打开适老化模式 | 无障碍 | 设为首页 | 加入收藏
决算公开
当前位置: 网站首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 数据公开 >> 决算公开
2025年度 甘南藏族自治州人民政府办公室部门决算
发布日期:2026-09-24 作者: 来源:甘南财政

 目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

 1.认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策;认真贯彻落实省委、省政府和州委、政府的发展战略和工作部署。

 2.督促检查州政府各项工作部署、会议决定事项及州政府领导重要批示的执行情况,及时反馈信息,提出建议;协调办理人大代表意见、建议和政协委员提案,做好催办、反馈工作。

 3.负责处理州政府的日常事务和政务,协助州政府领导协调和联系部门之间、县市之间和州内外的工作;协助州政府领导处理各部门、各县市请示州政府的有关事项。

 4.承担以州政府和州政府办公室名义上报下达的各类文件电报的处理;承担州政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作;负责州政府保密工作。

 5.负责州政府重大活动和州政府领导公务活动的组织、协调和安排;承办全州突发公共应急委员会的日常工作;协助州政府领导组织处理需要由州政府处理的突发事件和重大事故。

 6.承担州政府全体会议、常务会议、党组会议、州长办公会议和州政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

 7.负责全州政府系统信息化建设工作;承担州政府信息的收集、编辑、报送工作和州政府 网站的建设、管理和维护工作;承担《甘南发展》的编辑、发行和政务宣传工作;组织州政府新闻发布会。

 8.负责组织或参与全州经济社会发展重大问题的调查研究,提出政策性建议和意见;指导、协调全州政府系统的调查研究工作。

 9.负责州政府重大活动的组织安排和日常接待工作;负责管理州政府驻外办事机构。

 10.负责管理全州外事侨务工作。

 11.负责州政府机关的后勤服务工作、机关办公用房、住宅用房基建、维护、管理以及其他固定资产的管理工作。

 12.做好州政府办公室内部的安全保卫工作。

   13.承办州政府领导交办的其他工作。

二、机构设置

  州政府办公室现有内设科室14个,分别为:秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、综合科、行政科、州政府督查室、文电科、外事与信息宣传科、数据资源科;另设办公室机关党委。下属参公单位 3个,分别为:州政府政务服务中心(正县级)、州政府驻北京联络处(正科级)、州政府驻拉萨办事处(正科级)。下属事业单位7个,分别为:州机关事务管理局(正县级)、甘南州兰州干部疗养服务中心(正县级)、州大数据中心(正县级)、州政府政务公开办(正科级)、州政府总值班室(正科级)、州政府驻成都办事处(正科级)、州气象防灾减灾指挥部办公室(正科级)。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:甘南藏族自治州人民政府办公室

2025年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,068.19

一、一般公共服务支出

31

3,253.13

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

38

415.99

 

9

 

九、卫生健康支出

39

160.41

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

238.66

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

4,068.19

本年支出合计

57

4,068.19

   使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

   结余分配

58

 

   年初结转和结余

29

 

   年末结转和结余

59

0.00

总计

30

4,068.19

总计

60

4,068.19

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:甘南藏族自治州人民政府办公室

2025年度

金额单位:万元

 

     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,068.19

4,068.19

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

3,253.13

3,253.13

 

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,253.13

3,253.13

 

 

 

 

 


2010301

行政运行

3,166.13

3,166.13

 

 

 

 

 


2010306

政务公开审批

87.00

87.00

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

415.99

415.99

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

371.92

371.92

 

 

 

 

 


2080501

行政单位离退休

71.57

71.57

 

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

260.13

260.13

 

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.58

36.58

 

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位养老支出

3.63

3.63

 

 

 

 

 


20808

抚恤

40.21

40.21

 

 

 

 

 


2080801

死亡抚恤

40.21

40.21

 

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

3.86

3.86

 

 

 

 

 


2089999

其他社会保障和就业支出

3.86

3.86

 

 

 

 

 


210

卫生健康支出

160.41

160.41

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

160.41

160.41

 

 

 

 

 


2101101

行政单位医疗

60.03

60.03

 

 

 

 

 


2101102

事业单位医疗

42.44

42.44

 

 

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

56.67

56.67

 

 

