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决算公开
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2025年度 甘南藏族自治州人民医院部门决算
发布日期:2026-09-24 作者: 来源:甘南财政

 目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州人民医院始建于1957年10月,占地面积5.6万平方米,业务用房6.5万平方米,为三级乙等医院。是甘南州唯一的一所地市级综合医院,也是全州120急救中心,担负着全州各族人民群众的医疗、保健、急救、教学、科研、预防等任务。是甘南州护理培训基地。

二、机构设置

医院编制床位518张,人员编制344人,现有职工593人(在编337人,编外聘用256人)。正高级职称22人,副高级职称47人,中级职称89人。在读博士2人,研究生8人,本科326人,大专213人。

设有临床、医技、职能科室共43个,其中临床科室19个,医技科室8个,职能科室16个。设有综合重症监护室、冠心病监护室、神经重症、新生儿重症、儿童重症、呼吸重症等重症病房,消化内镜室、气管镜室。现有州级重点专科5个,省级重点专科3个,在建国家级重点学科1个。医院率先在州内开展右心房破裂修补术,甲状腺癌、乳腺癌、胃癌、结直肠癌根治术,半肝切除术,解剖性肝肿瘤切除术,腹腔镜下相关切除术,白内障超声乳化术、冠脉介入治疗、临时起搏器植入术、关节镜下交叉韧带重建术、全髋关节置换术、脑内血肿清除术、立体定向脑干出血清除术、幕上、幕下肿瘤切除术、垂体瘤切除术等。州委组织部授牌甘南州专家工作室6个,甘肃省陇原青年英才1人、省卫生健康青年人才1人、州级领军人才5人。建成“五大救治中心”、“五大区域医学中心”,成立州级质控中心48个,近三年外派人才培养169名、科研立项18项、撰写论文50篇,开展新技术350余例。

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

甘南藏族自治州人民医院

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

71,664,212.33

一、一般公共服务支出

31

20,000.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

153,485,111.06

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

3,510,394.78

八、社会保障和就业支出

38

11,700,096.06

 

9

 

九、卫生健康支出

39

204,557,071.60

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

4,242,547.20

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

228,659,718.17

本年支出合计

57

220,519,714.86

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

8,140,003.31

总计

30

228,659,718.17

总计

60

228,659,718.17

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表


甘南藏族自治州人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

228,659,718.17  

71,664,212.33

0.00

153,485,111.06  

0.00

0.00

3,510,394.78


2013299

其他组织事务支出

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 


2080502

事业单位离退休

3,715,611.00

3,715,611.00

 

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,709,169.79

4,709,169.79

 

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2,440,216.93

2,440,216.93

 

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位养老支出

156,012.80

156,012.80

 

 

 

 

 


2080801

死亡抚恤

416,229.04

416,229.04

 

 

 

 

 


2089999

其他社会保障和就业支出

262,856.50

262,856.50

 

 

 

 

 


2100201

综合医院

196,420,026.07  

39,424,520.23

0.00

153,485,111.06  

0.00

0.00

3,510,394.78


2100299

其他公立医院支出

1,098,512.80

1,098,512.80

 

 

 

 

 


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5,932,958.68

5,932,958.68

 

 

 

 

 


2100405

应急救治机构

2,792,892.00

2,792,892.00

 

 

 

 

 


2100409

重大公共卫生服务

207,506.00

207,506.00

 

 

 

 

 


2100499

其他公共卫生支出

786,000.00

786,000.00

 

 

 

 

 


2101102

事业单位医疗

1,923,089.31

1,923,089.31

 

 

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

1,275,439.65

1,275,439.65

 

 

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

31,670.40

31,670.40

 

 

 

 

 


2101899

其他疾病预防控制事务支出

79,000.00

79,000.00

 

 

 

 

 


2109999

其他卫生健康支出

2,149,980.00

2,149,980.00

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

4,242,547.20

4,242,547.20

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

三、支出决算表

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


甘南藏族自治州人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

220,519,714.86  

206,625,619.30  

13,894,095.56

 

 

 


