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甘南州交通运输局 2016年部门决算概况及说明
发布日期:2017-09-28 作者: 来源:

一、部门职责

甘南藏族自治州交通运输局于甘南办字【2014】141号文件批准成立,隶属于甘南藏族自治州人民政府。组织机构代码证号:01396134-5,现为正县级参照公务员法管理的全额拨款的行政单位。单位负责人:王俊同志。单位地址:甘南藏族自治州政府统办楼13楼。宗旨及服务范围:(一)贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。根据全州国民经济和社会发展需要拟订全州交通运输发展规划、方针、政策和规章,并监督执行。(二)承担全州综合交通运输体系规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。根据全州经济社会发展规划和省交通运输厅制定的公路、水路交通运输行业规划和布局,负责编制全州公路、水路交通运输行业发展中长期规划和年度计划并组织实施;协助配合有关部门编制全州民航和铁路运输行业发展规划;负责全州公路、铁路、机场、站场、渡口、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划;负责全州交通运输行业统计和信息引导工作;拟订物流业发展规划;拟订城市交通运输行业发展规划、方针、政策并监督执行。(三)负责全州公路、铁路、民航、水路交通运输市场的监督管理;组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责全州运输站场的建设布局规划工作;指导全州城市及农村客货运输管理、出租车行业管理、城市交通运营管理;会同有关部门制定运输价格;组织公路、水路抢险、救灾及紧急客货运输。(四)负责全州交通基础设施建设市场监督管理;拟订州内公路、铁路、民航、水路工程建设的相关政策·制度并监督实施;负责交通基础设施工程质量监督、交通工程招标投标工作的行业管理;负责全州公路养护管理;负责航道、码头、渡口建设的维护管理和监督以及船舶检验管理工作;负责全州公路、水路、民航施工企业资信审查工作。(五)负责组织全州公路、铁路、民航、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理;负责全州客货运输站场、渡口、码头及航道建设与管理;负责全州交通基础设施前期工作,项目实施和组织初步验收;负责路政巡查、维护路产路权,控制公路两侧建筑红线;负责对超限车辆治理以及配合有关部门做好全州公路“三乱”治理工作。(六)负责对州内公路建设及运营、水路建设及运营、交通企业的行业管理;协调州内民航、铁路建设的相关工作;制定本行业财务会计、国有资产及专项资金管理的规章制度并监督实施;负责建设资金的拨付、使用和监督管理;负责编制交通运输部门预决算并监督执行;负责州内交通建设资金的筹融资工作,以及行业财务监督检查和内部审计工作。(七)指导全州交通运输行业体制改革;拟订地方性法规规章;指导全州交通运输业职工教育、培训、队伍建设和精神文明建设;负责全州交通运输行业行政执法;执法监督、行政诉讼、行政复议、运政和航政管理及交通法制宣传教育工作。(八)负责全州交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、应急保障、科技管理、环境保护、节能减排、信息化建设管理、社会治安综合治理工作。(九)全州公路运输、水路运输和公路水运工程安全生产监督管理;指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。(十)承办州委、州政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构编制管理部门核定编制人数75人,其中:行政编制人数19人,事业编制人数54人。截止2016年12月31日止职工人数75人,其中:属于行政正式编制人员19人,事业编制人员56人,离休人员1人,退休人员24人。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2016年部门安排基本支出1216.39万元,其中:人员经费639.63万元,公用经费114.13万元,离退休费211.96万元,公路养护233万元

(二)项目支出

无项目支出

(三)支出功能分类指标

行政运行753.77万元、公路养护233万元、归口管理的行政单位离退休211.91万元。

(四)支出经济分类指标

【301】工资福利支出639.63万元,其中:基本工资910820元、津贴补贴4688695元、奖金500175元、其他工资福利支出296683【303】对个人和家庭的补助211.96万元、其中:利息费106740元、退休费1657731.53元、退职费155537.23元、抚恤金148150元、其他对个人和家庭的补助51002元【302】商品和服务支出147.13万元,其中:办公费205779.46元、印刷费18840.01元、手续费135元、水费8000元、电费9027元、邮电费6000元、取暖费53231元、差旅费362091.45元、维修费313306元、会议费3250元、公务接待费3875元、劳务费330500元、公务用车运行费86997.91元、其他商品和服务支出70322.2元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

(一)编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共9.08万元,其中:“三公”经费9.08万元,会议费0.32万元,培训费0.75万元。

(二)分项情况

1、公务接待费0.39万元;

2、公务用车购置和运行维护费8.70万元;

3、会议费0.33万元;

4、培训费0万元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出114.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加-17.59万元,主要原因压缩差旅费,节省开支。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额7.03万元,其中:政府采购货物支出7.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车1辆、公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台((套),单价100万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(台)套。

八、有关名词解释

******(对单位经常使用的、及社会关注如“三公”经费重点科目进行解释)

附件: 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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