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.26

1.26

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

238.66

238.66

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

238.66

238.66

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

238.66

238.66

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

三、 支出决算表

公开03表

部门:甘南藏族自治州人民政府办公室

2025年度

金额单位:万元

 

     

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,068.19

4,068.19

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

3,253.13

3,253.13

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,253.13

3,253.13

 

 

 

 


2010301

行政运行

3,166.13

3,166.13

 

 

 

 


2010306

政务公开审批

87.00

87.00

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

415.99

415.99

 

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

371.92

371.92

 

 

 

 


2080501

行政单位离退休

71.57

71.57

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

260.13

260.13

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.58

36.58

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位养老支出

3.63

3.63

 

 

 

 


20808

抚恤

40.21

40.21

 

 

 

 


2080801

死亡抚恤

40.21

40.21

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

3.86

3.86

 

 

 

 


2089999

其他社会保障和就业支出

3.86

3.86

 

 

 

 


210

卫生健康支出

160.41

160.41

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

160.41

160.41

 

 

 

 


2101101

行政单位医疗

60.03

60.03

 

 

 

 


2101102

事业单位医疗

42.44

42.44

 

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

56.67

56.67

 

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.26

1.26

 

 

 

 


221

住房保障支出

238.66

238.66

 

 

 

 


22102

住房改革支出

238.66

238.66

 

 

 

 


2210201

住房公积金

238.66

238.66

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:甘南藏族自治州人民政府办公室

2025年度

金额单位:万元

 

 

收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

4,068.19

一、一般公共服务支出

33

3,253.13

3,253.13

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 


三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 


 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

415.99

415.99

 

 


 

9

 

九、卫生健康支出

41

160.41

160.41

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 


 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

51

238.66

238.66

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 


 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 


 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 


 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 


 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 


 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 


 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 


本年收入合计

27

4,068.19

本年支出合计

59

4,068.19

4,068.19

 

 


  年初财政拨款结转和结余

28

 

   年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

 

 


     一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 


     政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 


     国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 


总计

32

4,068.19

总计

64

4,068.19

4,068.19

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:甘南藏族自治州人民政府办公室

2025年度

金额单位:万元

 

   

项目

本年支出


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

4,068.19

4,068.19

 


201

一般公共服务支出

3,253.13

3,253.13

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,253.13

3,253.13

 


2010301

行政运行

3,166.13

3,166.13

 


2010306

政务公开审批

87.00

87.00

 


208

社会保障和就业支出

415.99

415.99

 


20805

行政事业单位养老支出

371.92

371.92

 


2080501

行政单位离退休

71.57

71.57

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

260.13

260.13

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.58

36.58

 


2080599

其他行政事业单位养老支出

3.63

3.63

 


20808

抚恤

40.21

40.21

 


2080801

死亡抚恤

40.21

40.21

 


20899

其他社会保障和就业支出

3.86

3.86

 


2089999

其他社会保障和就业支出

3.86

3.86

 


210

卫生健康支出

160.41

160.41

 


21011

行政事业单位医疗

160.41

160.41

 


2101101

行政单位医疗

60.03

60.03

 


2101102

事业单位医疗

42.44

42.44

 


2101103

公务员医疗补助

56.67

56.67

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.26

1.26

 


221

住房保障支出

238.66

238.66

 


22102

住房改革支出

238.66

238.66

 


2210201

住房公积金

238.66

238.66

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:甘南藏族自治州人民政府办公室

2025年度

金额单位:万元

 

 

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

2,699.46

302

商品和服务支出

1,025.84

307

债务利息及费用支出

 


30101

  基本工资

669.26

30201

  办公费

205.92

30701

  国内债务付息

 


30102

  津贴补贴

1,155.00

30202

  印刷费

13.34

30702

  国外债务付息

 


30103

  奖金

154.36

30204

  手续费

 

310

资本性支出

 


30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

2.65

31001

  房屋建筑物购建

 


30107

  绩效工资

21.19

30206

  电费

68.98

31002

  办公设备购置

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

260.13

30207

  邮电费

9.72

31003

  专用设备购置

 


30109

  职业年金缴费

36.58

30208

  取暖费

176.61

31005

  基础设施建设

 


30110

  职工基本医疗保险缴费

102.47

30209

  物业管理费

138.91

31006

  大型修缮

 


