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决算公开
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2024年度 甘南藏族自治州机关事务管理局部门决算
发布日期:2025-09-28 作者: 来源:甘南财政

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州机关事务管理局主要职责如下:

1.负责州直机关,事业单位事务的管理,保障,服务工作,拟订工作规划,制定规章制度并组织实施;对全州机关后勤管理和服务工作进行业务指导。

2.负责协调解决州直机关后勤工作中的有关问题。

3.负责州委、州人大、州政府、州政协机关和州直机关、事业单位国有资产管理规章制度、配置标准的执行工作;承担清查登记、产权界定、资产评估监管、资产处置、年度审核、统计报告等工作;负责州直机关、事业单位经营性国有资产的绩效考评和国有资产有偿使用的管理、稽查工作。

4.负责州直机关,事业单位公共用房建设,房屋维修,公共机构节能等专项经费的汇总,审核,上报,使用和管理。

5.负责州直机关、事业单位房地产管理和国有土地管理工作;承担公共用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、权属登记、使用调配;编制公共用房修缮计划,审批修缮项目并组织实施。

6.负责州直机关、事业单位住房制度改革和建设工作;负责公务员周转性用房的项目汇总、审核和上报,承担集中建设和配售管理工作;负责维修改造危旧住房。

7.指导和推动全州公共机构节能工作,制定公共节能规划和规章制度并组织实施,负责公共节能工作的考评及能耗统计工作;负责全州新建公共机构节能和既有建筑节能改造项目的方案审核、建设监管、效果评价工作。

8.负责指定范围的领导干部和有关服务对象的生活服务管理工作。

9.负责协调联系州人民政府驻兰、驻京、驻藏等办公机构。

10.承办州委、州政府和省机关事务管理局交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州人民政府机关事务管理局设综合管理科,国有资产管理科,后勤科,公共机构节能科公车平台管理科等5个内设机构。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01

部门:甘南藏族自治州机关事务管理局

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,265.12

一、一般公共服务支出

31

2,941.54

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

38

137.43

 

9

 

九、卫生健康支出

39

70.16

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

116.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

3,265.12

本年支出合计

57

3,265.12

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

 

总计

30

3,265.12

总计

60

3,265.12

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02

部门:甘南藏族自治州机关事务管理局

2024年度

金额单位:万元

 

     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3,265.12

3,265.12

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

2,941.54

2,941.54

 

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,941.54

2,941.54

 

 

 

 

 


2010301

行政运行

2,941.54

2,941.54

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

137.43

137.43

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

129.77

129.77

 

 

 

 

 


2080502

事业单位离退休

6.23

6.23

 

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.78

117.78

 

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.75

5.75

 

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

7.66

7.66

 

 

 

 

 


2089999

其他社会保障和就业支出

7.66

7.66

 

 

 

 

 


210

卫生健康支出

70.16

70.16

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

70.16

70.16

 

 

 

 

 


2101102

事业单位医疗

47.85

47.85

 

 

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

21.74

21.74

 

 

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.57

0.57

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

116.00

116.00

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

116.00

116.00

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

116.00

116.00

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

三、支出决算表

公开03

部门:甘南藏族自治州机关事务管理局

2024年度

金额单位:万元

 

     

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,265.12

3,265.12

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

2,941.54

2,941.54

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,941.54

2,941.54

 

 

 

 


2010301

行政运行

2,941.54

2,941.54

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

137.43

137.43

 

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

129.77

129.77

 

 

 

 


2080502

事业单位离退休

6.23

6.23

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.78

117.78

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.75

5.75

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

7.66

7.66

 

 

 

 


2089999

其他社会保障和就业支出

7.66

7.66

 

 

 

 


210

卫生健康支出

70.16

70.16

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

70.16

70.16

 

 

 

 


2101102

事业单位医疗

47.85

47.85

 

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

21.74

21.74

 

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.57

0.57

 

 

 

 


221

住房保障支出

116.00

116.00

 

 

 

 


22102

住房改革支出

116.00

116.00

 

 

 

 


2210201

住房公积金

116.00

116.00

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:甘南藏族自治州机关事务管理局

2024年度

金额单位:万元

 

 

      

      


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

3,265.12

一、一般公共服务支出

33

2,941.54

2,941.54

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 


三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 


 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

137.43

137.43

 

 


 

9

 

