本单位2016年预算编制严格遵循国家政策性和财务管理的要求,坚持厉行节约,从严控制三公经费等一般性支出,严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”的要求,健全公务支出管理制度体系,加强公务支出督查问责,深化公务用车制度改革,完善本单位经费保障机制,实现基本支出预算与机构类别,人员编制等相对接。
一,人员机构情况:单位现有编制29人,实有在职人员228人,退休人员10人。
二,财政拨款情况说明,本年度财政拨款预算共计:2633512.00元,1,其中工资福利支出1713408.00元(基本工资:339108.00元,津贴补贴1141500.00元,其它工资福利支出169000.00元),2,商品和服务支出322000.00元,(其中公用支出216000元,冬装费52000.00元,福利费54000.00元),3.对个人和家庭补助698104.00元(其中退休费478191.00元住房公积金171913.00元,其它对个人和家庭的补助是休假补贴48000.00元)。
2016年5月19日
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