根据省委、省政府办公厅《关于进一步加强财政管理的意见》(甘办发[2014]63号文件)、甘肃省人民政府《关于进一步做好财政预决算和“三公”经费公开工作的通知》(甘政发〔2012〕79号文件)及甘南州财政局《关于批复州级行政事业单位2017年度部门决算的通知》(州财字〔2018〕70号文件)精神,现将甘南州教育局(汇总)2017年度决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、部门概况
(一)职能职责
教育局主要职责:负责全州学校教师的教育管理工作,加强教职工队伍素质建设,加强师德教育和知识更新教育;实施教师资格制度,会同有关部门做好教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;统筹管理全州中等职业教育、成人高、中等教育自学考试和继续教育及招生工作;负责中等专业学历教育的学籍管理工作;组织开展师范类中专毕业生离校前的就业指导工作;负责全州教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作;负责教育基本信息的统计的开发和建设工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布;负责管理直属学校,指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作;负责成人和普通大、中专招生工作;主管全州高、中等自学考试、考籍管理及发证工作;负责对全州教育系统及所属单位财务收支情况进行内部审计监督;负责对各县市教育事业费、附加费、专项经费、银行贷款、预算外资金计划的执行和使用情况及效益进行审计调查;对全州教育部门财务计划、预算执行及收支决算逐步实行审签制度。
学校职责:
1、认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,保证学校的社会主义办学方向,积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办学,确保教育质量,努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
2.把德育放在首位,坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针,坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育,全面提高学生的素质。
3.坚持以教学为主,按照国家统一编制的课程标准、教学计划,遵循教学规律组织教学;建立和完善教学管理系统,强化教学常规管理,努力提高教学质量。
4.加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师,不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平,充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。
(二)机构设置
州直教育系统包括局机关在内的9个部门预算单位。
1、甘南州教育局机关总编制为34名,其中:行政编制25名、事业编制4名、后勤事业编制5名。县级领导职数9名,其中:党委书记1名、局长1名、党委副书记1名、副局长4名、工会主席1名、招委会专职副主任1名。科级职数19名。内设机构10个,内设机构均为科级,分别为:党委办公室、教育科、计划财务与审计科、甘南州人民政府招生委员会办公室、安全管理科、行政办公室、人事科、职业教育与成人教育科、甘南州语言文字工作委员会办公室、学前教育办公室;下属6个事业单位,分别为:甘南州自学考试委员会办公室(副县级)、甘南州教学仪器供应站(正科级)、甘南州教育科学研究所(副县级)、甘南州电教化教育馆(正科级)、甘南州人民政府教育督导团办公室(正县级)、甘南州助学贷款资助管理中心(正科级)。
2、甘南州合作第一中学为独立编制机构,事业性质,财政全额拨款。学校机构健全,体系完整,设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。纳入2017年部门决算编制范围事业单位人员编制共计185名,其中:事业编制185名;实有在职170人,财政拨款供养人员225人,其中:在职170人,退休人员55人,遗属人员7人。
3、甘南州合作第二中学内设党政办、教务处、政教处、总务处、安保室、工会、团委、妇委会、文科教研室、理科教研室、音体美教研室等处室和机构。
4、甘南州合作藏族中学是一所全日制公办学校,属于全额拨款事业单位。编制2017年度决算时:在职人数193人,退休10人,初中生数1071人、高中生数1142人。学校内部机构设置分别为党政办公室、政教处、教导处、教科室、宿管室、总务处、安保室等7个处室。财务机构设置及会计人员配备情况:学校无独立的财务机构,财务管理职能归属总务处管理,下设会计、出纳2个会计岗位。
5、甘南州合作第一小学学校有十七个科室,分别是教务室、政教室、党政办公室、总务室、团支部、少先大队、校工会、医疗室、财务室、教研室、体艺教研组、1-6年级教研组;学校有六个年级,每年级有四个平行班或五个平行班,全校有二十六个班。2017年事业单位人员编制共计85名,其中:事业编制85名;实有人数共计83人,财政拨款供养人员136人,其中:事业在职83人,事业离退休人员53人,遗属人员4人。
6、甘南师范学校为独立编制机构,事业性质,财政全额拨款。学校机构健全,体系完整,设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等十个科室。纳入甘南师范学校2017年部门预算编制范围事业单位人员编制共计107名,其中:事业编制107名;实有人数共计101人,财政拨款供养人员152人,其中:事业在职101人,事业离退休人员41人,遗属人员10人。
学校现有教师101人,其中专任教师86人。专任教师中副高职称24人,副高职称教师占专任教师的29 %;研究生5人,在读研究生2人;具有研究生学历或硕士以上学位的教师7人,占专任教师的8%。45岁以下中青年教师占专任教师数的81%。学校共有各类在校学生(员)558人,其中中专生438人,培训学员120人。