30111

  公务员医疗补助缴费

56.67

30211

  差旅费

83.08

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30112

  其他社会保障缴费

5.12

30212

  因公出国(境)费用

 

31008

  物资储备

 


30113

  住房公积金

238.66

30213

  维修(护)费

141.01

31009

  土地补偿

 


30114

  医疗费

0.00

30214

  租赁费

15.28

31010

  安置补助

 


30199

  其他工资福利支出

 

30215

  会议费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


303

对个人和家庭的补助

342.89

30216

  培训费

0.52

31012

  拆迁补偿

 


30301

  离休费

 

30217

  公务接待费

 

31013

  公务用车购置

 


30302

  退休费

67.65

30218

  专用材料费

 

31019

  其他交通工具购置

 


30303

  退职(役)费

 

30224

  被装购置费

 

31021

  文物和陈列品购置

 


30304

  抚恤金

40.21

30225

  专用燃料费

 

31022

  无形资产购置

 


30305

  生活补助

226.41

30226

  劳务费

23.89

31099

  其他资本性支出

 


30306

  救济费

 

30227

  委托业务费

 

399

其他支出

 


30307

  医疗费补助

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 


30308

  助学金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 


30309

  奖励金

8.62

30231

  公务用车运行维护费

24.43

39909

  经常性赠与

 


30310

  个人农业生产补贴

 

30239

  其他交通费用

121.51

39910

  资本性赠与

 


30311

  代缴社会保险费

 

30240

  税金及附加费用

 

39999

  其他支出

 


30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 


人员经费合计

3,042.35

公用经费合计

1,025.84


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:甘南藏族自治州人民政府办公室

2025年度

金额单位:万元

 

     

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:甘南藏族自治州人民政府办公室

2025年度

金额单位:万元

 

   

项目

本年支出


科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

 

 

 


 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:甘南藏族自治州人民政府办公室

2025年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.72

 

24.72

 

24.72

 

24.43

 

24.43

 

24.43

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

注:第七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表 

本部门没有相关数据,故本表无数据

第八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表 

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4068.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加75.63万元,增长1.89%,主要原因是本年人员增加相应人员支出增加,其中公务员录用及事业单位招考人员增加、新增2 名退休人员一次性发放建房费及高寒补贴,本年内去世 2名退休干部,一次性发放丧葬费及抚恤金,导致人员经费相应增长,我单位收入支出较上年都有所增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4068.19万元,其中:财政拨款收入4068.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4068.19万元,全部为基本支出,占总支出的100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4068.19万元。与上年相比,各增加75.63万元,增长1.89%。主要原因是本年人员增加相应人员支出增加,其中公务员录用及事业单位招考人员增加,新增2 名退休人员一次性发放建房费及高寒补贴,本年内去世 2名退休干部,一次性发放丧葬费及抚恤金,导致人员经费相应增长,我单位收入支出较上年都有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,甘南藏族自治州人民政府办公室厉行节约办一切事业,严控一般性支出,同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障人员和运转等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中。

人员方面的支出规模较大(或占财政拨款支出总额的比重较高),主要是:一般公共服务支出,2025年度决算数为3,253.13万元,占财政拨款支出总额的79.97%,主要用于全单位所有在职和临聘人员的工资支出,同时需承担州政府行政中心入驻单位日常运行维护管理工作,入驻单位水费、电费、取暖费、物业管理费等开支全部由我单位负责。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4068.19万元,较上年决算数增加75.63万元,增长1.89%。主要原因是本单位主要承担州政府行政中心的日常运转维修维护工作,办公楼物业管理费及大院暖气管道维修维护费用相较往年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4068.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3253.13万元,占79.97%;社会保障和就业支出415.99万元,占10.23%;卫生健康支出160.41万元,占3.94%;住房保障支出238.66万元,占5.87%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3740.96万元,支出决算为4068.19万元,完成年初预算的108.75%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为2864.35万元,支出决算为3253.13万元,完成年初预算的113.57%,决算数大于预算数的主要原因是本年由于人员增加如公务员录用及事业单位招考,全单位所有在职和临聘人员的工资支出,同时需承担州政府行政中心入驻单位日常运行维护管理工作,入驻单位水费、电费、取暖费、物业管理费等开支全部由我单位负责。