2013299

其他组织事务支出

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 


2080502

事业单位离退休

3,715,611.00

3,715,611.00

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,709,169.79

4,709,169.79

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2,440,216.93

2,440,216.93

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位养老支出

156,012.80

156,012.80

 

 

 

 


2080801

死亡抚恤

416,229.04

416,229.04

 

 

 

 


2089999

其他社会保障和就业支出

262,856.50

262,856.50

 

 

 

 


2100201

综合医院

188,280,022.76  

184,709,884.68  

3,570,138.08

 

 

 


2100299

其他公立医院支出

1,098,512.80

 

1,098,512.80

 

 

 


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5,932,958.68

 

5,932,958.68

 

 

 


2100405

应急救治机构

2,792,892.00

2,742,892.00

50,000.00

 

 

 


2100409

重大公共卫生服务

207,506.00

 

207,506.00

 

 

 


2100499

其他公共卫生支出

786,000.00

 

786,000.00

 

 

 


2101102

事业单位医疗

1,923,089.31

1,923,089.31

 

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

1,275,439.65

1,275,439.65

 

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

31,670.40

31,670.40

 

 

 

 


2101899

其他疾病预防控制事务支出

79,000.00

 

79,000.00

 

 

 


2109999

其他卫生健康支出

2,149,980.00

 

2,149,980.00

 

 

 


2210201

住房公积金

4,242,547.20

4,242,547.20

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表


甘南藏族自治州人民医院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

71,664,212.33

一、一般公共服务支出

33

20,000.00

20,000.00

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 


三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 


 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

11,700,096.06

11,700,096.06

 

 


 

9

 

九、卫生健康支出

41

55,701,569.07

55,701,569.07

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 


 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

51

4,242,547.20

4,242,547.20

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 


 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 


 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 


 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 


 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 


 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 


 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 


本年收入合计

27

71,664,212.33

本年支出合计

59

71,664,212.33

71,664,212.33

 

 


  年初财政拨款结转和结余

28

0.00

   年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

 

 


       一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 


       政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 


       国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 


总计

32

71,664,212.33

总计

64

71,664,212.33

71,664,212.33

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   

 

 

 

 

 

 

公开05表


甘南藏族自治州人民医院

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年支出


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

71,664,212.33

57,770,116.77

13,894,095.56


2013299

其他组织事务支出

20,000.00

 

20,000.00


2080502

事业单位离退休

3,715,611.00

3,715,611.00

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,709,169.79

4,709,169.79

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2,440,216.93

2,440,216.93

 


2080599

其他行政事业单位养老支出

156,012.80

156,012.80

 


2080801

死亡抚恤

416,229.04

416,229.04

 


2089999

其他社会保障和就业支出

262,856.50

262,856.50

 


2100201

综合医院

39,424,520.23

35,854,382.15

3,570,138.08


2100299

其他公立医院支出

1,098,512.80

 

1,098,512.80


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5,932,958.68

 

5,932,958.68


2100405

应急救治机构

2,792,892.00

2,742,892.00

50,000.00


2100409

重大公共卫生服务

207,506.00

 

207,506.00


2100499

其他公共卫生支出

786,000.00

 

786,000.00


2101102

事业单位医疗

1,923,089.31

1,923,089.31

 


2101103

公务员医疗补助

1,275,439.65

1,275,439.65

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

31,670.40

31,670.40

 


2101899

其他疾病预防控制事务支出

79,000.00

 

79,000.00


2109999

其他卫生健康支出

2,149,980.00

 

2,149,980.00


2210201

住房公积金

4,242,547.20

4,242,547.20

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表


甘南藏族自治州人民医院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元


科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

53,118,130.89

302

商品和服务支出

364,133.04

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

13,877,121.40

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

14,289,653.56

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

4,203,188.77

30204

  手续费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

4,587,737.73

30206

  电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4,709,169.79

30207

  邮电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

2,440,216.93

30208

  取暖费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

1,923,089.31

30209

  物业管理费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

2,550,879.30

30211

  差旅费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

294,526.90

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

4,242,547.20

30213

  维修(护)费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30215

  会议费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

4,287,852.84

30216

  培训费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

171,990.00

30217

  公务接待费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

3,518,001.00

30218

  专用材料费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

416,229.04

30225

  专用燃料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

25,620.00

30226

  劳务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30229

  福利费

281,479.44

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30239

  其他交通费用

82,653.60

39910

  资本性赠与

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

156,012.80

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 


人员经费合计

57,405,983.73

公用经费合计

364,133.04


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表


甘南藏族自治州人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   

 

