设为首页 | 加入收藏
预算公开
当前位置: 网站首页 >> 数据公开 >> 预算公开
共青团甘南州委员会2024年单位预算公开情况说明
发布日期:2024-02-02 作者: 来源:甘南州财政局

目  录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表


 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

1、领导全州共青团工作,领导全州青联、学联和少先队工作,对全市青少年社团组织进行指导和管理;

2、负责全州青少年思想政治引领工作,承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务;指导并组织全州青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;

3、组织全州团员青年围绕中心、服务大局,在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用,完成州委、州政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、参与促进青少年发展和权益维护的规划、法律法规、政策措施的起草和实施工作,协助州委、州政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务;负责州未成年人保护委员会和州综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。

5、负责全州团的建设,推进团的基层组织建设,扩大团组织有效覆盖面,协助党组织管理团的干部,指导全州团员队伍建设;指导全州青少年事务社会工作人才队伍建设。

6、负责全州青年统战工作;开展全州青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

7、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题,为州委、州政府决策提供依据。

8、完成上级交办的其他事项。。

二、机构设置

(一)机关内设机构

共青团甘南州委员会属财政全额拨款单位,核定编制数15人,其中:行政编制数9人,事业编制数6人。现实有人数14人,在岗人数14人。

(二)参照公务员法管理单位

共青团甘南州委员会属参照公务员法管理单位。

(三)直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2024年收入预算357.98万元(详见单位预算公开表1,2),比2023年预算增加28.52万元,增长0.1%,主要原因是人员经费增加,包括:一般公共预算收入357.98 万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)支出预算

2024年支出预算357.98万元(详见单位预算公开表3)。其中,当年财政拨款357.98万元,当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是:

1、一般公共服务支出274.21万元;

2、社会保障和就业支出43.36万元;

3、医疗卫生支出15.46万元;

4、住房公积金支出24.95万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出357.98万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年基本支出274.21万元,比2023年预算减少5.25万元,减少0.052%,减少的主要原因是人员经费减少。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款保障运转类项目支出预算50.00万元,与2023年预算持平。

经济社会发展项目0个。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费0.00万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),与上年持平。

4.培训费0.00万元,与上年持平。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元,与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费8.4万元,与2023年预算持平。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算30 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为41万元。其中:办公用房420平方米,属于州委统办楼。预算单位无共有公务用车;无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入,2024年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

2024年本单位预算安排的保障运行类项目1个,暨青少年违法犯罪专项工作经费。

(四)部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

(五)围绕党政中心工作举办的各类大型活动及会议,因有不可控,不确定性,故未列入预算收入及支出。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

做好学校共青团思想道德教育工作,加强青少年中国传统文化建设;加强团干部队伍自身建设,进一步提高服务能力和水平;促进少先队工作和中学中职共青团工作常态化开展,该项工作的开展,提升青少年普法知识水平。

(二)2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,主要是保障运行类项目经费(保障运行类),涉及财政支出50.00万元。其中:涉及一般公共预算项目1个,涉及财政支出50.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款):反映甘肃省中医药研究院科学技术管理事务方面的支出。

11、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12、科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术支出(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。

15、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、科学技术支出(类)科技条件与服务(款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

17、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

33、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

34、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

35、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

42、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

52、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

53、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出(类)税金及附加费用(款):反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

56、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

62、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

63、资本性支出(类)其他资本性支出(款):反映上述科目中未包括的资本性支出。


附件:1.共青团甘南州委员会2024年单位预算公开表

    2.共青团甘南州委员会2024年单位整体支出目标及预算项目绩效目标表

共青团甘南州委员会

2024年01月29日


 

 

 

单位整体支出绩效目标表

单位名称

中国共产主义青年团甘南州委员会

联系人

何学忠

联系电话

0941-8213562

单位职能

依据

《甘肃省中长期青少年发展规划》、《中共甘肃省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》

职能概述

领导全州共青团工作,领导全州青联、学联和少先队工作;组织全州团员青年围绕中心、服务大局,在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用,完成州委、州政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务;参与促进青少年发展和权益维护的规划、法律法规、政策措施的起草和实施工作,协助州委、州政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务;负责州未成年人保护委员会和州综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作;负责全州团的建设;

调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题,为州委、州政府决策提供依据。

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容

单位基本信息

直属单位包括

内设职能部门

办公室、青发部、学少部、统战部、组宣部、志愿者指导中心

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

15

14

9

5

 

单位基本制度建设情况

þ财务管理 þ预算管理þ财政专项资金管理   þ重点工作管理 þ资产管理 þ人力资源管理 þ政府采购管理 þ合同管理 ¨工程建设管理 þ档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

329.46

329.46

329.46

100%

0

当年预算构成(万元)

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

357.98

人员经费

307.98

本级财政安排

 

公用经费

 

其他资金

 

项目经费

50

收入预算合计

357.98

支出预算合计

357.98

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公经费”控制率

100%

结转结余变动率

0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

媒体平台推送预防青少年违法犯罪专题宣传数

媒体平台推送预防青少年违法犯罪专题宣传数

青少年活动举行次数

青少年活动举行次数

普法宣传及时性

普法宣传及时性

预防青少年违法犯罪专题宣传推广率

预防青少年违法犯罪专题宣传推广率

部门效果目标

青少年知法守法意识提升性

青少年知法守法意识提升性

青少年网络素养提升

青少年网络素养提升

服务对象满意度

工作人员满意度

工作人员满意度

青少年群体满意度

青少年群体满意度

社会影响

单位获奖情况

单位获奖情况

违法违纪情况

违法违纪情况

能力建设

长效管理

中期规划完备程度

中期规划完备程度

人力资源建设

人员培训机制完备性

人员培训机制完备性

档案管理

档案管理完备性

档案管理完备性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

预算单位

中国共产主义青年团甘南州委员会

项目名称

一般公共预算财政拨款收入

一级项目名称

预防青少年违法犯罪专项

工作经费

二级项目名称

预防青少年违法犯罪专项

工作经费

项目类型

保障运行(保障运行类)

资金用途

专项工作经费

资金性质

一般公共预算财政拨款

项目分类

连续性

项目资金(万元)

年度资金总额

50

其中:中央补助安排

 

省级财政安排

 

年度绩效目标

2024年,我单位计划做好学校共青团思想道德教育工作,加强青少年中国传统文化建设;加强团干部队伍自身建设,进一步提高服务能力和水平;促进少先队工作和中学中职共青团工作常态化开展,该项工作的开展,提升青少年普法知识水平

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

开展普法宣传活动(次)

>=6次

举办培训活动(次)

>=2次

支持建设青少年综合服务平台数(个)

>=3个

质量指标

培训合格率(%

>=98%

时效指标

普法宣传及时性

及时

成本指标

经济成本指标

成本控制率(%

>=95%

社会效益指标

提升青少年普法知识水平

提高

增强共青团和青年工作活力

增强

增强青年群体普法覆盖率

增强

可持续影响指标

长效管理机制健全性

健全

档案管理机制完备性

完备

满意度指标

服务对象满意度指标

参加培训人员满意度

>=98%

青年群体对法治宣传教育的工作满意度

>=98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一条:甘南州医疗废物处置中心 2024年部门预算公开情况说明
下一条:甘南藏族自治州人民政府办公室2024年 预算公开情况说明