2016年部门预算公开中三公经费部分增减变化情况说明
2016年部门“三公”经费预算安排数6.66万元。其中:公务接待费0.66万元,预计接待批次6次,接待人数24人;车辆运行费6.0万元,因公出国(境)费0万元。与上年“三公”经费预算安排数6.66万元一致,无增减变化。
1、公务接待费
2016年度部门预算安排公务接待费0.66万元,预计接待批次6次,接待人数24人,较2015年度预算安排0.66万元持平无增减变化。
与上年度持平。
2、公车运行费
2016年单位公务用车编制数为2辆,单位实际公务用车保有量为4辆,无新购车辆,按照公务用车1年1辆车为3万元的核定标准,部门预算公务用车运行维护费6万元,与上年持平。
3、因公出国经费
2016年我局无因公出国人员预算安排。