00

 

10.00

 

 

 


2110199

其他环境保护管理事务支出

50.93

 

50.93

 

 

 


21102

环境监测与监察

147.08

 

147.08

 

 

 


2110299

其他环境监测与监察支出

147.08

 

147.08

 

 

 


21103

污染防治

7,710.89

 

7,710.89

 

 

 


2110301

大气

7.88

 

7.88

 

 

 


2110302

水体

5,238.42

 

5,238.42

 

 

 


2110303

噪声

10.80

 

10.80

 

 

 


2110307

土壤

2,379.05

 

2,379.05

 

 

 


2110399

其他污染防治支出

74.74

 

74.74

 

 

 


21104

自然生态保护

587.55

 

587.55

 

 

 


2110402

农村环境保护

587.55

 

587.55

 

 

 


21111

污染减排

1,144.93

 

1,144.93

 

 

 


2111101

生态环境监测与信息

299.83

 

299.83

 

 

 


2111103

减排专项支出

835.15

 

835.15

 

 

 


2111199

其他污染减排支出

9.96

 

9.96

 

 

 


213

农林水支出

33.45

 

33.45

 

 

 


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

33.45

 

33.45

 

 

 


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

33.45

 

33.45

 

 

 


221

住房保障支出

386.50

375.00

11.51

 

 

 


22102

住房改革支出

386.50

375.00

11.51

 

 

 


2210201

住房公积金

386.50

375.00

11.51

 

 

 


224

灾害防治及应急管理支出

71.50

 

71.50

 

 

 


22406

自然灾害防治

71.50

 

71.50

 

 

 


2240601

地质灾害防治

61.50

 

61.50

 

 

 


2240699

其他自然灾害防治支出

10.00

 

10.00

 

 

 


229

其他支出

330.94

 

330.94

 

 

 


22999

其他支出

330.94

 

330.94

 

 

 


2299999

其他支出

330.94

 

330.94

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:甘南藏族自治州生态环境局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

 

 

收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

9,674.57

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 


三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 


 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

500.60

500.60

 

 


 

9

 

九、卫生健康支出

41

235.93

235.93

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

42

8,563.83

8,563.83

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 


 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

51

374.21

374.21

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 


 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 


 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 


 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 


 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 


 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 


 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 


本年收入合计

27

9,674.57

本年支出合计

59

9,674.57

9,674.57

 

 


  年初财政拨款结转和结余

28

0.00

   年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

 

 


     一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 


     政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 


     国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 


总计

32

9,674.57

总计

64

9,674.57

9,674.57

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:甘南藏族自治州生态环境局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

 

   

项目

本年支出


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

9,674.57

4,519.44

5,155.13


208

社会保障和就业支出

500.60

490.52

10.08


20805

行政事业单位养老支出

469.84

459.77

10.08


2080501

行政单位离退休

43.01

43.01

 


2080502

事业单位离退休

1.50

1.50

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

384.22

384.11

0.12


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.88

28.93

9.96


2080599

其他行政事业单位养老支出

2.23

2.23

 


20808

抚恤

24.51

24.51

 


2080801

死亡抚恤

24.51

24.51

 


20899

其他社会保障和就业支出

6.24

6.24

 


2089999

其他社会保障和就业支出

6.24

6.24

 


210

卫生健康支出

235.93

235.93

 


21011

行政事业单位医疗

235.93

235.93

 


2101101

行政单位医疗

72.78

72.78

 


2101102

事业单位医疗

83.71

83.71

 


2101103

公务员医疗补助

77.66

77.66

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.79

1.79

 


211

节能环保支出

8,563.83

3,421.66

5,142.17


21101

环境保护管理事务

3,440.77

3,421.66

19.11


2110101

行政运行

3,440.77

3,421.66

19.11


21103

污染防治

3,693.16

 

3,693.16


2110301

大气

7.88

 

7.88


2110302

水体

2,565.81

 