7、甘南藏族综合专业学校为独立编制机构,下设八个业务部门及工会、团委、妇委会。二级预算单位,本部门无基层预算单位,财政全额拨款事业单位。
8、幼儿园下设党政办公室、保教处、总务处、安保室四个中层机构,设立了工会、妇委会、团支部等群众组织,并设有大、中、小三个教研组,保育、医务、消毒、食堂等职能小组。纳入甘南州幼儿园2017年部门决算编制范围事业单位人员编制共计51名。财政拨款供养人员69人,其中:事业在职46人,事业离退休人员21人,遗属人员2人。
9、甘南州特殊教育学校机构健全,体系完整,设立有党政办、教务室、总务室、安保室、教科室、工会、团委、妇委会等科室。纳入甘南州特殊教育学校2017年部门预算编制范围事业单位人员编制共计35名,其中:事业编制28名;工勤编制7人;年末实有在职人员24人,退休1人,学生94名。有11个教学班(听障一年级、听障二年级、听障三年级、听障四年级、听障五年级、听障六年级、培智一年级、培智二年级、培智三年级、培智四年级、培智五年级),在校学生94名。
三、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
部门:甘南州教育局(汇总)
|
|
|
| 单位:万元
|
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 决算数
| 项 目
| 行次
| 决算数
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
|
一、财政拨款收入
| 1
| 27,018.45
| 一、一般公共服务支出
| 14
| 0.00
|
二、上级补助收入
| 2
| 69.80
| 二、外交支出
| 15
| 0.00
|
三、事业收入
| 3
| 152.90
| 三、国防支出
| 16
| 0.00
|
四、经营收入
| 4
| 0.00
| 四、公共安全支出
| 17
| 0.00
|
五、附属单位上缴收入
| 5
| 0.00
| 五、教育支出
| 18
| 19,922.82
|
六、其他收入
| 6
| 972.43
| 六、科学技术支出
| 19
| 0.00
|
| 7
| 0.00
| 七、社会保障和就业支出
| 20
| 2,371.03
|
| 8
| 0.00
| 八、其他支出
| 21
| 5,004.00
|
本年收入合计
| 9
| 28,213.58
| 本年支出合计
| 22
| 27,297.85
|
用事业基金弥补收支差额
| 10
| 0.00
| 结余分配
| 23
| 0.00
|
年初结转和结余
| 11
| 2,226.65
| 年末结转和结余
| 24
| 3,142.38
|
| 12
| 0.00
|
| 25
| 0.00
|
合计
| 13
| 30,440.23
| 合计
| 26
| 30,440.23
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
(二)收入决算表
部门:甘南州教育局(汇总)
|
|
|
| 单位:万元
|
项 目
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
合计
| 28,213.58
| 27,018.45
| 69.80
| 152.90
| 0.00
| 0.00
| 972.43
|
205
| 教育支出
| 20,840.87
| 19,645.75
| 69.80
| 152.90
| 0.00
| 0.00
| 972.43
|
20501
| 教育管理事务
| 1,676.63
| 710.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 965.83
|
2050101
| 行政运行
| 434.42
| 347.42
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 87.00
|
2050199
| 其他教育管理事务支出
| 1,242.21
| 363.38
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 878.83
|
20502
| 普通教育
| 11,508.19
| 11,378.93
| 69.80
| 56.26
| 0.00
| 0.00
| 3.20
|
2050201
| 学前教育
| 542.69
| 485.80
| 0.00
| 56.26
| 0.00
| 0.00
| 0.62
|
2050202
| 小学教育
| 1,917.36
| 1,915.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 1.57
|
2050203
| 初中教育
| 1,625.63
| 1,625.63
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2050204
| 高中教育
| 2,062.35
| 2,062.10
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.25
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 5,360.17
| 5,289.61
| 69.80
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.76
|
20503
| 职业教育
| 6,801.09
| 6,702.54
| 0.00
| 96.64
| 0.00
| 0.00
| 1.92
|
2050302
| 中专教育
| 5,806.92
| 5,708.37
| 0.00
| 96.64
| 0.00
| 0.00
| 1.92
|
2050399
| 其他职业教育支出
| 994.17
| 994.17
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20507
| 特殊教育
| 747.88
| 746.41
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 1.48
|
2050701
| 特殊学校教育
