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甘南州机构编制委员会办公室2016年部门决算概况及说明
发布日期:2017-09-29 作者: 来源:

一、部门主要职责

1、贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州的有关规定;拟订全州机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件;指导、协调全州各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全州各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,审核州直部门、县市和乡镇机构改革方案;参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

2、负责统一管理全州各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;审核州级机关各部门的职能配置、调整和划分。协调州委各部门之间、州委与州政府各部门之间,以及各部门与各县市之间的职责分工。

3、负责审核审批州直各部门的职能配置、内设机构设置、人员编制、科级干部职数及人员结构比例;负责审核州政府派驻外地办事机构的机构编制;负责省编委下达的各类专项编制的分配和管理工作;审核副科级以上各类开发区机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。

4、负责拟定全州事业单位管理体制改革和机构改革方案;拟定事业单位机构编制管理的规章和办法;审核调整州委、州政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审核调整州直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道;审批调整县市所属的副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数;指导协调县市事业单位管理体制改革和机构编制管理。

5、负责机构编制政策法规的解释、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作;负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6、承办报送州政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作;参与审核州政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

7、监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况;负责全州机构编制的法制建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全州机构编制考评奖励工作。

8、负责拟订全州事业单位登记管理工作的有关规章制度;负责州直事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查县市事业单位登记管理工作;审核全州机关事业单位网上名称工作

9、负责州直机构编制实名制管理工作;指导县市机构编制实名制管理工作;负责全州机构编制信息宣传和统计工作;负责州直机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作;组织指导全州机构编制部门干部教育和培训工作;指导县市机构编制部门自身建设工作。

10、负责联系、协调双重领导,省委、省政府部门管理为主再我州单位的有关机构编制事宜。

11、承办州委、州政府、州编委和省编办交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

单位人员编制核定为28人(其中:18人行政编制,8人事业编制,2人后勤事业编制),共设7个科室,分别为综合科、州直科、县市科、督查科、登记科、审改科、电子政务中心,截止2016年末单位实有在职人员22人,退休人员4人。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2016年部门安排基本支出290.3万元,其中:人员经费239.1万元,公用经费51.2万元。

(二)支出功能分类指标

2016年部门安排一般公共预算财政拨款支出290.3万元,其中一般公共服务支出256万元,社会保障和就业支出34.3万元。

(三)支出经济分类指标

2016年部门安排各项支出290.3万元,其中:工资福利支出157.01万元,商品和服务支出36.76万元,对个人和家庭的补助82.04万元,其他资本性支出14.45万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费预决算情况

2016年公务车运行费预算数为4万元,决算数为3.9万元,因公出国费预决算数为0万元,公务接待费预算数为0.92万元,决算数为0.73万元,培训费决算数3.85万元,会议费决算数3.48万元。

五、2016年预算增减变动情况简要说明

2016年初预算数为2520501元,其中一般公共服务支出预算为2217400元;退休支出预算为303101元。年终决算数为2902531.2元,其中一般公共服务支出决算为2559578元;退休支出决算为342953.2元。

决算数比预算数增加382030.2元,主要原因:一是今年我办搬迁至新办公楼购置费用相应增加;二是2016年人员工资增加、科学发展观奖、藏区津贴等增资支出增加,相关支出随之增加。

六、政府采购支出情况和固定资产情况

2016年度政府采购支出总额327230元,均为政府采购货物支出。

七、关于国有资产占用情况说明

2016年初固定资产总额为390652元,年内增加固定资产327230元,年末固定资产总额为717882元,其中,汽车203255元,一般办公设备514627元。

八、名词解释

“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购)

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