九、卫生健康支出

41

70.16

70.16

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 


 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

51

116.00

116.00

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 


 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 


 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 


 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 


 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 


 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 


 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 


本年收入合计

27

3,265.12

本年支出合计

59

3,265.12

3,265.12

 

 


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 


  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 


  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 


总计

32

3,265.12

总计

64

3,265.12

3,265.12

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:甘南藏族自治州机关事务管理局

2024年度

金额单位:万元

 

   

项目

本年支出


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

3,265.12

3,265.12

 


201

一般公共服务支出

2,941.54

2,941.54

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,941.54

2,941.54

 


2010301

行政运行

2,941.54

2,941.54

 


208

社会保障和就业支出

137.43

137.43

 


20805

行政事业单位养老支出

129.77

129.77

 


2080502

事业单位离退休

6.23

6.23

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.78

117.78

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.75

5.75

 


20899

其他社会保障和就业支出

7.66

7.66

 


2089999

其他社会保障和就业支出

7.66

7.66

 


210

卫生健康支出

70.16

70.16

 


21011

行政事业单位医疗

70.16

70.16

 


2101102

事业单位医疗

47.85

47.85

 


2101103

公务员医疗补助

21.74

21.74

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.57

0.57

 


221

住房保障支出

116.00

116.00

 


22102

住房改革支出

116.00

116.00

 


2210201

住房公积金

116.00

116.00

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:甘南藏族自治州机关事务管理局

2024年度

金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费


科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,502.83

302

商品和服务支出

1,610.55

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

336.49

30201

  办公费

11.06

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

528.23

30202

  印刷费

3.70

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

61.59

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

144.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

117.78

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

5.75

30207

  邮电费

4.47

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

47.85

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

22.77

30209

  物业管理费

4.73

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

7.19

30211

  差旅费

5.75

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

116.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

62.60

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

259.16

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

7.74

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

144.00


30302

  退休费

6.23

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

11.71

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

64.82

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

71.98

39909

  经常性赠与

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

878.60

39910

  资本性赠与

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

48.33

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

1.51

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

442.80

 

 

 


人员经费合计

1,510.57

公用经费合计

1,754.55


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:甘南藏族自治州机关事务管理局

2024年度

金额单位:万元

 

     

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:甘南藏族自治州机关事务管理局

2024年度

金额单位:万元

 

   

项目

本年支出


科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

 

 

 


 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:甘南藏族自治州机关事务管理局

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,022.60

0.00

1,022.60

144.00

878.60

0.00

1,022.60

 

1,022.60

144.00

878.60

 

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算国有资本经营预算财政拨款支出支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3265.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加381.22万元,增长13.22%主要原因是主要原因人员工资基数增长人员经费增加;公用车辆运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3265.12万元,其中:财政拨款收入3265.12万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3265.12万元,其中:基本支出3265.12万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3265.12万元。与年相比,各增加381.22万元,增长13.22%。主要原因是主要原因人员工资基数增长人员经费增加;公用车辆运行经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3265.12万元,较上年决算数增加385.49万元,增长13.39%。主要原因是主要原因人员工资基数增长人员经费增加;公用车辆运行经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3265.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2941.54万元,占90.09%;社会保障和就业支出137.43万元,占4.21%;卫生健康支出70.16万元,占2.15%;住房保障支出116.00万元,占3.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2805.89万元,支出决算为3265.12万元,完成年初预算的116.37%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为2436.81万元,支出决算为2941.54万元,完成年初预算的120.71%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因人员工资基数增长人员经费增加,后期公用车辆运行经费有所增加。

 

2.社会保障和就业支出年初预算数为188.36万元,支出决算为137.43万元,完成年初预算的72.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出年初预算数为68.95万元,支出决算为70.16万元,完成年初预算的101.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出年初预算数为111.77万元,支出决算为116.00万元,完成年初预算的103.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3265.12万元。其中:

人员经费1510.57万元,较上年决算数增加49.55万元,增长3.39%,主要原因是工资基数上调及人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障。

公用经费1754.55万元,较上年决算数增加335.93万元,增长23.68%,主要原因是公车运行维护费和后勤运行经费增加。公用经费用途主要包括公车运行维护费、行政中心后勤运行经费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1022.60万元,支出决算为1022.60万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算正常实行,较上年决算数增加168.36万元,增长19.71%,主要原因是公务用车运行维护费增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1022.60万元,支出决算为1022.60万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算正常实行,较上年决算数增加168.36万元,增长19.71%,主要原因是运行维护费增加