| 718.88
| 717.41
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 1.48
|
2050799
| 其他特殊教育支出
| 29.00
| 29.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20509
| 教育费附加安排的支出
| 40.00
| 40.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2050999
| 其他教育费附加安排的支出
| 40.00
| 40.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20599
| 其他教育支出
| 67.08
| 67.08
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2059999
| 其他教育支出
| 67.08
| 67.08
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
208
| 社会保障和就业支出
| 2,368.71
| 2,368.71
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 2,368.71
| 2,368.71
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 98.19
| 98.19
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080502
| 事业单位离退休
| 2,270.51
| 2,270.51
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
229
| 其他支出
| 5,004.00
| 5,004.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
22960
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
| 4.00
| 4.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2296003
| 用于体育事业的彩票公益金支出
| 4.00
| 4.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
22999
| 其他支出
| 5,000.00
| 5,000.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2299901
| 其他支出
| 5,000.00
| 5,000.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
(三)支出决算表
部门:甘南州教育局(汇总)
|
|
|
|
| 单位:万元
|
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
合计
| 27,297.85
| 12,482.51
| 14,815.34
|
|
|
|
205
| 教育支出
| 19,922.82
| 10,111.48
| 9,811.34
|
|
|
|
20501
| 教育管理事务
| 2,774.17
| 765.28
| 2,008.89
|
|
|
|
2050101
| 行政运行
| 1,596.82
| 347.42
| 1,249.40
|
|
|
|
2050199
| 其他教育管理事务支出
| 1,177.35
| 417.86
| 759.49
|
|
|
|
20502
| 普通教育
| 9,440.62
| 6,996.87
| 2,443.75
|
|
|
|
2050201
| 学前教育
| 554.96
| 512.58
| 42.38
|
|
|
|
2050202
| 小学教育
| 901.92
| 859.33
| 42.60
|
|
|
|
2050203
| 初中教育
| 1,625.63
| 1,625.63
| 0.00
|
|
|
|
2050204
| 高中教育
| 2,019.57
| 1,791.22
| 228.35
|
|
|
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 4,338.54
| 2,208.11
| 2,130.42
|
|
|
|
20503
| 职业教育
| 6,801.77
| 1,983.07
| 4,818.70
|
|
|
|
2050302
| 中专教育
| 5,807.60
| 1,983.07
| 3,824.53
|
|
|
|
2050399
| 其他职业教育支出
| 994.17
| 0.00
| 994.17
|
|
|
|
20507
| 特殊教育
| 761.00
| 261.00
| 500.00
|
|
|
|
2050701
| 特殊学校教育
| 732.00
| 232.00
| 500.00
|
|
|
|
2050799
| 其他特殊教育支出
| 29.00
| 29.00
| 0.00
|
|
|
|
20509
| 教育费附加安排的支出
| 93.84
| 53.84
| 40.00
|
|
|
|
2050999
| 其他教育费附加安排的支出
| 93.84
| 53.84
| 40.00
|
|
|
|
20599
| 其他教育支出
| 51.42
| 51.42
| 0.00
|
|
|
|
2059999
| 其他教育支出
| 51.42
| 51.42
| 0.00
|
|
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 2,371.03
| 2,371.03
| 0.00
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 2,371.03
| 2,371.03
| 0.00
|
|
|
|
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 98.19
