/Uploadfile/file/1509415156127.xls 一、部门职责 (一)负责召集州政协全体会议、常务会议、主席会议、主席办公会议以及其它会议,产生各类会议的决议、决定、建议案。 (二)就全州大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众关注的热点难点问题开展调查研究,专题视察和协商座谈,提出意见、建议和提案,推动甘南州经济社会跨越式发展和长治久安;加强全会协商、立法协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商及司法监督,推动社会主义民主法治建设和依法治州进程。 (三)团结和联系委员及各族各界人士,学习宣传人民政协的方针政策、统一战线和人民政协理论、政协工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映州政协委员和各界人士的意见与建议,积极收集、反映社情民意。 (四)安排部署州政协各专门委员会的工作,充分发挥州政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。负责州政协委员参加会议、进行视察、参观、调查、座谈、学习、考察、研讨、咨询等日常活动的服务和具体组织工作。 (五)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法,供党委、政府领导决策参考。 (六)组织好委员专题调研视察、专题协商座谈、委员提案等活动和工作,积极为委员的知情处理、履行职责创造条件。 (七)维护社会稳定和民族团结,反对民族分裂、促进民族繁荣进步。联系工商联、各人民团体和无党派人士,联系州直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。 (八)主动加强与州委、人大、政府的密切联系,建立工作联系制度,经常沟通情况、交流信息,做到相互支持,相互配合。 (九)组织实施和贯彻执行政协甘南藏族自治州委员会全体会议的决议、决定和工作安排,制定年度计划,年末向全体会议提交工作报告。 (十)围绕州委、州政府的中心工作,开展履职尽责活动,按照政协《章程》进行人事任免。 (十一)负责接待全国政协、省政协调研视察组和省内外兄弟市州政协、有关友好人士和对外联谊工作。 二、部门机构设置 根据上述职责,政协甘南藏族自治州委员会设10个内设机构,八委一办、一个理论研究室。具体是提案法制妇女青年委员会、经济科技委员会、民族宗教和社会工作委员会、教育文化卫生体育委员会、文史资料和学习宣传委员会、人口资源环境委员会、农牧业和农牧村工作委员会、委员工作委员会、办公室、理论研究室;其中办公室下设6个科室,即:秘书科、行政科、文档科、翻译科、老干部管理科和保卫科,均为正科级建制。 州政协机关原核定人员编制为72名。其中:行政编制30名,事业编制27名,工勤编制15名。 核定地级领导职数10名。其中:主席1名,副主席9名。 核定县级领导职数26名。其中:秘书长1名,副秘书长3名、办公室主任1名、办公室副主任3名,提案法制妇女青年委员会、经济科技委员会、民族宗教和社会工作委员会、教育文化卫生体育委员会、文史资料和学习宣传委员会、人口资源环境委员会、农牧业和农牧村工作委员会、委员工作委员会、研究室等9个内设机构各设主任1名、副主任1名。实际在职人数61名,其中:正地级1人,副地级10人,正县级10人,副县级11人,正科级5人,副科级3人,科员6人,工人15人,离休4人,退休49人。 三、部门预算指标注解 (一)基本支出 2016年我会安排基本支出1640.21万元,其中:人员经费1240.97万元,公用经费399.24万元。 (二)项目支出 2016年部门安排项目支出28.24万元。 (三)支出功能分类指标 一般公共服务支出1086.27万元;社会保障与就业支出556.86万元。 (四)支出经济分类指标 工资福利支出539.63万元;商品服务支出376.97万元;对个人和家庭的补助701.34万元。 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况 (一)编制范围 2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共204.04万元,其中:“三公”经费86.75万元,会议费88.38万元,培训费28.91万元。 (二)分项情况 1、公务接待费1.64万元; 2、公务用车购置和运行维护费85.11万元; 3、会议费88.38万元; 4、培训费28.91万元。 五、2016年度机关运行经费支出说明 本年度机关运行经费支出399.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少342.92万元。 六、政府采购支出情况 本部门2016年度政府采购支出总额17.43万元,其中:政府采购货物支出17.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 七、关于国有资产占用情况说明 截止2016年12月31日,共有车辆14辆,其中:一般执法执勤用车0辆、公务用车14辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(台)套。 八、有关名词解释 1、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。 2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 3、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 4、项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 5、“三公”经费:1、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用;3、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 附件: 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |