2016年部门预算公开中三公经费部分增减变化情况说明
2016年部门 “三公”经费预算安排数7.8万元。其中:公务接待费1.8万元,车辆运行费6.0万元,因公出国(境)费0万元。较上年“三公”经费预算安排数7.12万元增加0.68万元,主要是:公务接待费增加0.68万元。
1、公务接待费
2016年度部门预算安排公务接待费1.8万元,较2015年度预算数增加0.61万元 。原因为:一是2016年自然保护区功能区调整工作量大,需要接待上级调研指导工作组人员次数多。二是部分林业建设项目2016年需检查验收,需要接待检查验收组人员次数增加。三是上级对林业建设项目的实施和资金使用情况的检查力度逐年加大,需要接待上级检查组人员次数增加。
2、公车运行费
2016年单位公务用车编制数为2辆,单位实际公务用
车保有量为7辆(1辆毁损待报废),无新购车辆。按照公务用车30000元/辆·年的核定标准,部门预算公务用车运行维护费6.0万元,与上年度持平。
3、因公出国经费
2016年我局无因公出国(境)人员预算安排。