2014年甘南州扶贫开发办公室部门决算说明
一、部门概况: 
甘南州扶贫开发办公室是州人民政府序列的正县级机关工作部门,在职职工28名,离退休17人。共设8个内设机构。(1)办公室;(2)计划统计科:(3)综合科:(4)产业开发科:(5)科教宣传科:(6)社会帮扶科:(7)行业扶贫协调科:(8)扶贫资金监督检查科。
(一)主要职责:
1、负责中央、省、州关于扶贫开发的各项方针、政策的贯彻落实,研究提出甘南州扶贫开发的目标和具体政策措施,并组织实施。
2、负责制定扶贫开发中长期总体规划及各类专项规划,编制扶贫开发年度计划,提出实施规划、计划的具体措施,并组织实施。
3、负责制定扶贫资金使用分配计划方案,负责扶贫重点项目的论证、审查、申报和项目实施的指导督查,负责下达项目资金计划。
4、负责指导协调实施扶贫整村整乡推进、连片开发、产业扶贫等各类项目,负责科技和智力扶贫工作,贫困地区人才队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作。
5、负责扶贫项目资金、扶贫信贷资金、社会帮扶资金使用情况的监督检查,开展互助资金运行情况的监督检查、工作指导、监测分析和动态管理,配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作。
6、负责扶贫开发调查研究工作,准确掌握扶贫工作进展情况、存在的困难和问题,组织开展扶贫项目资金整合工作。
7、负责协调开展全州社会帮扶工作,制定社会帮扶规划和方案,协调落实东西扶贫协作工作,协调督促对口帮扶单位组织开展社会帮扶工作。
8、负责行业扶贫协调督促工作,及时掌握行业扶贫任务落实情况,建立扶贫项目资金整合平台,构建大扶贫工作格局。
9、负责贫困人口统计监测、信息管理,开展贫困人口动态研究,负责全州扶贫信息网络的建设和管理及扶贫宣传交流工作。
10、承担全国贫困地区干部培训中心兰州分院和省扶贫办外资项目办在甘南的有关工作。
11、承办州委、州政府和省扶贫办交办的其他事项。
二、2014年度部门决算情况说明
(一)收支情况
2014年,决算收入1073.88万元,其中:财政拨款收入1073.88万元,2015年,决算支出1073.88万元。按支出经济分类: 工资福利支出169.52万元、 商品和服务支出773.19万元、
对个人和家庭的补助126.46万元。
(二)“三公”经费
2015年,甘南州扶贫办认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出较上年增加6.02万元,上升%?
1.因公出国(境)费
2.公务用车购置及运行费26.66万元。其中:公务用车运行费26.66万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费1.34万元。主要相关部门交流、检查指导工作接待支出。
附件:1.2014年度部门收支决算总表
2. 2014年部门支出决算明细表
3. 2014年“三公经费”决算情况表
附件1:
2014年度部门收支决算总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | 
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | 
| 一、财政拨款收入(补助) | 1073.88 | 一、一般公共服务支出 | 0.5 | 
| 二、上级补助收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 90.26 | 
| 三、事业收入 |  | 三、医疗卫生与计划生育支出 |  | 
| 四、经营收入 |  | 四、农林水事务 | 483.11 | 
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、住房保障支出 |  | 
| 六、其他收入 |  | 六、城乡社区支出 | 500  | 
| 本年收入合计 | 1073.88 | 本年支出合计 | 1073.88 | 
附件2:
2014年部门支出决算明细表
单位:万元
| 单位名称(科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 
| 合 计 | 1073.88 | 573.88 | 500 | 
| 一般公共服务支出 | 0.5 | 0.5 |  | 
| 其他一般公共服务支出 | 0.5 | 0.5 |  | 
| 农林水支出 | 483.11 | 483.11  |  | 
| 扶贫 | 483.11 | 483.11  |  | 
| 行政运行 | 483.11 | 483.11 |  | 
| 其他扶贫支出 | 33 | 33 |  | 
| 社会保障和就业支出 | 90.27 | 90.27 |  | 
| 归口管理的行政单位离退休 | 90.27 | 90.27 |  | 
| 城乡社区支出 | 500 |  | 500  | 
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500 |  | 500  | 
| 城乡建设支出 | 500 |  | 500  | 
|  |  |  |  | 
附件3:
2014年“三公经费”决算情况表
单位:万元
| “三公经费”财政拨款总额 | 28 | 
| 因公出国(境)费用 |  | 
| 公务接待费 | 1.34 | 
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | 26.66 | 
| 公务用车购置费 |  | 
| 公务用车运行费 | 26.66 | 
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。 
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。 
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待10批次,36人次,共13,389.00元;外事接待0批次,0人次,0元。