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一、部门职责
(一)贯彻落实中央和省、州委关于党的建设、组织工作和干部工作的方针、政策,研究和指导全州党的组织建设。
(二)负责办理我州州管干部职务任免、工资、退休报批手续,并承担年度考核的联络服务工作。提出对州委管理的领导班子调整配备的意见和建议。负责州管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退休审批手续。
(三)研究贯彻中央和省、州委制订的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。
(四)研究和宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我州组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
(五)负责全州组织、干部工作的督促检查,及时向州委反映重要情况,提出建议。
(六)主管全州干部教育工作,研究制定全州干部教育的政策、规划;组织州委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组织系统干部的培训。
(七)调查了解人才工作情况,检查贯彻执行人才政策的情况。组织协调有关部门共同开展人才工作。负责州级人才的选拔和管理工作。
(八)负责全州党政群机关、人大、政协、法院、检察院和民主党派等机关公务员综合管理工作。负责全州选调生的教育管理工作。
(九)负责全州领导干部监督工作的综合协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定。对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
(十)承办州委交办的其他事项。
二、部门机构设置
甘南州委组织部,属州委部门,下设办公室、公务员管
理科、组织科、非公经济和社会组织党建工作科、党代表联络科、党员教育科、人才科、档案信息科、干部科、青干科、干部监督科、干部教育科、党建研究室、电教办等14个科室为地级单位,编制50人。2015年年底有在职职工46人,其中副地级1名,正县级3名,副县级5名,正科级21,副科级10人,其他6人。离退休为4人,其中:离休1人,退休3人。
三、部门预算指标注解
(一)基本支出
2015年部门安排基本支出1084.7万元,其中:人员经费488.67万元,公用经费596.03万元。
(二)项目支出
无
(三)支出功能分类指标
一般公共服务支出1052.43万元
社会保障和就业支出32.28万元
(四)支出经济分类指标
工资福利支出357.11万元;
商品和服务支出558.16万元;
对个人和家庭的补助支出131.56万元;
其他资本性支出37.86万元。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
(一)编制范围
2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共81.78万元,其中:“三公”经费6.41万元,会议费3.34万元,培训费0.77万元。
(二)分项情况
1、公务接待费0.73万元;
2、公务用车购置和运行维护费32.56万元;
3、会议费12.92万元;
4、培训费35.57万元。
五、2016年度机关运行经费支出说明
本年度机关运行经费支出596.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加了274.23万元。
六、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额37.61万元,其中:政府采购货物支出37.61元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、关于国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日,共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车0辆、公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台((套),单价100万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(台)套。
八、有关名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从州级财政部门取得的财政拨款。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
附件:1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表