2,565.81


2110307

土壤

1,094.92

 

1,094.92


2110399

其他污染防治支出

24.55

 

24.55


21104

自然生态保护

477.16

 

477.16


2110402

农村环境保护

477.16

 

477.16


21111

污染减排

952.74

 

952.74


2111101

生态环境监测与信息

299.83

 

299.83


2111103

减排专项支出

652.91

 

652.91


221

住房保障支出

374.21

371.32

2.89


22102

住房改革支出

374.21

371.32

2.89


2210201

住房公积金

374.21

371.32

2.89


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:甘南藏族自治州生态环境局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

 

 

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

4,152.84

302

商品和服务支出

293.27

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

1,175.65

30201

  办公费

41.20

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

1,687.41

30202

  印刷费

9.49

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

222.56

30204

  手续费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.34

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

40.70

30206

  电费

3.51

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

384.11

30207

  邮电费

14.36

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

28.93

30208

  取暖费

2.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

156.49

30209

  物业管理费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

77.66

30211

  差旅费

32.33

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

8.03

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

371.32

30213

  维修(护)费

2.65

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30215

  会议费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

73.33

30216

  培训费

0.17

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30217

  公务接待费

1.92

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

44.79

30218

  专用材料费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

24.51

30225

  专用燃料费

0.70

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

1.94

30226

  劳务费

25.06

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30227

  委托业务费

0.90

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30229

  福利费

23.31

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30309

  奖励金

0.40

30231

  公务用车运行维护费

7.27

39909

  经常性赠与

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30239

  其他交通费用

128.06

39910

  资本性赠与

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

1.68

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 


人员经费合计

4,226.17

公用经费合计

293.27


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:甘南藏族自治州生态环境局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

 

     

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:甘南藏族自治州生态环境局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

 

   

项目

本年支出


科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

 

 

 


 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:甘南藏族自治州生态环境局(汇总)

2025年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.22

0.00

7.30

 

7.30

1.92

9.18

0.00

7.27

 

7.27

1.92

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为152728905.46元。与上年度相比,收、支总计各减少37862729.41元,下降19.87%,主要原因是本年度部分项目经费预算压减、上年结转结余资金较上年度减少,同时严格落实厉行节约要求,严控一般性支出,全年收入规模同比下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计152728905.46元,其中:财政拨款收入96745733.12元,占63.34%;其他收入55983172.34元,占36.66%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计152728905.46元,其中:基本支出47053178.66元,占30.81%;项目支出105675726.80元,占69.19%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为96745733.12元。与上年相比,各减少32620131.08元,下降25.22%。主要原因是本年度部分项目经费预算压减、上年结转结余资金较上年度减少,同时严格落实厉行节约要求,严控一般性支出,全年收入规模同比下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,生态环境局厉行节约办一切事业,严控一般性支出,同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障环境监管执法、污染防治、生态环境监测等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中环境保护管理事务方面的支出规模较大,占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:环境保护管理事务,2025年度决算数为3440.77万元,占财政拨款支出总额比重较高,主要用于本单位日常行政运行、生态环境业务开展、环境监管执法等方面;其次污染防治支出401.68万元,主要用于大气、水体、土壤污染治理、污染减排、生态环境监测等生态环保专项工作。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出96745733.12元,较上年决算数减少32620131.08元,下降25.22%。主要原因是本年度部分项目经费预算压减、上年结转结余资金较上年度减少,同时严格落实厉行节约要求,严控一般性支出,全年收入规模同比下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出96745733.12元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出5005985.94元,占5.17%;卫生健康支出2359334.64元,占2.44%;节能环保支出85638312.54元,占88.52%;住房保障支出3742100.00元,占3.87%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66677832.85元,支出决算为96745733.12元,完成年初预算的145.09%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为6374782.38元,支出决算为5005985.94元,完成年初预算的78.53%,决算数小于预算数的本年度人员变动,在职人员、退休人员数量较年初预算测算时发生变化,养老保险、职业年金、抚恤等社保缴费支出相应减少,导致实际支出低于年初预算。2.卫生健康支出年初预算数为2403286.63元,支出决算为2359334.64元,完成年初预算的98.17%,决算数小于预算数的人员结构变动,单位医疗缴费基数调整,行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等实际缴费金额较年初预算测算数略有下降,形成资金结余。3.节能环保支出年初预算数为54266292.47元,支出决算为85638312.54元,完成年初预算的157.81%,决算数大于预算数的年度内追加安排生态环境保护专项工作经费,新增污染防治、生态环境监测、减排专项等项目任务,上级追加专项补助资金,项目实施工作量增加,实际支出超出年初预算。

