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决算公开
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甘南州财政局部门决算公开数据
发布日期:2016-09-26 作者: 来源:

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的方针政策和法律法规、制度和方针、政策;负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度,并监督实施。

2、负责制定全州财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施,参与全州宏观经济政策的制定工作;组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3、负责管理州级各项财政收支;编制年度州级预决算草案并组织执行;监督各县市及省直管县预算的执行;受州政府委托,向州人民代表大会报告全州和州级预算及执行情况,向州人大常委会报告决算;负责制定全州经费开支标准、定额,审核批复州级各部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度;推进财政省直管县改革。

4、负责管理政府非税收入,按规定管理行政事业性收费及政府性基金;承担住房公积金财政监督管理责任;管理住房改革预算资金;会同有关部门管理保障性安居工程支出;管理财政票据;按规定管理彩票资金。

5、制定和实施全州国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国家金库甘南分库业务,按规定开展国库现金管理工作;制定全州政府采购制度。

6、负责制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策,制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理州级行政事业单位国有资产;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

7、负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案,收取州级企业国有资本收益,贯彻执行企业财务制度。

8、负责办理和监督州级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,贯彻执行基本建设财务制度,负责资金预算安排、审核、拨付工作;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

9、管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制州级社会保障预决算草案。

10、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法;管理政府贷款业务;承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

11、贯彻执行会计法规和制度;管理全州的会计工作,监督和规范会计行为。

12、监督检查财税法规、政策执行情况;反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

13、制定全州财政科学研究和教育培训规划;负责财政信息和财政宣传工作。

14、承办州委、州政府和省财政厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构有:办公室、综合科(行政审批办公室)、税政科、预算科(甘南州财源建设办公室)、国库科、政府采购办公室(机关公务车辆管理中心)、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、统计评价科、会计科、国际业务管理科、行政单位资产管理科、事业单位资产管理科、企业国有资产管理科。

三、部门决算指标注解

(一)基本支出

2015年部门安排基本支出1325.7万元,其中:人员经费1100.2万元,公用经费225.5万元。

(二)项目支出

2010601 行政运行95.6万元;

2010607 信息化建设39.4万元;

2019999 其他一般公共服务支出9万元;

2130199 其他农业支出40万元;

2130599其他扶贫支出4万元;

2139999 其他农林水支出30万元。

(三)支出功能分类指标

2010601行政运行1147万元;

2010607信息化建设 39.4万元

2010699其他财政事务支出39.5万元

2019999其他一般公共服务支出10万元

2080501归口管理的行政单位离退休106.8万元

2080502事业单位离退休 93.7万元

2080706小额担保贷款贴息1.5万元

2130199其他农业支出40

2130502一般行政管理事务0.6万元

2130599其他扶贫支出4万元

2130601机构运行8.8万元

2139999其他农林水支出 30万元

2150701行政运行10万元

2150799其他国有资产监管支出12.3万元.

(四)支出经济分类指标

301工资福利支出763.58万元;302商品和服务支出379.52万元;303对个人和家庭的补助支出336.65万元。

四、部门:“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

(一)编制范围

2015年部门决算安排“三公”经费、培训费、会议费共46.24万元,其中:“三公”经费40.94万元,培训费5.3万元。

(二)分项情况

1、公务接待费2.4万元;

2、公务用车购置和运行维护费38.54万元;

3、培训费5.3万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

2015年度财政总收入1617万元,较比预算1037.8万元增加579.2万元,主要原因是增加人员增资、非税项目经费;增加调拨盘活资金、去世人员丧葬抚恤金及遗属生活费等。

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