一、部门概况
(一)职能职责
1、贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法规;宣传民族法律法规,督促检查落实情况。配合有关部门开展民族理论、民族问题的综合调查研究,提出有关民族工作政策建议。
2、组织开展民族政策、法律法规的宣传教育工作;监督检查民族政策和法律法规的执行情况。
3、指导实施民族区域自治制度,监督检查民族区域自治法及相关法规的贯彻实施;参与处理民族关系中的重大事宜,维护社会稳定和民族团结。开展民族团结进步创建活动;监督办理有关少数民族权益保障事宜。
4、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜。
5、参与民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻、出版的工作;协同有关部门承办社会事业具体事宜。
6、参与少数民族人才队伍建设;联系少数民族干部;协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育工作。
7、负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作。对清真食品各项法律法规执行情况进行执法检查;组织实施《甘肃省清真食品管理条例》、《甘南藏族自治州贯彻执行〈甘肃省清真食品管理条例〉的实施意见》,尊重和保护少数民族的饮食生活习惯。
8、建立完善民委委员制度,协调推动有关部门履行民族工作相关职责。促进民族政策在经济发展和社会事业相关领域的实施、衔接。
9、指导各县(市)民族工作,加强与民族乡的联系。
10、积极贯彻落实民族贸易民族服务器定点企业优惠政策。
11、承办州委、州政府交办的其他事项。
(二)机构设置
甘南州民委是根据州委组字【2007】132号文件成立的行政单位,正县级建制,下设办公室、经济发展科、政策法规科、社会事业科、监督检查科、清真食品科、6个科室,均为正科级建制。其中清真食品科下设清真食品执法大队,也是正科级建制。
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
附表2-1
|
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收入支出决算总表
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| 公开01表
|
部门:甘南州民委
|
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|
| 单位:元
|
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 决算数
| 项 目
| 行次
| 决算数
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
|
一、财政拨款收入
| 1
| 8628504.80
| 一、一般公共服务支出
| 14
| 5301176.31
|
二、上级补助收入
| 2
|
| 二、外交支出
| 15
|
|
三、事业收入
| 3
|
| 三、国防支出
| 16
|
|
四、经营收入
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 17
|
|
五、附属单位上缴收入
| 5
|
| 五、教育支出
| 18
|
|
六、其他收入
| 6
|
| 六、科学技术支出
| 19
|
|
| 7
|
| ……
| 20
|
|
| 8
|
|
| 21
|
|
本年收入合计
| 9
| 8628504.80
| 本年支出合计
| 22
| 9422418.11
|
用事业基金弥补收支差额
| 10
|
| 结余分配
| 23
|
|
年初结转和结余
| 11
| 1829394.82
| 年末结转和结余
| 24
| 1035481.51
|
| 12
|
|
| 25
|
|
合计
| 13
| 10457899.62
| 合计
| 26
| 10457899.62
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
附表2-2
|
|
|
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|
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|
收入决算表
|
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|
| 公开02表
|
部门:
| 甘南州民委
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元
|
项 目
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
合计
| 8628504.80
| 8628504.80
|
|
|
|
|
|
2012301
| 行政运行
| 2577671.00
| 2577671.00
|
|
|
|
|
|
2012304
| 民族工作专项
| 35000.00
| 35000.00
|
|
|
|
|
|
2012399
| 其他民族事务
| 2100000.00
| 2100000.00
|
|
|
|
|
|
2080501
| 归口管理行政单位离退休
| 815833.80
| 815833.80
|
|
|
|
|
|
2130599
| 其他扶贫支出
| 3100000.00
| 3100000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
附表2-3
|
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支出决算表
|
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|
|
|
| 公开03表
|
部门:
| 甘南州民委
|
|
|
|
|
|
| 单位:元
|
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
合计
| 9422418.11
| 6122418.11
| 3300000.00
|
|
|
|
2012301
| 行政运行
| 2577671.00
| 2577671.00
|
|
|
|
|
2012304
| 民族工作专项