其中:1.公务用车购置费全年预算数为144.00万元,支出决算为144.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算正常实行,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为878.60万元,支出决算为878.60万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算正常实行,较上年决算数增加168.36万元,增长23.71%,主要原因是部分车辆年限较长,维修费较高

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置4辆,公务用车保有量为79辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1754.55万元,机关运行经费主要用于开支公用经费、三公经费。机关运行经费较上年决算数增加335.93万元,增长23.68%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加、公务用车运行维护费增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计399.73万元,其中:政府采购货物支出207.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出191.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆79辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车79辆,其他用车主要是用于公务用车,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6,涉及资金435.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%2024年度公务用车平台信息维护费、州政府行政中心后勤管理运行经费、公共节能减排专项业务经费、2024不动产登记专项业务经费、房屋质量安全鉴定费、杨艳调出人员职业年金等6个一般公共预算支出项目开展绩效自评,从评价情况来看:.2024不动产登记专项业务经费评价得分为98分,评价结果为优;.州政府行政中心后勤管理运行经费评价得分为97.99分,评价结果为优;.公共节能减排专项业务经费评价得分为97.67分,评价结果为优;.公务用车平台信息维护费评价得分为97.67分,评价结果为优;.房屋质量安全鉴定费评价得分为95.34分,评价结果为优;.杨艳调出人员职业年金评价得分为95.34分,评价结果为优;各项目都按照预算进行支付完成,保障了单位各项目标的完成,确保单位正常运行、全力保障了机关工作的正常运转工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公务用车平台信息维护费、州政府行政中心后勤管理运行经费、公共节能减排专项业务经费、2024不动产登记专项业务经费、房屋质量安全鉴定费、杨艳调出人员职业年金等6个项目绩效自评结果。

1.    2024不动产登记专项业务经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024在单位领导指导下积极完成各项工作,已将不动产权登记专项业务按照项目进行情况实际完成支付,保障了不动产工作的正常运行,及时完成了工作要求。发现的主要问题及原因:无,下一步改进措施:将加强不动产登记的运行工作,进一步做强做优。2024不动产登记专项业务经费项目绩效自评情况:

1)成本指标

经济成本指标:本单位对2024年度不动产权登记费项目的经济成本严格把控,按实际预算情况进行支付申请,压减支出,控制率<=95%,实际完成值100%,指标分值10分,自评得分10分。

生态成本指标:不动产登记费项目对于公众生态环境的影响不明显,但对于环境的保护意识还是持有自身意识读,对环境保护率>=98%。指标分值10分,自评得分10分。

2)产出指标

数量指标:2024年度不动产权登记费登记数量以实际需求数为准,单位按照实际需求对相关不动产权业务进行登记,不动产登记率>=96%,实际完成率100%。指标分值13.33分,自评得分13.33分。

质量指标:2024年度不动产权登记费项目对不动产登记质量的要求较高,单位对不动产权的登记工作高度重视,确保对不动产的等级工作高质量完成。不动产验收达标率>=98%。指标分值13.33分,自评得分13.33分。

时效指标:我单位对于不动产登记业务工作有相对的时间要求,确保对不动产登记的登记工作按时完成,实际要求的测量及时合理。指标分值13.34分,自评得分12.01分。

3)效益指标

经济效益指标:我单位对本项目的经济指标合理进行控制,以实际支出为准,控制率控制在>=95%。指标分值6.67分,自评得分6.67分。

社会效益指标:本项目对社会效益的影响率>=95%。指标分值6.67分,自评得分6.67分。

生态效益指标:2024年度不动产权登记费项目生态环境保护率较为健全。指标分值6.66分,自评得分5.99分。

4)满意度指标

服务对象满意度指标:不动产权业务登记费项目对需要登记不动产权的单位及时实施登记工作,确保各单位受益群众的满意,受益人员满意率>=95%。指标分值10分,自评得分10分。

2.州政府行政中心后勤管理运行经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024为保障州政府行政中心工作的正常运行,州机关事务管理局领导人员积极开展后勤各项工作,为确保工作及时高效的完成,在2024年度及时完成了州政府行政中心后勤各类运行经费的各类支出,使各项工作正常运行。发现的主要问题及原因:食堂安全措施需加强。下一步改进措施:加强后勤维护维修工作,提高后勤食堂安全措施,保障后勤工作正常运行。州政府行政中心后勤管理运行经费项目绩效自评情况:

1)成本指标

经济成本指标:州政府后勤运行经费以实际需求支出,实时压减支出,将州政府后勤项目的经济成本控制在预算范围内,控制率<=100%,实际完成值100%,指标分值20分,自评得分20分。

2)产出指标

数量指标:1.数电暖缴纳次数>=4,实际完成率100%。指标分值6.67分,自评得分6.67分。2.食堂维修次数>=2次。指标分值6.67分,自评得分6.67分。

质量指标:1.我单位确保及时缴纳食堂水电暖保障率=100%指标分值6.67分,自评得分6.67分。2.我单位对食堂维修保障率达到100%指标分值6.67分,自评得分6.67分。

时效指标:1.我单位对与州政府行政食堂水电暖费用缴纳及时,确保单位食堂正常运行。指标分值6.67分,自评得分6分。2.对于州政府后勤职工食堂的维修工作实时保障,确保食堂维修及时。指标分值6.65分,自评得分5.98分。

3)效益指标

社会效益指标:1.州政府行政食堂正常运转,确保单位正常运转率=100%。指标分值6.67分,自评得分6.67分。2.单位各工作人员效益提升。指标分值6.67分,自评得分6分。

生态效益指标:州政府食堂后勤工作所产生的各类生活垃圾合理处理,对生活垃圾简易处理率>=98%。指标分值6.66分,自评得分6.66分。

4)满意度指标

服务对象满意度指标:州政府食堂及时完成后勤服务工作,确保受益人员及受益群众满意,满意率>=95%。指标分值10分,自评得分10分。

3.公共节能减排专项业务经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024在单位领导的指导下,公共节能减排工作任务实施正确合理的开展,及时完成了节能减排工作的各项支付任务,保障了工作的正常运行。发现的主要问题及原因:宣传力度需加强。下一步改进措施:进一步加强节能宣传工作,保障节能工作正常运行。公共节能减排专项业务经费项目绩效自评情况:

1)成本指标

经济成本指标:我单位对公共节能减排项目的经济成本控制在可控范围内,预算对经济成本控制率达到100%,实际完成值100%,指标分值20分,自评得分20分。

2)产出指标

数量指标:我单位在印刷材料工作中,确保对要求印刷的宣传资料达到相对的质量,确保印刷材料满足宣传工作的要求,发放节能宣传手册>=1000,实际完成率100%。指标分值13.33分,自评得分13.33分。

质量指标:我单位为确保对要求印刷的宣传资料达到相对的质量,将宣传手册达到相对宣传工作的内容要求,发放执行率达到100%指标分值13.33分,自评得分13.33分。

时效指标:我单位对于印刷宣传手册工作有一定的时间要求,确保宣传手写能及时发放,保障节能宣传手册发放及时率达到100%指标分值13.34分,自评得分12.01分。

3)效益指标

社会效益指标:将节能工作所需工作要求印刷手册发放受益群众,得到的大众收益影响率较高,节能意识有所提高。指标分值10分,自评得分9分。

生态效益指标:节能工作本省就是对环境的一种保护,将宣传手册发放用来宣传人们的节能意识,保护环境,提高环境保护率达到98%以上。指标分值10分,自评得分10分。

4)满意度指标

服务对象满意度指标:节能减排工作宣传力度大,宣传范围广,受益群众满意率很高达到95%以上。指标分值10分,自评得分10分。

4.公务用车平台信息维护费 ”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为12.6万元,执行数为12.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年度公务用车平台信息维护费已根据公车运行平台工作的需求正常完成项目支付情况,保障公务用车运行工作的正常运行,合理合法完成各项工作目标发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:再接再厉将公车平台做得更好。项目绩效自评情况:

1)成本指标

经济成本指标:我单位对公务用车平台信息维护费的经济成本控制在预算范围内,保障项目按实际完成要求完成,确保车辆安全出行,经济控制率达到100%,指标分值20分,自评得分19分。

2)产出指标

数量指标:我单位公车服务平台数共计1,实际完成率达到100%。指标分值13.33分,自评得分13.33分。

质量指标:公务用车平台服务数据实时,准确,确保了单位公务用车的实时监控工作,为公务用车出行工作做了安全保障,服务质量达标率达到100%指标分值13.33分,自评得分12分。