4.住房保障支出年初预算数为3633471.37元,支出决算为3742100.00元,完成年初预算的102.99%,决算数大于预算数的住房公积金缴存基数随之变动,年中追加住房保障相关经费,因此住房保障支出决算数略高于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出45194401.64元。其中:人员经费42261749.48元,较上年决算数增加2729266.66元,增长6.90%,本年度人员工资基数调整,住房公积金缴存基数随之变动,年中追加住房保障相关经费,因此住房保障支出决算数略高于年初预算数。。人员经费用途主要包括本年度人员工资基数调整,住房公积金缴存基数随之变动,年中追加住房保障相关经费,加之职业年金做实相关费用,因此住房保障支出决算数略高于年初预算数。

公用经费2932652.16元,较上年决算数增加34483.59元,增长1.19%,日常办公业务量小幅增加,物价略有上涨,办公耗材、水电、公务运行等必要公用开支有所增加,公用经费小幅上涨。公用经费用途主要包括“办公耗材、印刷费、咨询费、手续费,劳务费、邮电费”等刚性支出小幅上升,公用经费略有增长。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为92187.00元,支出决算为91812.21元,决算数小于预算数的严格落实厉行节约要求,公务出行统筹安排,公务用车运行维护、公务接待等活动从严管控,减少非必要出行及接待,实际开支较预算略有节约。较上年决算数增加13545.92元,增长17.31%,本年度生态环境现场检查、督导巡查等外勤任务增多,公务用车行驶里程增加,燃油、运维费用相应上涨,导致三公经费支出较上年有所增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为73000.00元,支出决算为72660.21元,决算数小于预算数的严格落实厉行节约相关规定,科学统筹公务出行,加强车辆日常管理,节约燃油及维修保养开支,实际支出低于年初预算。,较上年决算数增加5343.92元,增长7.94%,本年度生态环境现场核查、执法巡查等外勤任务增多,公务用车使用频次、行驶里程增加,燃油及维保费用相应增长。                                                                                                                               2.公务接待费全年预算数为19187.00元,支出决算为19152.00元,决算数小于预算数的主要原因是过紧日子,压缩支出。较上年决算数增加8202.00元,增长74.90%,本年度生态环境现场核查、执法巡查等外勤任务增多,公务用车使用频次、行驶里程增加,燃油及维保费用相应增长。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆;国内公务接待16批次146人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出2932652.16元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、劳务费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加34483.59元,增长1.19%,本年度生态环境监管、现场执法、下乡督导等业务工作量增加,办公耗材、水电、资产运维等日常刚性运行支出小幅上升,机关运行经费略有增长;同时严格落实过紧日子要求,从严把控非必要开支,总体增幅较小。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少1798.00元,下降100.00%,本年无会议经费支出。本年度培训费支出276889.00元,较上年决算数减少41889.50元,下降13.14%,主要原因是本年培训规模减小。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计3361410.97元,其中:政府采购货物支出149295.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3212115.57元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他下属事业单位日常业务,其余车辆均已划转至县市机关事务管理局,因各县市划转手续等原因,仍在分局资产账中挂账。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

上一条:2025年度甘南藏族自治州 工业和信息化局部门决算
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