| 35000.00
| 35000.00
|
|
|
|
|
2012399
| 其他民族事务
| 2688505.31
| 2688505.31
|
|
|
|
|
2080501
| 归口管理行政单位离退休
| 821241.80
| 821241.80
|
|
|
|
|
2130599
| 其他扶贫支出
|
|
| 3300000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:甘南州民委 单位:万元
|
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 金额
| 项 目
| 行次
| 合计
| 一般公共预 算财政拨款
| 政府性基金 预算财政拨款
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
| 3
| 4
|
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 8628504.80
| 一、一般公共服务支出
| 15
| 5146176.31
| 5146176.31
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
|
| 二、外交支出
| 16
|
|
|
|
| 3
|
| 三、国防支出
| 17
|
|
|
|
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 18
|
|
|
|
| 5
|
| 五、教育支出
| 19
|
|
|
|
| 6
|
| 六、科学技术支出
| 20
|
|
|
|
| 7
|
| ……
| 21
|
|
|
|
| 8
|
|
| 22
|
|
|
|
本年收入合计
| 9
|
| 本年支出合计
| 23
| 9267418.11
| 9267418.11
|
|
年初财政拨款结转和结余
| 10
| 1674394.82
| 年末结转和结余
| 24
| 1035481.51
| 1035481.51
|
|
一般公共预算财政拨款
| 11
| 1674394.82
|
| 25
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
| 12
|
|
| 26
|
|
|
|
| 13
|
|
| 27
|
|
|
|
合计
| 14
| 10302899.62
| 合计
| 28
| 10302899.62
| 10302899.62
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。
|
附表2-5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
| 公开05表
|
部门:甘南州民委
|
|
| 单位:元
|
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
|
合计
| 9,267,418.11
| 5967418.11
| 3300000
|
2012301
| 行政运行
| 2577671
| 2577671
|
|
2012304
| 民族工作专项
| 35000
| 35000
|
|
2012399
| 其他民族事务
| 2533505.31
| 2533505.31
|
|
2080501
| 归口管理行政单位 离退休
| 821241.8
| 821241.8
|
|
2130599
| 其他扶贫支出
| 3300000
|
| 3300000
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:甘南州民委 单位:元
|
人员经费
| 公用经费
|
经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
|
301
| 工资福利支出
| 1903640
| 302
| 商品和服务支出
| 2232091.61
| 310
| 其他资本性支出
| 639621.7
|
30101
| 基本工资
| 757808
| 30201
| 办公费
| 497351.98
| 31001
| 房屋建筑物购建
|
|
30102
| 津贴补贴
| 1077905
| 30202
| 印刷费
| 416473.2
| 31002
| 办公设备购置
| 639621.7
|
30103
| 奖金
| 67927
| 30203
| 咨询费
|
| 31003
| 专用设备购置
|
|
30104
| 其他社会保障缴费
|
| 30204
| 手续费
|
| 31005
| 基础设施建设
|
|
30106
| 伙食补助费
|
| 30205
| 水费
|
| 31006
| 大型修缮
|
|
30107
| 绩效工资
|
| 30206
| 电费
|
| 31007
| 信息网络及软件购置更新
|
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
|
| 30207
| 邮电费
| 15000
| 31008
| 物资储备
|
|
30109
| 职业年金缴费
|
| 30208
| 取暖费
| 149800
| 31009
| 土地补偿
|
|
30199
| 其他工资福利支出
|
| 30209
| 物业管理费
|
| 31010
| 安置补助
|
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 1192064.8
| 30211
| 差旅费
| 309098.43
| 31011
| 地上附着物和青苗补偿
|
|
30301
| 离休费
| 109722
| 30212
| 因公出国(境)费用
| 63000
| 31012
| 拆迁补偿
|
|
30302
| 退休费
| 656191.8
| 30213
| 维修(护)费
| 46360
| 31013
| 公务用车购置
|
|
30303
| 退职(役)费
|
| 30214
| 租赁费
|
| 310019
| 其他交通工具购置
|
|
30304
| 抚恤金
|
| 30215
| 会议费
| 14800
| 310020
| 产权参股
|
|
30305
| 生活补助
| 3480
| 30216
| 培训费
| 416400
| 31099
| 其他资本性支出
|
|
30306
| 救济费
|
| 30217
| 公务接待费
| 39400
| 304
| 对企事业单位的补贴
|
|