 

 

 

 

 

公开08表


甘南藏族自治州人民医院

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年支出


科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

 

0.00

 


 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

甘南藏族自治州人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50,000.00

 

50,000.00

 

50,000.00

 

50,000.00

 

50,000.00

 

50,000.00

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

医院为差额拨款单位,财政工资只拨付80%。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度总收入22,865.97万元,总支出22,051.97万元。

二、收入决算情况说明

2025年总收入为22,865.97万元,主要来源于财政拨款、事业收入。其中:财政拨款收入7,166.42万元,占总收入的31.34%;事业收入15,348.51万元,占总收入的67.12%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计22,051.97万元,其中:基本支出20,662.56万元,占93.70%,项目支出1,389.41万元,占6.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款收入7,166.42万元,比上年增加638.44万元。主要原因是本年度项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,166.42万元,较上年决算数增加638.44万元,增加9.78 %。主要原因是财政项目拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,166.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,170.01元,占16.33%;卫生健康支出5,570.16万元,占77.73 %;;住房保障支出424.25万元,占5.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,777.01万元。其中:

人员经费5,740.60万元,较上年决算数减少322.34万元,下降5.32%。

公用经费36.41万元,较上年决算数增加1.21万元,上升3.44%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度没有国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为5万元,支出决算为5万元,较上年决算数增加5万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.          因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为5万元。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为5万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、医院运行经费支出情况说明

2025年度本部门医院运行经费支出7085.10万元。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1,196.68万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医疗专家下乡质控义诊,提高全州医疗水平,改善全州医疗服务质量,提升患者满意度。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

根据甘南藏族自治州财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的要求,我院对部门整体支出和 25个项目支出进行了全面自评。部门整体自评得分为 90.57 分,评价等级为优。项目支出自评中,优等项目 20 个(包括医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养等重大项目),良等项目 2 个(医疗卫生机构能力建设项目、公立医院综合改革资金)。中等项目1个(刘铣配偶仲玉秀遗属生活费)。资金执行方面,年度资金总额执行率为 65.70%,其中基本支出执行率 72.92%(人员经费 73.26%、公用经费 16.30%),项目支出执行率 47.18%。通过绩效自评,我院在医疗质量提升、人员培训、诊疗服务等方面取得显著成效,但在部分项目资金执行进度和个别项目管理方面仍需加强。

(一)整体支出预算执行情况

年度资金总额年初预算数为 61,341,806.24 元,全年预算数为85,092,985.29 元,全年执行数 55,912,048.31 元,执行率为 65.70%,执行率指标分值 10 分,按评分标准得6.57 分。

其中:基本支出年初预算数为 61,245,326.24 元,全年预算数为61,245,326.24 元,全年执行数为 44,660,567.99 元,执行率为 72.92%。人员经费年初预算数为 60,877,446.80元,全年预算数为 60,877,446.80 元,全年执行数44,600,567.99 元,执行率为 73.26%。公用经费年初预算数为 367,879.44 元,全年预算数为 367,879.44 元,全年执行数为 60,000.00 元,执行率为16.30%。

其中:项目支出年初预算数为 96,480.00 元,全年预算数为23,847,659.05 元,全年执行数为 11,251,480.32 元,执行率为 47.18%。重点项目年初预算数为 50,000.00 元,全年预算数为 23,847,659.05 元,全年执行数为 11,251,480.32 元,执行率为 47.18%。

(二)绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析,2025 年度部门整体支出绩效自评最终得分为 91.40 分,评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

上一条:2025年度 甘肃省甘南藏族自治州地方史志编纂委员会办公室 (本级)部门决算
下一条:2025年度 甘南州融媒体中心部门决算