一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、州有关文化艺术、广播影视、新闻出版、的方针政策和法律法规、规章;拟定全州文化艺术、广播影视、新闻出版发展战略和规划,并组织实施。
(二)拟定全州文化、新闻出版、广播影视产业发展规划,指导、协调文化、新闻出版、广播影视产业发展。
(三)推进全州文化广播影视公共服务,积极争取和引进文化广播影视项目,指导、监督全州文化广播影视重点基础社会建设。
(四)承担全州文化、影视艺术事业指导、管理职责。
(五)承担全州公共文化事业管理职责,指导全州各类公共文化事业的建设和发展,拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施。
(六)对全州文化产业发展进行指导、监督,并负责文化产业业绩年度考核。
(七)拟定全州文化娱乐市场、演出市场、艺术培训市场发展规划,并监督实施;指导全州文化市场综合执法工作,对全州文化艺术经营活动进行监督,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,负责全州动漫、网络游戏的监督;对从事演艺活动的民办机构进行指导和监督。
(八)管理全州公用图书馆发展工作,指导图书馆发展工作,指导图书文献的建设、开发和利用,组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。
(九)管理全州广播电影电视盒信息网络视听节目服务和科技工作,负责并监督全州广播电影电视节目的传输、监测和安全播出。
(十)负责全州广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的审核、申报。
(十一)管理全州广播电影电视、信息网络视听和公共视听和公用视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。
(十二)拟定全州出版物市场管理规划并组织实施,组织审查非法出版物和非法出版活动案件。
(十三)负责全州印刷业的监督管理工作,指导新闻出版版权行业协会工作。
(十四)负责全州著作权管理工作,查处著作权案件。
(十五)指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版方面的对外交流合作工作。
(十六)依法管理全州文物。
(十七)推荐申报国家级和省级重点文物保护单位。
(十八)编制全州文化、新闻出版、广播影视事业各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。
(十九)安规定编制全州文化、新闻出版、广播影视事业经费预算、审核、划拨并监督经费使用情况,管理局机关和直属单位国有资产。
(二十)宏观指导、管理州直文化、广播影视单位,归口管理全州文化社团资格审查。
(二十一)归口管理全州对外文化、广播影视工作和工作和文物、博物馆外事工作。
(二十二)承担华夏文明创新区建设有关工作任务。
(二十三)行政审批事项
(二十四)承办州委、州政府和省文化厅、省新闻出版广电局、省文物局交办的其他事项。
二、部门机构设置
甘南州文化广播影视新闻出版局设11个内设机构,分别为党委办公室、行政办公室、公共文化科、文物管理科、市场出版可科、规划财务科、宣传艺术科、“扫黄打非”办公室、技术管理科、传媒机构管理科、文化产业科
三、部门预算指标注解
(一)基本支出
2015年部门安排基本支出1012.93万元,其中:人员经费711.31万元,公用经费301.62万元。
(二)项目支出
2015年部门安排项目支出 5241.96万元,其中
1.2070106艺术表演场所(大剧院项目建设)4975万元;
2.2070111文化创作与保护165万元;
3.2070199其他文化支出51.96万元
4.2079902宣传文化发展专项支出50万元
(三) 支出功能分类指标
2070101行政运行573万元;2070106艺术表演场所4975万元;2070111文化创作与保护165万元;2070199其他文化支出151.96万元;2079902宣传文化发展专项支出50万元;
(四) 支出经济分类指标
1.工资及福利支出;430.35万元;
2.商品及服务支出:469.72万元;
3.对个人及家庭的补助支出;279.85万元
4.其他资本性支出:5074.96万元
四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
(一) 编制范围
2015年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共 426000万元。其中安排车辆9万元,实有车辆4辆,2015年公车运行维护费为24.42万元
(二)分项情况
1.公务接待费3.47万元;
2.公务用车购置和运行维护费24.42万元;
3.会议费3.83万元;
4.培训费5.87万元。
单位(元)
科目名称
| 2014年
| 2015年
| 同期相比增(减)情况
|
公务接待费
| 24807.00
| 34676
| 增加了9869元(增39.78%)
|
公务用车运行维护费
| 173440.73
| 244176.59
| 增加了70735.86(增40.78%)
|
出国出境费
| 210190
| 10798
| 减少199392(降低94.86%)
|
“三公”经费
合计
| 408437.73
| 289650.59
| 减少了118787.14(降低29.08%)
|
五、当年预算增减变动情况
2015年预算数707.68万元,2015年决算数为6254.89万元(其中:工资与福利支出为4303528.50元,商品和服务支出为4697244.00元,对个人和家庭的补助支出为2798542.68元,其他资本性支出为50749550.00元,年末结转:1000000元),比预算增加了5547.21万元,主要是人员的增加和甘南大剧院建设资金。
甘南州文化广播影视新闻出版局
2016年9月20日
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