30307
| 医疗费
|
| 30218
| 专用材料费
|
| 30401
| 企业政策性补贴
|
|
30308
| 助学金
|
| 30224
| 被装购置费
|
| 30402
| 事业单位补贴
|
|
30309
| 奖励金
| 134700
| 30225
| 专用燃料费
|
| 30403
| 财政贴息
|
|
30310
| 生产补贴
|
| 30226
| 劳务费
| 44700
| 30499
| 其他对企事业单位的补贴
|
|
30311
| 住房公积金
| 202531
| 30227
| 委托业务费
|
| 307
| 债务利息支出
|
|
30312
| 提租补贴
|
| 30228
| 工会经费
|
| 30701
| 国内债务付息
|
|
30313
| 购房补贴
|
| 30229
| 福利费
| 32408
| 30707
| 国外债务付息
|
|
30314
| 采暖补贴
|
| 30231
| 公务用车运行维护费
| 187300
| 399
| 其他支出
|
|
30315
| 物业服务补贴
|
| 30239
| 其他交通费用
|
| 39906
| 赠与
|
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 85440
| 30240
| 税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
| 30299
| 其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
人员经费总计
| 3095704.8
|
| 公用经费总计
| 2871713.31
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
附表2-7
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表
|
部门:甘南州民委
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元
|
2017年度预算数
| 2017年度决算数
|
合计
| 因公出国(境)费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国(境)费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
|
小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
|
|
|
| 小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
|
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
289700
| 63000
| 187300
|
| 187300
| 39400
| 289700
| 63000
| 187300
|
| 187300
| 39400
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计8628504.8元,支出总计9422418.11元。与2016年决算数相比,收入增加2918229元、增长51%,支出增加5046174.86元、增长115%,主要原因是:①民族团结进步创建经费增加;②扶贫资金增加。
本部门2017年度收入合计 8628504.8元,其中:财政拨款收入8628504.8元,占100%。
本部门2017年度支出合计9422418.11元,其中:基本支出6122418.11元,占64.9%; 项目支出3300000元,占35%。
本部门2017年度年末结转和结余1035481.51元,较上年减少793913.31元,主要原因是2017年创建工作经费支出增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入合计8628504.8元,较上年决算数增加2918229元,增长51.1%。主要原因:①民族团结进步创建经费增加;②扶贫资金增加。
本部门2017年度财政拨款支出合计9267418.11元,较上年决算数增加4891174.86元,增长89%。主要原因:①主要原因是2017年创建工作经费支出增加;②扶贫资金增加。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5146176.31元,占80%,社会保障与就业支出821241.8元,农林水支出3300000元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出5967418.11元。其中:人员经费3095704.8元,较上年减少244995元,主要原因是调出及退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费2871713.31元,较上年增加2036169.86元,主要原因是2017年创建工作经费支出增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017 年度本部门“三公”经费支出共计289700元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2017 年度本部门因公出国(境)费用63000元,主要是用于:赴沙特阿拉伯朝觐带队工作人员经费。公务车运行维护费187300元,主要用于民族工作、民族团结创建工作检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费39400元,主要用于上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2017 年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待15批次55人,其中:国内接待15批次55人;2017年本部门人均接待费716.36元,车均购置费0元,车均维护费187300元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出2232091.61元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。
(二)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆。
附件:2017年度部门决算公开附表