1、2015年部门决算“三公经费”增减变化原因
2015 年“三公经费”总额181,385元,其中:预算中公务接待费总额65,712元(正常公务接待费支出29,768元、审计项目接待费支出35,944元),2015年预算比2014年(公务接待费145,577元)下降了79,865元,主要原因是“厉行节约、反对浪费”八项规定出台以后,我局领导高度重视,从制度上入手,严格管理,从严控制接待标准和范围,这是公务接待费预算下降的主要原因;公务用车辆运行维护经费2015年总支出115,673.70元,比2014年下降了109,811.50元,主要原因是局领导高度重视公务派车范围,单位修订完 善了《单位公车辆管理制度》,严格控制派车,严格控制车辆经费支出,使车辆运行维护费有了较大幅度的下降。
2、2015年度公务用车保有量增减原因
年初单位账面公务用车保有量4辆,本年度上缴财政超标车辆2辆,年末账面实际公务用车保有量2辆。