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甘南州交通运输局 2017年部门预算概况及说明
发布日期:2017-04-24 作者: 来源:

一、部门职责

甘南藏族自治州交通运输局于甘南办字【2014】141号文件批准成立,隶属于甘南藏族自治州人民政府。组织机构代码证号:01396134-5,现为正县级参照公务员法管理的全额拨款的行政单位。单位负责人:王俊同志。单位地址:甘南藏族自治州政府统办楼13楼。宗旨及服务范围:(一)贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。根据全州国民经济和社会发展需要拟订全州交通运输发展规划、方针、政策和规章,并监督执行。(二)承担全州综合交通运输体系规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。根据全州经济社会发展规划和省交通运输厅制定的公路、水路交通运输行业规划和布局,负责编制全州公路、水路交通运输行业发展中长期规划和年度计划并组织实施;协助配合有关部门编制全州民航和铁路运输行业发展规划;负责全州公路、铁路、机场、站场、渡口、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划;负责全州交通运输行业统计和信息引导工作;拟订物流业发展规划;拟订城市交通运输行业发展规划、方针、政策并监督执行。(三)负责全州公路、铁路、民航、水路交通运输市场的监督管理;组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责全州运输站场的建设布局规划工作;指导全州城市及农村客货运输管理、出租车行业管理、城市交通运营管理;会同有关部门制定运输价格;组织公路、水路抢险、救灾及紧急客货运输。(四)负责全州交通基础设施建设市场监督管理;拟订州内公路、铁路、民航、水路工程建设的相关政策·制度并监督实施;负责交通基础设施工程质量监督、交通工程招标投标工作的行业管理;负责全州公路养护管理;负责航道、码头、渡口建设的维护管理和监督以及船舶检验管理工作;负责全州公路、水路、民航施工企业资信审查工作。(五)负责组织全州公路、铁路、民航、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理;负责全州客货运输站场、渡口、码头及航道建设与管理;负责全州交通基础设施前期工作,项目实施和组织初步验收;负责路政巡查、维护路产路权,控制公路两侧建筑红线;负责对超限车辆治理以及配合有关部门做好全州公路“三乱”治理工作。(六)负责对州内公路建设及运营、水路建设及运营、交通企业的行业管理;协调州内民航、铁路建设的相关工作;制定本行业财务会计、国有资产及专项资金管理的规章制度并监督实施;负责建设资金的拨付、使用和监督管理;负责编制交通运输部门预决算并监督执行;负责州内交通建设资金的筹融资工作,以及行业财务监督检查和内部审计工作。(七)指导全州交通运输行业体制改革;拟订地方性法规规章;指导全州交通运输业职工教育、培训、队伍建设和精神文明建设;负责全州交通运输行业行政执法;执法监督、行政诉讼、行政复议、运政和航政管理及交通法制宣传教育工作。(八)负责全州交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、应急保障、科技管理、环境保护、节能减排、信息化建设管理、社会治安综合治理工作。(九)全州公路运输、水路运输和公路水运工程安全生产监督管理;指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。(十)承办州委、州政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构编制管理部门核定编制人数人,其中:行政编制人数19人,事业编制人数54人。截止20116年12月31日止职工人数73人,其中:属于行政正式编制人员19人,事业编制人员54人,离休人员1人,退休人员24人。

三、部门预算指标注解

甘南州交通运输局2017年部门预算收入1195.25万元,其中财政拨款收入1195.25万元(1、2140101支出8363500元,2080501支出3589012.76元)。

(一)基本支出

2017年部门预算安排基本支出1195.25万元,较上年增长249.36万元,较上年增长1.7%,其中:人员经费1018.45万元,较上年增加278.51万元,增长37%;公用经费43.8万元,较上年增加0.8万元,增长1.7%。

(二)项目支出

预算内无项目支出

(三)支出功能分类指标

全年个人支出合计:1048.45万元,其中:人员工资529.82万元、冬装费14.8万元、职工福利费7.49万元、住房公积金106.2万元、年终奖20.49万元、离退休费2.73万元、退休费177.29万元、退职费0.88万元、退休人员采暖补贴42.75万元、离退休人员冬装费14.8万元、退休人员生活补助3.49万元、离退休人员休假补贴10.75万元、离退休人员住房公积金106.20万元。

公务费43.8万元、车辆运行维护费3万元、专项业务费100万元。

(四)支出经济分类指标

2140101:806.35万元、2080501:358.90万元/2140106:30万元

(五)非税收入

无非税收入

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共3万元,较上年减少3万元,下降50%。其中:“三公”经费3万元,较上年减少3万元,下降50%;

(二)分项情况

1、公务用车购置和运行维护费3万元;

2、机关运行费43.8万元。

五、政府采购情况

本年度预算政府采购2万元

六、政府性基金情况

无政府性基金

七、其他需要说明的情况

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