| 98.19
| 0.00
|
|
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 2,272.84
| 2,272.84
| 0.00
|
|
|
|
2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
|
|
|
229
| 其他支出
| 5,004.00
| 0.00
| 5,004.00
|
|
|
|
22960
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
| 4.00
| 0.00
| 4.00
|
|
|
|
2296003
| 用于体育事业的彩票公益金支出
| 4.00
| 0.00
| 4.00
|
|
|
|
22999
| 其他支出
| 5,000.00
| 0.00
| 5,000.00
|
|
|
|
2299901
| 其他支出
| 5,000.00
| 0.00
| 5,000.00
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
(四)财政拨款收入支出决算总表
部门:甘南州教育局(汇总)
|
|
|
|
|
| 单位:万元
|
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 金额
| 项 目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
| 3
| 4
|
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 27,014.45
| 一、一般公共服务支出
| 15
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
| 4.00
| 二、外交支出
| 16
|
|
|
|
| 3
| 0.00
| 三、国防支出
| 17
|
|
|
|
| 4
| 0.00
| 四、公共安全支出
| 18
|
|
|
|
| 5
| 0.00
| 五、教育支出
| 19
| 17,590.92
| 17,590.92
| 0.00
|
| 6
| 0.00
| 六、科学技术支出
| 20
| 0
| 0
| 0.00
|
| 7
| 0.00
| 七、社会保障和就业支出
| 21
| 2,371.03
| 2,371.03
| 0.00
|
| 8
| 0.00
| 八、其他支出
| 22
| 5,004.00
| 5,000.00
| 4.00
|
本年收入合计
| 9
| 27,018.45
| 本年支出合计
| 23
| 24,965.96
| 24,961.96
| 4.00
|
年初财政拨款结转和结余
| 10
| 956.23
| 年末结转和结余
| 24
| 3,008.73
| 3,008.73
| 0.00
|
一般公共预算财政拨款
| 11
| 956.23
|
| 25
| 0
| 0
| 0.00
|
政府性基金预算财政拨款
| 12
| 0.00
|
| 26
| 0
| 0
| 0.00
|
| 13
| 0.00
|
| 27
| 0
| 0
| 0.00
|
合计
| 14
| 27,974.68
| 合计
| 28
| 27,974.68
| 27,970.68
| 4.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。
|
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:甘南州教育局(汇总)
|
| 单位:万元
|
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
|
合计
| 24,961.96
| 12,159.51
| 12,802.45
|
205
| 教育支出
| 17,590.92
| 9,788.47
| 7,802.45
|
20501
| 教育管理事务
| 710.79
| 710.79
| 0.00
|
2050101
| 行政运行
| 347.42
| 347.42
| 0.00
|
2050199
| 其他教育管理事务支出
| 363.38
| 363.38
| 0.00
|
20502
| 普通教育
| 9,285.93
| 6,842.18
| 2,443.75
|
2050201
| 学前教育
| 498.07
| 455.69
| 42.38
|
2050202
| 小学教育
| 874.92
| 832.32
| 42.60
|
2050203
| 初中教育
| 1,625.63
| 1,625.63
| 0.00
|
2050204
| 高中教育
| 2,019.33
| 1,790.98
| 228.35
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 4,267.98
| 2,137.55
| 2,130.42
|
20503
| 职业教育
| 6,702.54
| 1,883.84
| 4,818.70
|
2050302
| 中专教育
| 5,708.37
| 1,883.84
| 3,824.53
|
2050399
| 其他职业教育支出
| 994.17
| 0.00
| 994.17
|
20507
| 特殊教育
| 746.41
| 246.41
| 500.00
|
2050701
| 特殊学校教育
| 717.41
| 217.41
| 500.00
|
2050799
| 其他特殊教育支出
| 29.00
| 29.00
| 0.00
|
20509
| 教育费附加安排的支出
| 93.84
| 53.84
| 40.00
|
2050999
| 其他教育费附加安排的支出
| 93.84
| 53.84
| 40.00
|
20599
| 其他教育支出
| 51.42
| 51.42
| 0.00
|
2059999
| 其他教育支出
| 51.42
| 51.42
| 0.00
|
208
| 社会保障和就业支出
| 2,371.03
| 2,371.03
| 0.00