2.社会保障和就业支出年初预算数为487.22万元,支出决算为415.99万元,完成年初预算的85.38%,决算数小于预算数的主要原因是本年内去世 2名退休干部,去世次月停止发放退休费。

3.卫生健康支出年初预算数为156.60万元,支出决算为160.41万元,完成年初预算的102.43%,决算数大于预算数的主要原因是本年由于人员增加如公务员录用及事业单位招考,按月缴纳职工医疗保险。

 4.住房保障支出年初预算数为232.79万元,支出决算为238.66万元,完成年初预算的102.52%,决算数大于预算数的主要原因是本年由于人员增加如公务员录用及事业单位招考,按月缴纳职工住房公积金。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4068.19万元。其中:人员经费3042.35万元,较上年决算数增加286.68万元,增长10.40%,主要原因是本年由于人员增加如公务员录用及事业单    位招考,增加2 名退休人员一次性发放建房费及高寒补贴,本年内去世2名退休干部,一次性发放丧葬费及抚恤金,导致人员经费相较上年增长 10.40%。人员经费用途主要包括 ( 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭生活补助等)。

公用经费1025.84万元,较上年决算数减少4.20万元,下降0.41%,主要原因一是厉行节约,严控一般性支出。严格落实过紧日子要求,持续压减非刚性、非重点一般性公用开支,从严控制办公耗材、公务接待、会议、培训等支出,减少不必要经费支出。二是资产运维优化。办公设施、办公楼维修维护项目减少,上年已开展办公设施的修缮,本年度基本运行运转趋于稳定,故有所减少。公用经费用途主要包括(办公费、水电费,邮电费、印刷费、劳务费、暖气费、租赁费、维修维护费等。)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为24.72万元,支出决算为24.43万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控一般性支出。严格落实过紧日子要求,持续压减非刚性、非重点一般性公用开支,从严控制公务接待、会议、培训等支出,减少不必要经费支出。较上年决算数增加5.60万元,增长29.74%,主要原因一是本年内公务出现任务增多,下乡、督查调研频次增加,燃油消耗相应上涨;二是车辆年限已久,车况欠佳,故障维修保养支出频繁,导致增加;三是燃油市场价格上浮,造成公车燃油成本上升。单位持续落实厉行节约要求,合理统筹车辆调度,严控非必要支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实厉行节约,过紧日子要求,严控非必要公务活动,支出控制在预算范围内。较上年决算数持平,主要原因是严格执行公务员因公出国(境)费审批制度,厉行节约,规范经费使用,无新增出访任务,支出与上年决算保持持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.72万元,支出决算为24.43万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,严格执行公车审批制度,统一调度,减少非必要公务出行,加强公车日常管护,将运行成本合理控制在预算内。较上年决算数增加5.60万元,增长29.74%,主要原因一是本年内公务出现任务增多,下乡、督查调研频次增加,燃油消耗相应上涨;二是车辆年限已久,车况欠佳,故障维修保养支出频繁,导致增加;三是燃油市场价格上浮,造成公车燃油成本上升。单位持续落实厉行节约要求,合理统筹车辆调度,严控非必要支出。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实厉行节约,过紧日子要求,严格执行公务用车管理相关规定,支出控制在预算范围内。较上年决算数持平,主要原因是严格执行公务车辆购置事项规定及审批制度,厉行节约,规范经费使用,本年无公务用车购置费预算与上年决算保持持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为24.72万元,支出决算为24.43万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,严格执行公车审批制度,统一调度,减少非必要公务出行,加强公车日常管护,将运行成本合理控制在预算内。较上年决算数增加5.60万元,增长29.74%,主要原因一是本年内公务出现任务增多,下乡、督查调研频次增加,燃油消耗相应上涨;二是车辆年限已久,车况欠佳,故障维修保养支出频繁,导致增加;三是燃油市场价格上浮,造成公车燃油成本上升。单位持续落实厉行节约要求,合理统筹车辆调度,严控非必要支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定,接待事项事前审批,厉行节约,从严控制接待标准,严格执行无预算不支出的管理规定,决算数与预算数基本一致。较上年决算数持平,主要原因是本年度接待任务与上年度总体接近,严格落实过紧日子要求,杜绝超标准接待,经费管控到位,支出与上年度基本保持一致。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出1025.84万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、劳务费、维修(维)护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费、慰问费等。机关运行经费较上年决算数减少4.20万元,下降0.41%,主要原因是按过紧日子的要求,持续压减非刚性、非重点一般性支出。严格压缩了办公室公用经费(办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、邮电费等)的开支,本单位同时承担州政府行政中心入驻单位日常运行维护管理工作,入驻单位水费、电费、取暖费、物业管理费等开支依据实际情况相比往年有所相应地压缩,其中差旅费相比往年减少3.61万元,下降4.1%,故使本年度机关运行经费有所下降。