时效指标:我单位公车服务平台项目服务力度大,实时反馈,对公务用车的工作完成确保及时,完成及时率达到100%指标分值13.34分,自评得分12.01分。

3)效益指标

社会效益指标:确切保障公车服务工作安全运行,确保车辆驾驶人员安全高效完成工作,实际完成率达到100%。指标分值20分,自评得分18分。

4)满意度指标

服务对象满意度指标:各单位实际用车人员对我单位公务用车申请,且对用车服务的满意率达到98%以上。指标分值10分,自评得分10分。

5.房屋质量安全鉴定费 ”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为7.04万元,执行数为7.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:不动产科室后期增加房屋质量安全鉴定费,在单位领导正确领导下,已合理完成该项工作的开展及鉴定任务,及时完成房屋鉴定工作,保障了不动产工作的正常运行 发现的主要问题及原因:无 。下一步改进措施:此项目只有今年产生已正常运行。项目绩效自评情况:

1)成本指标

经济成本指标:我单位对于房屋质量安全鉴定费项目的经济成本控制在7.04万元,因2023年地震事件,近区域发生的房屋震后影响,我单位申请后期增加的项目经费房屋质量安全鉴定费已实际需求量进行预算,实际完成率达到100%,指标分值6.67分,自评得分6.67分。

社会成本指标:房屋质量安全鉴定费项目的社会成本指标以实际工作需求完成,预算7.04万元,实际完成率98%以上,实际完成值100%,指标分值6.67分,自评得分6.67分。

生态成本指标:房屋质量安全鉴定项目确保对生态环境实施保护,将生态环境成本控制率控制在98%以上,实际完成值100%,指标分值6.66分,自评得分6.66分。

2)产出指标

数量指标:房屋质量安全鉴定单位数有18家单位,已经全部实施完成,实际完成率达到100%。指标分值13.33分,自评得分12分。

质量指标:房屋质量安全鉴定项目对所需鉴定单位的全权负责鉴定,按时完成鉴定工作,确保不影响被鉴定单位的正常工作运行,且及时高效的完成,服务质量达标率达到100%指标分值13.33分,自评得分12分。

时效指标:房屋质量安全鉴定项目在要去时间内实施鉴定工作,确保鉴定工作及时完成。完成及时率达到100%指标分值13.34分,自评得分12.01分。

3)效益指标

经济效益指标:2024年度房屋质量鉴定资金预算数7.04万元,,实际执行数为7.04万元,经济效益指标率达到100%,指标分值6.67分,自评得分6分。

社会效益指标:2024年度,本项目合理合规安排进行实施各项工作,确保房屋质量安全鉴定工作的正常运行,保障被鉴定单位实施率达到98%以上。指标分值6.67分,自评得分6.67分。

生态效益指标:2024年度,本项目进一步加深了工作人员对生态环境保护的认识,使工作人员的环境保护意识进一步提高,环境保护率要求达到98%以上。指标分值6.66分,自评得分6.66分。

4)满意度指标

服务对象满意度指标:房屋质量被鉴定单位工作人员都对于我单位这次的鉴定结果表示满意,各单位满意率达到98%。指标分值10分,自评得分10分。

6.杨艳调出人员职业年金 ”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为 57547.84,执行数为57547.84,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:州机关事务管理局8月份调出人员职业年金需上缴人社局,在2024年度已完成该项工作的上缴任务,及时确保人员工资的各项利益 发现的主要问题及原因:无 。下一步改进措施:人员调出工作按时完成 项目绩效自评情况:1)成本指标

经济成本指标2024年,本单位调出人员职业年金资金为57547.84元,实际支出57547.84元,成本控制率达到100%,指标分值20分,自评得分20分。

2)产出指标

数量指标:2024年度,单位调出人员一人,职业年金发放人数1,实际完成率100%。指标分值20分,自评得分20分。

质量指标:2024年度调出人员1人,根据工作要求已将调出人员所需资料整理完毕转出,在规定时间内将调出人员资料交付,调出工作提升率达到100%指标分值20分,自评得分20分。

时效指标:人员调出资料在规定时间内都已整理完毕交付调出人员,积我单位积极应对调出人员的要求,调出工作完成及时。指标分值20分,自评得分20分。

3)效益指标

4)满意度指标

服务对象满意度指标:2024年度,我单位为调出人员满意及时做好人员调出工作,是调出人员对职业年金的发放工作表示满意,调出人员满意率达到100%。指标分值10分,自评得分10分。

三、部门重点绩效评价结果

      

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、住房保障支出指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 

 

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