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甘南州经信委2017年部门预算概况及说明
发布日期:2017-04-24 作者: 来源:

一、部门职责

(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,拟订工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策,并会同有关方面组织实施。

(二)拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;拟订产业政策和标准并组织实施;推进工业和信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(三)组织实施城乡工业布局调整、改造和产业升级,推动创意产业发展;负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划,推进工业项目向园区集中。

(四)监测分析工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡,解决工业运行中有关问题并提出政策建议;负责工业、信息产业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作;负责盐业行政和医药等物资储备管理。

(五)指导工业和信息化业的安全生产,负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。

(六)负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家对口部门,省、州用于工业和信息产业财政性建设资金安排意见,按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目;负责工业和信息产业的对外合作与交流。

(七)拟订高技术产业中涉及生物医药、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展;负责推动企业技术创新和技术进步,协调并组织实施有关国家、省、州工业和信息产业科技重大专项;负责管理企业技术中心建设,推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。

(八)承担振兴装备制造业组织协调任务,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托省级和州内重点工程建设实施有关重大专项。

(九)负责工业、通信业节能减排工作综合协调,拟订工业、通信业发展循环经济、全社会能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施,推进清洁生产。

(十)负责中小企业发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全州中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展;推进企业融资、上市工作。

(十一)实施农药准入管理,承担农业化学物质行政保护有关工作。

(十二)指导协调工业信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方工业信息技术标准;指导电子信息产业质量管理;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,推进工业化和信息化融合。

(十三)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全州信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(十四)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立,加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件;负责国防信息动员工作,保障重要通信。

(十五)统一配置和管理全州无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十六)负责指导和联系行业协会的工作。

(十七)负责全州工业和信息化工程咨询、指导和组织审查工作。

(十八)指导全州生产性服务业协调发展,推进生产性服务业公共服务平台建设;监测分析生产性服务业发展动态和运行趋势,协调解决发展中的重大问题,研究拟定生产性服务业发展规划布局。

(十九)行政审批事项。

补助资金300万元以下100万元以上项目的竣工验收权。

10万吨标准煤以下重点用能企业管理。

能源审计和清洁生产评审、企业用能设备机构管理、能源管理岗位资格认定。

4.工业企业固定资产投资项目节能评估和审查。

(二十)承办州委、州政府、省工业和信息化委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

甘南州经济和信息化委员会是2010年7月由原州经济委和州乡镇局合并组建的。根据三定方案设有党委办公室(妇委会)、行政办公室、经济运行科、产业规划与投资科、技术创新科、环境资源科(州新型建材办公室)、中小企业科(生产性服务业办公室)、安全生产与管道设施保护科、原材料与装备产业科、消费品产业与交通物流科、融资服务与担保体系建设科、信息产业科、无线电管理科(州无线电管理委员会办公室)、政策法规与培训科(行政审批办公室)、科技工业科、节能监察执法支队、中小企业服务中心(甘南州中小企业信用投资担保中心)等科室。

三、部门预算指标注解

州经信委2017年部门预算收入1385.20万元,其中财政拨款收入1385.20万元。

(一)基本支出

2017年部门预算安排基本支出1385.20万元,较上年增加120.10万元,增长9%。其中:人员经费1304.30万元,较上年增加126.40万元,增长11%;公用经费80.90万元,较上年减少6.30万元,下降7%。

(二)支出功能分类指标

2150501行政运行款项基本支出为964.06万元,2080501归口管理的行政单位离退休款项基本支出为421.14万元。

(三)支出经济分类指标

工资福利总支出为768.73万元,其中人员工资为741.12万元,奖金27.61万元。

商品和服务总支出113.76万元,其中福利费14.26万元,公务用车运行维护费7.50万元,办公费13.00万元,印刷费7.00万元,手续费1.50万元,电费2.00万元,邮电费8.00万元,取暖费(单位)4.00万元,取暖费(冬装)18.60万元,物业管理费2.00万元,差旅费24.00万元,维修(护)费7.90万元,公务接待费4.00万元。

对个人和家庭的补助总支出为502.71万元,其中离休费19.93万元,退休费360.86万元,退职费为3.57万元,生活补助8.64万元,住房公积金69.71万元,采暖补贴24.75万元,其他对个人和家庭的补助支出15.25万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费11.50万元,较上年减少9.50万元,下降45%。

(二)分项情况

1、公务接待费4.00万元;

2、公务用车购置和运行维护费7.5万元;

3、机关运行费73.40万元。

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