2014年州农机局部门决算说明
一、部门概况
(一)主要职能
1、贯彻执行国家和省、州有关农牧业机械化政策、法令、法规、规划,依照《中华人民共和国道路交通法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《甘肃省农机管理条例》,管理全州农机化工作和实施农机行政执法;协调各县(市)及州级有关部门的农牧机管理服务活动;指导农机结构调整,提高农机化普及和应用水平。
2、负责编制全州农牧业机械中长期发展战略和规划;负责组织和监督实施全州农牧机管理的有关规章、制度、标准、办法等。
3、负责农牧业机械及其驾驶操作人员的使用和安全监督管理;负责拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员的安全监理和牌证管理;指导协调拖拉机、联合收割机道路交通管理工作;负责农业机械的安全检查、安全宣传教育、纠正违章和农机事故处理等工作。
4、组织农机化生产,指导农机服务组织的生产、服务、经营活动,培育和发展农机服务市场;参与农业现代化试验和区域开发工作,推动农业规模化、集约化经营发展工作。
5、负责农牧业机械化科学研究,推广和科技管理工作;组织实施农牧机化技术开发、项目的立项、论证、申报和实施工作。
6、负责农牧机培训教育工作,审批地县农牧机化学校和常训班办学资格;指导农牧机培训教育基地布局和建设;负责地县拖拉机培训机构的资格管理和督查。
7、负责指导农机化基层服务体系建设和管理;负责农牧机维修行业和服务市场的宏观管理;指导农牧机维修网络建设;负责农牧机产品质量的监督管理。
8、指导农牧机管理系统信息网络建设;负责农牧机化统计汇总和分析;搜集并发布农牧机管理、科学技术、产品需求和质量以及有关农牧机化的政策信息;开展农牧业机械化宣传工作。
9、负责农牧业机械用油的需求预测,参与农牧机用油优惠政策的协调;指导农牧机抗灾救灾工作;指导农牧机节油工作。
10、负责农牧机项目、基本建设、抗灾救灾、机具更新、农机购置补贴等专项资金的申报、实施和管理工作。
11、归口管理局直属农机事业单位,按照干部管理权限,上报局机关和局属单位科级干部的考察推荐及局属单位专业技术人员职称的管理上报工作;负责局机关和局属单位财务、劳资、机构编制、人事的管理工作。
12、完成州委、州政府和省农机局交办的其它工作。
(二)部门决算单位构成
州农机局部门决算包括:局本级决算和3个直属二级单位决算。具体如下:
1.甘南州农机局
2.甘南州农机推广站
3.甘南州农机监理所
4.甘南州牧业机械研究所
二、2014年度部门决算情况说明
(一)收支情况
2014年,决算收入2025899.40元,其中:财政拨款收入1945899.40元,占96.05%;其他收入80000元,占0.04%。
2014年,决算支出2160082.65元。按支出经济分类:基本支出和项目支出合计2160082.65元,其中:工资福利支出657129元,占30.4%。商品和服务支出471556.25元,占21.8%.对个人和家庭的补助支出851397.40元,占39.4%其他资本性支出180000元.占8.3%.
(二)“三公”经费
2014年,认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出71909.58元.
1.公务用车购置及运行费68809.58元。其中:公务用车运行费68809.58元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费3100元。主要用于相关部门交流、检查指导工作接待支出。
附件: 1.2014年度部门收支决算总表
2. 2014年部门支出决算明细表
3. 2014年“三公经费”决算情况表
附件1:
2014年度部门收支决算总表
单位:万元
收 入
| 支 出
|
项 目
| 决算数
| 项 目
| 决算数
|
一、财政拨款收入(补助)
| 194.58
| 一、一般公共服务支出
|
|
二、上级补助收入
|
| 二、社会保障和就业支出
| 60.84
|
三、事业收入
|
| 三、医疗卫生与计划生育支出
|
|
四、经营收入
|
| 四、农林水事务
| 155.16
|
五、附属单位上缴收入
|
| 五、住房保障支出
|
|
六、其他收入
| 8
| 六、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
| 202.58
| 本年支出合计
| 216
|
附件2:
2014年部门支出决算明细表
单位:万元
单位名称(科目)
| 总 计
| 基本支出
| 项目支出
|
栏 次
| 1
| 2
| 3
|
合 计
| 216
| 200.53
| 15.47
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
财政事务
|
|
|
|
行政运行
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
事业运行
|
|
|
|
其他财政事务支出
|
|
|
|
其他一般公共服务支出
|
|
|
|
其他一般公共服务支出
|
|
|
|
社会保障和就业支出
| 60.84
| 60.84
|
|
行政事业单位离退休
| 60.84
| 60.84
|
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
事业单位离退休
| 60.84
| 60.84
|
|
抚恤
|
|
|
|
死亡抚恤
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
医疗保障
|
|
|
|
其他医疗保障支出
|
|
|
|
农林水支出
| 155.16
| 139.69
| 15.47
|
农业
| 155.16
| 139.69
| 15.47
|
事业运行
| 129.69
| 129.69
|
|
技术推广
| 25.47
| 10
| 15.47
|
住房改革支出
|
|
|
|
住房公积金
|
|
|
|
附件3:
2014年“三公经费”决算情况表
单位:万元
“三公经费”财政拨款总额
| 7.19
|
因公出国(境)费用
|
|
公务接待费
| 0.31
|
公务用车购置和运行费
| 小 计
|
|
公务用车购置费
|
|
公务用车运行费
| 6.88
|
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待3 批次, 30人次,共3,100.00元;外事接待0批次,0 人次,0元。