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2021年度甘肃省甘南藏族自治州疾病预防控制中心(本级)部门决算
发布日期:2022-09-28 作者: 来源:甘南州财政局

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南州中级人民法院是国家审判机关。依法独立行使审判权,对州人民代表大会及其常委会负责并报告工作,其主要职责是:

1.审判法律规定由州中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.审判法律规定由州中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

3.依照法律规定,提审下级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

4.审理上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

5.受理不服基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审,对其确有的已发生法律效力的判决、裁定,提审或指令下级人民法院再审。

6.依法审判由州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

7.依法对下级人民法院行使指定管辖权。

8.依法审理减刑和假释案件 。

9.监督指导下级人民法院的审判工作。

10.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,审判工作经验,提出解决办法和意见;参与地方立法活动,  组织汇总相关法律草案的意见; 针对案件审理中发现的问题提出司法建议; 综合指导全州各级人民法院司法统计工作。

11.依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行,  应由州中级人民法院执行的案件和州外省外法院委托执行的案件; 行使司法执行权和司法决定权; 统一领导全州法院执行工作。

12.根据《国家赔偿法》规定,依法决定国家赔偿,受理赔偿案件 。

13.对州中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;  按照权限管理培训法官和其他工作人员;协助州主管部门管理全州法院的机构、编制工作。

14.负责本院并领导下级人民法院的业务监察工作。

15.管理全州人民法院的有关经费、物资装备和枪支弹药。

16.在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守完法、法律。

17.管理州中级人民法院直属的社会团体。

18.领导全州各级人民法院司法警察警务工作。

19.承办其它应由州中级人民法院负责办理的工作。

二、机构设置

州法院设**个内设机构,设有政治部、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、执行局、行政庭、审判监督庭、审判管理办公室、法警支队、立案庭、办公室、研究室、监察室、技术处、翻译科**个庭室,机关党总支下设四个党支部。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件1Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件1:支出决算表);

一、收入支出决算总表(见附件1Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件1Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件1:支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1Z01_1财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表);

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表1F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表);

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表1F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计**万元。收、支较上年决算数减少**万元,下降**%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。(本部分的收入总计包括收入合计**万元、其他收入**万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余**万元,支出总计包括本年支出合计**万元、年末结转和结余**万元。)

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计**万元,其中:一般公共预算财政拨款收入**万元,占**%,其他收入**万元,占**%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计**万元,其中:基本支出**万元,占**%;项目支出**万元,占**%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计**万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少**万元,下降**%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出**万元,占本年支出的**%,较上年决算数减少**万元,下降**%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面:

1. 公共安全支出年初预算数为**万元,支出决算为**万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是审判执行办案业务量逐年增加,支出经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为**万元,支出决算为**万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加,相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为**万元,支出决算为**万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加,相应保障经费增加。

4. 住房保障支出年初预算数为**万元,支出决算为**万元,完成年初预算的**%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元。其中:人员经费**万元,较上年决算数增加**万元,增长**%,主要原因是年中在编人员增加,相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费**万元,较上年决算数增加**万元,增长**%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为**万元,支出决算为**万元,完成年初预算的**%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为**万元,支出决算为**万元,完成年初预算的**%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为**万元,支出决算为万元,完成年初预算的**%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置费年初预算数为**万元,支出决算为**万元,完成年初预算的**%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为**万元,支出决算为**万元,完成年初预算的**%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为**万元,支出决算为**万元,完成年初预算的**%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,进一步从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量**辆;国内公务接待**批次**人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出**万元,机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修(维)护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数增加**万元,增长**%,主要原因是各类办案成本的增加。

本年度会议费支出**万元,较上年决算数减少**万元,下降**%,主要原因是本年度会议费类支出。本年度培训费支出**万元,较上年决算数增加**万元,增长**%,主要原因是各类培训活动的增加

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆**辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车**辆,特种专业技术用车**辆,离退休干部用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备**台(套),单价100万元(含)以上专用设备**台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余**万元,本年收入**万元,本年支出**万元,年末结转和结余**万元,支出具体情况如下:全部用于社会福

利的彩票公益金支出,主要用于社会工作和志愿服务参与脱贫攻坚试点项目、“福康工程”项目、“福康助残”项目、“明天计划”项目以及民政专业人才队伍培训等支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,2021年,我院预算支出项目为2个,当年项目年初预算数**万元,全年预算数**万元,实际支出数**万元,执行率100%。通过自评,有2个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下:

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表:见附件2

中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为710万元,执行数为**万元,完成预算的**%。主要产出和效果:我院2021年中央转移支付业务经费和装备经费,能够按年初的计划实施经费保障和装备采购,社会效益和经济效益显著。下一步改进措施,随着财务工作日益细化,各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用,我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作,加强对资金使用的前瞻性预估。

法院业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,业务费全年预算数**万元,全年执行数**万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。主要产出和效果:本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下:业务费主要用于甘肃省甘南藏族自治州中级人民法院管辖范围之内及制定管辖的案件调查、取证、送达、调解、审判、合议、裁判、再审及执行等办案相关的业务费用、主要开支办公费、邮电费、通讯费、劳务费、物业管理费等。与预期的预算计划完全一致。

(三)财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

(四)部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件3

(五)重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余



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