目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,保证学校的社会主义办学方向,积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办学,确保教育质量,努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。把德育放在首位,坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针,坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育,全面提高学生的素质。坚持以教学为主,按照国家统一编制的课程标准、教学计划,遵循教学规律组织教学;建立和完善教学管理系统,强化教学常规管理,努力提高教学质量。加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师,不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平,充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。
二、机构设置
1.机构及组成单位情况
甘南州合作第一中学为独立编制机构,事业性质,财政全额拨款。学校机构健全,体系完整,设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。
2.人员构成情况
2021年度学校实有在职教职工163人,退休人员57人,遗属人员9人,年末在校实有学生1515人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,513.60 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
2,982.06 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
391.08 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
144.67 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
20 |
|
…… |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,513.60 |
本年支出合计 |
58 |
3,517.81 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4.21 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
3,517.81 |
总计 |
62 |
3,517.81 |
二、收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,513.60 |
3,513.60 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,978.03 |
2,978.03 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,928.03 |
2,928.03 |
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,416.56 |
2,416.56 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
511.47 |
511.47 |
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
391.06 |
391.06 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
328.12 |
328.12 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.71 |
103.71 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
222.15 |
222.15 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
50.60 |
50.60 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.60 |
50.60 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
144.51 |
144.51 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.51 |
144.51 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
89.16 |
89.16 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.78 |
53.78 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,517.81 |
2,764.87 |
752.93 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,982.06 |
2,229.13 |
752.93 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,932.06 |
2,229.13 |
702.93 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,416.56 |
2,229.13 |
187.43 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
515.50 |
|
515.50 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
391.08 |
391.08 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
328.12 |
328.12 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.71 |
103.71 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
222.15 |
222.15 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
50.60 |
50.60 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.60 |
50.60 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
144.67 |
144.67 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.67 |
144.67 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
89.29 |
89.29 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.81 |
53.81 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,513.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2,982.06 |
2,982.06 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
391.08 |
391.08 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
144.67 |
144.67 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,513.60 |
本年支出合计 |
59 |
3,517.81 |
3,517.81 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
4.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
4.21 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,517.81 |
总计 |
64 |
3,517.81 |
3,517.81 |
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,517.81 |
2,764.87 |
752.93 |
|
205 |
教育支出 |
2,982.06 |
2,229.13 |
752.93 |
|
20502 |
普通教育 |
2,932.06 |
2,229.13 |
702.93 |
|
2050204 |
高中教育 |
2,416.56 |
2,229.13 |
187.43 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
515.50 |
|
515.50 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
391.08 |
391.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
328.12 |
328.12 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.71 |
103.71 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
222.15 |
222.15 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
20808 |
抚恤 |
50.60 |
50.60 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.60 |
50.60 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.36 |
12.36 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.36 |
12.36 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
144.67 |
144.67 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.67 |
144.67 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
89.29 |
89.29 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.81 |
53.81 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,286.40 |
302 |
商品和服务支出 |
53.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
664.81 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
966.69 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
83.01 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
222.15 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
89.29 |
30208 |
取暖费 |
31.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
53.81 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.93 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
192.71 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
424.99 |
30215 |
会议费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
100.58 |
30217 |
公务接待费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
50.60 |
30226 |
劳务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.13 |
30228 |
工会经费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
240.28 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.08 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30.41 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,711.39 |
公用经费合计 |
53.48 |
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计3517.81万元,支出总计3517.81万元。
本部门2021年度支出合计3517.81万元,其中:基本支出2764.87万元,占78.6%;项目支出752.93万元,占21.4%。
二、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3517.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3517.81万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计3517.81万元,其中:基本支出2735.89万元,占78%;项目支出771.58万元,占22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计3517.81万元,支出3517.81万元,其中:教育支出2229.13万元,占84.77 %,社会保障与就业支出391.08万元,占11.12%,卫生健康支出144.67万元,占4.11%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3517.81万元,其中:基本支出2764.87万元,项目支出752.93万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2764.87万元。其中:
人员经费2711.39万元,较上年决算数增加16.11万元,增长0.6%,主要原因是年中在编人员增加,相应保障经费增加。基本工资664.81万元,津贴补贴 966.69万元,绩效工资83.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费222.15万元,职工基本医疗保险缴费89.29万元,公务员医疗补助缴费53.81万元,其他社会保障缴费13.93万元,住房公积金192.71万元,退休费100.58万元,抚恤金50.60万元,生活补助3.13万元,奖励金240.28万元,其他对个人和家庭的补助30.41万元。
公用经费53.48万元,较上年决算数增加12.87万元,增长31.7%,公用经费用途主要包括:取暖费31.4万元,福利费16.08万元,其他交通费用6万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
其中:公务用车购置费年初预算数为0万元,支出决算为0万元0,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为**辆;国内公务接待0批次**人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0万元。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计59.43万元,其中:政府采购货物支出56.32万元,政府采购服务支出3.11万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般执法执勤用车0辆、公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台((套),单价100万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(台)套。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 名词解释
1.公共财政预算拨款:核算中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。
2.事业收入:核算中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入,主要包括行政事业性收费(如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等)、科研收入,以及与教育教学活动直接相关的对外服务性收费(如未纳入行政事业性收费的非学历培训费等)等。
3.上级补助收入:核算中小学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4.其他收入:算中小学校除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,以及食堂净收入等。
5.事业支出:核算中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。其中:
①工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
②商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)
③三公经费包括:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
④会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
⑤培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
⑥对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑦其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
6.其他支出:核算中小学校除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出、现金盘亏损失、资产处置损失、接受捐赠(调入)非流动资产发生的税费支出等。