2014年甘南州林业局部门决算说明
一、部门概况
(一)主要职能
1、贯彻执行国家和省委、省政府有关林业的方针、政策和法规。
2、研究制定全州林业发展战略和有关法规、制度;优化资源配置,调整林业产业结构、协调搞好林副产品供需的综合平衡。
3、会同有关部门拟定全州年度计划;负责林业重大建设项目,林业项目的立项、论证、审报工作。
4、负责全州城乡植树造林、各类林业基地及林业产业建设的指导工作;组织全州森林资源调查、规划、设计、动态、监测及编审森林财阀限额,并检查执行情况,依法保护、管理林地和森林资源。
5、组织实施国有天然林资源保护工程、退耕还林工程、沙化荒漠化治理工程、绿色通道工程重点公益林保护建设及森林生态效益补偿等工作。
6、指导全州森林和陆地野生动植物自然保护区的建设管理及湿地保护。
7、指导全州林业系统计划财务工作;及时征收林业资源补偿费并监督使用。
8、负责全州林业科技、教育、宣传工作。组织、协调林业科研攻关、科技成果推广应用;指导全州林业系统各学会、协会及其研究工作。
9、配合有关部门做好水土保持,林业扶贫及救灾工作;承担全州林业查灾、抗灾、救灾工作。
10、指导各县林业行业的业务和协会工作;管理局直各事业单位和局属九个木材检查站的工作。
11、指导全州林业系统思想政治工作和精神文明建设;负责监督、查处全州林业系统党组织、党员和职工违反党纪、政纪的行为。对局机关和局属单位财务收支及有关的经济活动进行检查、评价与审计。
12、完成州委、州政府及省林业厅交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
州林业局部门决算包括:局本级决算和4个直属二级单位决算。具体如下:
1.甘南州林业局
2.甘南州森林公安局
3.甘南州林业科技综合服务中心
4.甘南州木材检查站
5.甘南州中心实验苗圃
二、2014年度部门决算情况说明
(一)收支情况
2014年,决算收入881.44万元,其中:财政拨款收入881.44万元,占100%。
2014年,决算支出1572.09万元。按支出经济分类:基本支出467.74万元,占29.75 %;项目支出1104.35万元,占70.25 %。按支出功能分类:社会保障和就业(类)支出137.78万元,占8.76 %;节能环保(类)支出400万元,占25.45 %;农林水事务(类)支出579.31万元,占36.85 %;住房保障支出455万,占28.94 %。
(二)“三公”经费
2014年,甘南州林业局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出较上年减少11.44万元,在公务接待及车辆运行方面进行了严格控制。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务用车购置及运行费10.52万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费10.52万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费2.42万元。主要用于上级部门检查指导工作接待支出。
附件:1.2014年度部门收支决算总表
2. 2014年部门支出决算明细表
3. 2014年“三公经费”决算情况表
附件1:
2014年度部门收支决算总表
单位:万元
收 入
| 支 出
|
项 目
| 决算数
| 项 目
| 决算数
|
一、财政拨款收入(补助)
| 881.44
| 一、一般公共服务支出
|
|
二、上级补助收入
|
| 二、社会保障和就业支出
| 137.78
|
三、事业收入
|
| 三、医疗卫生与计划生育支出
|
|
四、经营收入
|
| 四、农林水事务
| 579.31
|
五、附属单位上缴收入
|
| 五、住房保障支出
| 455
|
六、其他收入
|
| 六、其他支出
|
|
|
| 七、节能环保支出
| 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
| 881.44
| 本年支出合计
| 1572.09
|
附件2:
2014年部门支出决算明细表
单位:万元
单位名称(科目)
| 总 计
| 基本支出
| 项目支出
|
栏 次
| 1
| 2
| 3
|
合 计
| 1572.09
| 467.74
| 1104.35
|
社会保障和就业支出
| 137.78
| 137.78
|
|
行政事业单位离退休
| 137.78
| 137.78
|
|
归口管理的行政单位离退休
| 137.78
| 137.78
|
|
节能环保支出
| 400
| 10
| 390
|
天然林保护
| 395
| 5
| 390
|
政策性社会性支出补助
| 390
|
| 390
|
其他天然林保护支出
| 5
| 5
|
|
退耕还林
| 5
| 5
|
|
其他退耕还林支出
| 5
| 5
|
|
农林水支出
|
|
|
|
农业
| 20
| 20
|
|
行政运行
| 20
| 20
|
|
林业
| 506.31
| 299.96
| 206.35
|
行政运行
| 299.96
| 299.96
|
|
森林培育
| 2.81
|
| 2.81
|
森林生态效益补偿
| 2.88
|
| 2.88
|
动植物保护
| 2.18
|
| 2.18
|
林业防灾减灾
| 198.48
|
| 198.48
|
森林植被恢复费安排的支出
| 53
|
| 53
|
其他森林植被恢复费安排的支出
| 53
|
| 53
|
住房保障支出
| 455
|
| 455
|
保障性安居工程支出
| 455
|
| 455
|
棚户区改造
| 311
|
| 311
|
其他保障性安居工程支出
| 144
|
| 144
|
|
|
|
|
附件3:
2014年“三公经费”决算情况表
单位:万元
“三公经费”财政拨款总额
| 12.94
|
因公出国(境)费用
|
|
公务接待费
| 2.42
|
公务用车购置和运行费
| 小 计
| 10.52
|
公务用车购置费
|
|
公务用车运行费
| 10.52
|
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待32批次,156人次,共 24,172.00元;外事接待0批次,0人次,0元。