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 2,371.03
| 2,371.03
| 0.00
|
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 98.19
| 98.19
| 0.00
|
2080502
| 事业单位离退休
| 2,272.84
| 2,272.84
| 0.00
|
229
| 其他支出
| 5,000.00
| 0.00
| 5,000.00
|
22999
| 其他支出
| 5,000.00
| 0.00
| 5,000.00
|
2299901
| 其他支出
| 5,000.00
| 0.00
| 5,000.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:甘南州教育局(汇总)
|
|
|
|
|
| 单位:万元
|
人员经费
| 公用经费
|
经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
|
301
| 工资福利支出
| 7,096.35
| 302
| 商品和服务支出
| 2,021.04
| 310
| 其他资本性支出
| 9,666.95
|
30101
| 基本工资
| 2,927.32
| 30201
| 办公费
| 273.32
| 31001
| 房屋建筑物购建
| 550.00
|
30102
| 津贴补贴
| 3,904.55
| 30202
| 印刷费
| 20.88
| 31002
| 办公设备购置
| 266.60
|
30103
| 奖金
| 21.57
| 30203
| 咨询费
| 8.33
| 31003
| 专用设备购置
| 163.85
|
30104
| 其他社会保障缴费
| 0
| 30204
| 手续费
| 0.35
| 31005
| 基础设施建设
| 8,140.00
|
30106
| 伙食补助费
| 0
| 30205
| 水费
| 59.47
| 31006
| 大型修缮
| 477.05
|
30107
| 绩效工资
| 242.92
| 30206
| 电费
| 52.94
| 31007
| 信息网络及软件购置更新
| 54.66
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 0
| 30207
| 邮电费
| 30.74
| 31008
| 物资储备
| 0
|
30109
| 职业年金缴费
| 0
| 30208
| 取暖费
| 775.03
| 31009
| 土地补偿
| 0
|
30199
| 其他工资福利支出
| 0
| 30209
| 物业管理费
| 3.05
| 31010
| 安置补助
| 0
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 4,677.61
| 30211
| 差旅费
| 86.18
| 31011
| 地上附着物和青苗补偿
| 0
|
30301
| 离休费
| 33.89
| 30212
| 因公出国(境)费用
| 0
| 31012
| 拆迁补偿
| 0
|
30302
| 退休费
| 2,109.97
| 30213
| 维修(护)费
| 351.90
| 31013
| 公务用车购置
| 0
|
30303
| 退职(役)费
| 0
| 30214
| 租赁费
| 3.07
| 310019
| 其他交通工具购置
| 0
|
30304
| 抚恤金
| 115.43
| 30215
| 会议费
| 10.49
| 310020
| 产权参股
| 0
|
30305
| 生活补助
| 115.77
| 30216
| 培训费
| 33.95
| 31099
| 其他资本性支出
| 14.80
|
30306
| 救济费
| 0
| 30217
| 公务接待费
| 2.84
| 304
| 对企事业单位的补贴
| 0
|
30307
| 医疗费
| 0
| 30218
| 专用材料费
| 6.66
| 30401
| 企业政策性补贴
| 0
|
30308
| 助学金
| 721.10
| 30224
| 被装购置费
| 0
| 30402
| 事业单位补贴
| 0
|
30309
| 奖励金
| 487.51
| 30225
| 专用燃料费
| 0
| 30403
| 财政贴息
| 0
|
30310
| 生产补贴
| 0
| 30226
| 劳务费
| 197.44
| 30499
| 其他对企事业单位的补贴
| 0
|
30311
| 住房公积金
| 793.97
| 30227
| 委托业务费
| 0
| 307
| 债务利息支出
| 0
|
30312
| 提租补贴
| 0
| 30228
| 工会经费
| 0
| 30701
| 国内债务付息
| 0
|
30313
| 购房补贴
| 0
| 30229
| 福利费
| 88.24
| 30707
| 国外债务付息
| 0
|
30314
| 采暖补贴
| 59.45
| 30231
| 公务用车运行维护费
| 14.40
| 399
| 其他支出
| 0
|
30315
| 物业服务补贴
| 0
| 30239
| 其他交通费用
| 1.76
| 39906
| 赠与
| 0
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 240.54
| 30240
| 税金及附加费用
| 0
|
|
| 0
|
|
| 0
| 30299
| 其他商品和服务支出
| 0
|
|
| 0
|
人员经费总计
| 11,025.29
|
| 公用经费总计
| 1,134.22
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:甘南州教育局(汇总)
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元
|
2017年度预算数
| 2017年度决算数
|
合计
| 因公出国(境)费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国(境)费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