本年度培训费支出0.52万元,较上年决算数减少0.24万元,下降31.58%,主要原因是因州委组织部按公务员管理要求,我单位2人参加全省公务员初任培训,相比往年人员有所减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格落实会议管理规定,严控会议标准,厉行节约,经费支出与上年决算持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计499.24万元,其中:政府采购货物支出54.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出444.78万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是已报废车辆需待处置(4辆),新增2辆原因为2025年5月对驻京办事处专项整治督查,要求整改,经办公室党组会议研究决定将购置的两辆车计入固定资产合计为487542元。其中京HW5762号别克该车辆车价为321900元,车辆购置税为27512元,合计为349412元。东风日产车辆价值为138130元。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金584.70万元,占一般公共预算项目支出总额的14.37%,其中包括政务大厅办公经费、政务服务一体化平台维护费、政府办工作经费、甘南州人民政府驻拉萨办事处工作经费、甘南藏族自治州人民政府驻成都办事处工作经费、甘南藏族自治州人民政府驻北京办事处工作经费、甘南藏族自治州人民政府驻兰州办事处工作经费、“中国甘肃网”“每日甘肃网”门户网站运行宣传费、信息化运维费、新华通讯社甘肃分社通讯供稿信息服务费、办公楼取暖费等11个项目,全部为一般公共预算支出584.70万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 经综合评价与分析,2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.2分,评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映政务服务一体化维护费等11个项目绩效自评结果。






 1. “ 政务服务一体化维护费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:推行“七个一”工作法与“局长走流程”机制,直击办事堵点难点,深化“大综窗”改革,上线“高效办成一件事”主题服务38个,政务服务事项网办率达100%。开展州县乡村四级政务服务事项办事指南要素清理规范行动,完成18轮问题检测与整改,覆盖事项4.55万项,整改问题2.31万个。建成州县乡村四级“卓玛帮办、扎西代办”队伍2400人,打通服务群众“最后一公里”,群众满意度达100%。前三季度16项政务服务指标中9项高于或达到全省平均值,整体处于市州中上游水平。政务服务一体化维护费项目绩效自评情况为优。


2.“政府办工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:围绕全州高质量发展大局和州政府中心工作,积极开展调查研究,深入贯彻落实习近平总书记关于办公厅工作的重要指示批示精神,坚持“13453”工作思路,高质量服务发展、高水平服务决策、高效率服务落实。要强化政治理论学习,加强公文写作知识学习和锻炼,不断提高文稿写作水平质量。要强化调查研究,认真撰写调研报告,加强调研成果转化,切实发挥好参谋助手作用。要强化督查督办,紧盯关键环节重点任务,加大督办力度,确保各项工作部署落地见效。要进一步激发队伍活力,树立重实干、重实绩、重担当的鲜明用人导向,为想干事、能干事、干成事的干部提供舞台。要严格执行基层减负各项要求,大力倡行短实深新文风,严格控制文件篇幅和字数,开展为基层减负一致性评估工作,确保改进文风各项要求落到实处。要强化责任担当,提振“精气神”,进一步严明工作纪律,以求真务实的工作作风和严谨细致的工作态度,把每一项工作都做到极致、创新出彩。坚持“干就干出质量、做就做出成效”的原则,立足本职、精益求精,认认真真、兢兢业业开展对上级重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查工作等,确保政府部署重要工作任务100%落实,切实提高政府执行力。“政府办工作经费”项目绩效自评情况为“优”。

 







 






