一、部门职责
1、制定图书馆的方针、任务、工作范围和服务对象。
2、搜集、加工、整理并保存文献资源,最大限度地提供读者所需的文献资源。
3、做好宣传辅导工作,扩大图书馆的社会影响,提高服务质量,让读者更好地利用馆藏,提高馆藏文献利用率。
4、编制各种书目、索引、文献等检索工具,更好地为读者提供查找途径和手段。
5、开展业务管理和业务辅导,以指导和推动图书馆工作。
6、开展馆际协作协调,这是实现资源共享的有效方法和手段。
二、部门机构设置
甘南州图书馆现办公地点为环城东路。内设机构为综合阅览室、少儿阅览室、地方民族文献部、汉文借书处、报刊资料借阅处、采编部、辅导部、办公室、财务室、资料复印服务室等10个部室。实有编制22人,全馆现有在职职工25人,离退休干部26人。招聘临时工11个。
三、部门预算指标注解
(一)基本支出
2016年决算总收入501.76万元,其中财政拨款收入501.47万元(基本收入424.47万元,上级下达专项经费收入77万元),利息收入0.29万元,财政拨款收入为一般公共预算资金,无基金收入,全年共计支出479.65万元,其中基本支出464.76万元,项目支出14.89万元。支出比上年增加的主要原因为我馆本年新增3人。
(二)项目支出
2016年度上级共下达我馆免费开放经费47万元,文化体系服务建设经费30万元,本年支出14.89万元。
(三)支出功能分类指标
2070104款上年结余0万元,收入246.11万元,支出246.11万元,年末结余0万元;
2070199款上年结余40万元,收入47万元,支出54.89万元,年末结余32.11万元;
2079999款上年结余0万元,收入30万元,支出0万元,年末结余30万元;
2080502款上年结余0万元,收入178.36万元,支出178.36万元,年末结余0万元;
(四)支出经济分类指标
基本支出按照经济科目分类:工资福利支出170.21万元,对个人和家庭补助支出226.32万元,商品服务支出67.93万元。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
(一)编制范围
2016年部门决算支出“三公”经费、培训费、会议费共8.09万元,其中:“三公”经费3万元,培训费5.09万元。
(二)分项情况
1、公务接待费0万元;
2、公务用车购置和运行维护费3万元;
3、会议费0万元;
4、培训费5.09万元。
五、2016年度机关运行经费支出说明
因我馆为事业单位,在部门决算报表中不反应机关运行经费
六、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、关于国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日,我馆共有车辆一辆,其中:公务用车1辆;无专用设备。
八、有关名词解释
公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
因公出国(境)费用 反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
附件:1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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