|
小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
| 小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
24.62
|
| 20.42
|
| 20.42
| 4.20
| 17.24
|
| 14.4
|
| 14.40
| 2.84
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:甘南州教育局(汇总)
|
|
|
|
| 单位:万元
|
项 目
| 年初结转和结余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末结转和结余
|
功能分类科目编码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
合计
| 0.00
| 0.00
| 4.00
| 0.00
| 4.00
|
|
229
| 0.00
| 0.00
| 4.00
| 0.00
| 4.00
|
|
22960
| 其他支出
| 0.00
| 0.00
| 4.00
| 0.00
| 4.00
|
|
2296003
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
| 0.00
| 0.00
| 4.00
| 0.00
| 4.00
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2017年收入总计28213.58 万元,支出总计27297.85 万元。与2016年决算数相比,收入增加11190.13万元,其中:财政拨款收入27018.45万元,占本年收入的95.76%;上级补助收入69.80万元,占本年收入的2.47%,事业收入152.90万元,占本年收入的5.42%,其他收入972.43 万元,占本年收入的3.45%。
2017年支出总计27297.85万元,其中:教育支出19922.82万元,占总支出的 72.98%;社会保障和就业支出2371.03万元,占总支出的8.69%;其他支出5004.00 万元,占总支出的18.33%。
2017年收支较上年有大幅增长,主要原因为新建中等职业学校项目款和天津对口支援项目款收支增加。
(二)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共财政拨款基本支出12159.51万元。其中:人员经费11025.29万元,较上年减少219.84万元,主要原因是调出及退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费1134.22万元,较上年减少399.99万元,主要原因是培训经费支出减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、车辆运行维护费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017 年度本部门“三公”经费支出共计17.24万元,较年初预算数减少7.39万元,较上年支出数减少13.21万元,主要原因是车辆运行费减少,大力压减公务接待支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2017 年度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务车运行维护费14.40万元,主要用于教育督导、均衡发展、扶贫攻坚下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租车费等,费用支出较年初预算数减少6.02万元,较上年支出数减少10.56元,因上年度车辆破损严重,维修维护较多,本年度车辆维修减少。
公务接待费2.84万元,主要为局机关接待费用,主要用于接待省厅义务教育均衡发展督导组、省语委专家组、全省资助工作检查组、考察团及上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.36万元,主要原因是当年接待业务减少;较上年支出数减少2.65万元,主要原因是我局大力压减“三公经费”。
(三)“三公”经费实物量情况
2017 年本部门因公出国(境)0;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待79批次779人; 2017年本部门人均接待费0.004万元,车均购置费0万元,车辆运行维护费14.40万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出89.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年减少110.68万元,下降123.94%,主要原因是培训经费支出减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中:一般公务用车10辆,其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额2147.63万元,其中:政府采购货物支出587.86万元、政府采购工程支出212.07万元、政府采购服务支出1347.70万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。
六、专业名词解释
1、财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
4、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出,医疗费,住房公积金等。
8、资本性支出:资本性支出是相对于收益性支出而言的,是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化,先计入资产类科目,然后,再分期按所得到的效益,转入适当的费用科目。即先将其资本化,形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。
附件:甘南州教育局(汇总)2017年度部门决算公开附表