   3.“政务大厅办公经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为 99分。项目全年预算数为 27万元 ,执行数为 27万元 ,完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况:邀请省大数据中心业务处室骨干到甘南开展培训。开展数字政府建设百日攻坚行动,持续完善一体化平台功能,持续优化一体化政务服务平台营商环境等特色服务专区及服务功能,提高“甘快办” APP知名度和使用率。积极推进数据汇聚应用,与中移集成公司制定数据重组推送方案,全州累计入湖数据量 10.52亿条。利用甘南州数字政府指挥运营中心硬件基础,整合搭建 19个信息化平台系统,完成《甘南州数字政府项目设计方案》评审工作。“政务大厅办公经费”项目绩效自评情况 为“优”。


  






    4.“信息化运维费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为 99.33分。项目全年预算数为 40万元 ,执行数为 40万元 ,完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况: 2025年完成支付信息化运维费用用于购买 2026年 1月至 12月视联网会议调度软件服务费、信息技术服务费用(甘南藏族自治州人民政府网站群运维保障服务)、支付州大数据中心 12345热线服务平台制作 PVC镜片形象墙桌牌显示屏安装等的费用、为维护政务专网稳定运行,保障各县市(七县一市)视频会议系统网络稳定,保障网络通讯稳定,提升办公效率。“信息化运维费”项目绩效自评情况 为“优”。


 


5.“中国甘肃网”“每日甘肃网”门户网站运行宣传费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“中国甘肃网”“每日甘肃网”门户网站运行宣传费项目自评价得分96.67分,自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况:全面落实对外宣传“三审三校”责任制,高质量维护运行州政府新媒体公众号,充分发挥政府门户网站、政府公报、政务微信公众号等宣传阵地作用。“中国甘肃网”“每日甘肃网”门户网站运行宣传费项目绩效自评情况为“优”。

6. 办公取暖费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为176.70万元,执行数为176.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:办公楼(州政府行政中心)取暖费项目自评价得分98.67分,自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况:2025年计划供暖面积>= 25000平方米,及时缴纳暖气费、保障单位日常工作开展,提升办公效率。办公取暖费项目绩效自评情况为“优”。












   7. 新华通讯社甘肃分社通讯供稿信息服务费 项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新华通讯社甘肃分社通讯供稿信息服务费自评价得分 97.67分,自评结果为 “优 ”。总体绩效目标完成情况: 全面落实对外宣传 “ 三审三校 ” 责任制,高质量维护运行州政府新媒体公众号,充分发挥政府门户网站、政府公报、政务微信公众号等宣传阵地作用,大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和中央及省州委重要会议精神,巩固壮大主流舆论。新华通讯社甘肃分社通讯供稿信息服务费项目绩效自评情况为 “优 ”。


 






8. 甘南藏族自治州人民政府驻成都办事处工作经费 项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.66 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:充分发挥内引外联、经贸发展、收集政策取向的桥梁纽带作用,成为服务驻外事项的宣传 “窗口 ”和甘南 “名片 ”。甘南藏族自治州人民政府驻成都办事处工作经费项目绩效自评情况为 “优 ”。


 

9. 甘南藏族自治州人民政府驻兰州办事处工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:积极与省委、省政府、市委、市政府及有关厅、协调和走访,为今后更好地承担政务联络、交流合作、协调服务等工作职能打下了坚实的基础。赴对接招商引资相关事宜赴玛曲县对接商会考察投资项目邀请州委州政府主要组成部门参加老年大学演出工作对接相关工作及办事处购置办公用品及设备等。甘南藏族自治州人民政府驻兰州办事处工作经费项目绩效自评情况为“优”。

 






10. 甘南藏族自治州人民政府驻拉萨办事处工作经费 项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.86 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:充分发挥内引外联、经贸发展、收集政策取向的桥梁纽带作用,成为服务驻外事项的宣传 “窗口 ”和甘南 “名片 ”。甘南藏族自治州人民政府驻拉萨办事处工作经费项目绩效自评情况为 “优 ”。








11. 甘南藏族自治州人民政府驻北京办事处工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:充分发挥内引外联、经贸发展、收集政策取向的桥梁纽带作用,成为服务驻外事项的宣传“窗口”和甘南“名片”,加强办事处各项事业发展的宣传报道工作及补充州政府行政中心日常运行及维修维护保障工作。甘南藏族自治州人民政府驻北京办事处工作经费项目绩效自评情况为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

上一条:中共甘南藏族自治州纪律检查委员会 2025年度部门决算公开说明
下一条:2025年度 甘南藏族自治州信访局部门决算