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甘南州卫生局卫生监督所2018年决算公开说明
发布日期:2019-09-29 作者: 来源:

一、单位情况

(一)基本情况

1、主要职能。甘南州卫生局卫生监督所是甘南州卫生局依法行使卫生执法监督职能的执行机构,主要依据:“中华人民共和国职业病防治法”、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所管理条例》、《学校卫生工作条例》等188部法律、法规、规章和地方性法规、规章以及规范性文件,对公共场所、有毒有害生产企业、学校、消毒产品、生产经营使用单位、放射性同位素和射线装置的生产经营使用单位、集中式供水单位、涉及饮用水、卫生安全产品的生产单位、二次供水单位以及健康相关产品和医疗机构、医疗执业人员、大型医疗设备、医疗新技术等进行卫生监督管理。同时根据卫生行政部门的委托,开展医学类考试的报名、资格审核、考试实施等考试考务工作。

2、机构人员情况

本年度在职职工27人,退休职工12人,与上年相比较,在职职工减少1人,(退休12),退休职工与上年相比增加1人。

(二)当年取得的主要事业成效2018年,在州委,州政府的正确领导。州卫生局卫计委的关怀支持下,认真落实省州卫生工作会议精神,扎实开展卫生监督工作,进一步加大执法力度,规范执法行为,全面提升卫生监督执法工作水平和质量,树立卫生监督新形象。切实维护人民群众健康权益,较好地完成了全年工作任务。对全州21家医疗机构进行了综合监督检查,综合监督检查覆盖率100%。全州公共场所经营单位共计912户,全年审核发放公共卫生场所卫生许可证342户公共场所及集中式供水单位,供水人员共计1954人,完成健康体检1897人,健康证持证率为97.1%。在以后的工作我单位将继续以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的群众路线教育实践活动、十八届四中全会精神及其中央八项规定,紧紧围绕全州卫生工作要点和全省卫生法制与监督重点工作,克服各种困难,进一步创新卫生监督工作方式,提高卫生监督执法能力和水平,规范卫生行政执法行为,加大卫生监督执法办案力度,加强医疗机构综合监督检查,全面治理过渡医疗,确保全州卫生监督工作再上新台阶,切实维护好人民群众的健康权益,为建设“五大甘南”贡献力量。

二、收入支出预算与执行情况

(一)年初财政下达预算拨款数为3507703.00元,其中工资福利支出2510500.00元,对个人和家庭的补助支出769203.00元,商品服务支出228000.00元。

(二)1.与财政拨款核对数据:本年度收到财政拨款共计3746505.50元,财政部门拨款对账单为3746505.50元,与上年财政拨款数相比减少了105819.7元。

2.收入支出执行情况。本年度人员经费的工资福利支出2647571.50元,对个人和家庭补助支出为663414.00元,商品服务支出438781.29元,其中办公费支出42181.29元,用于开展全州的宾馆、旅店、美发、文化娱乐场所的监督检查,大肠菌群的检测购买试纸、监督文书等费用支出,全年差旅费支出28300.00元。用于参加省上举办的各种业务培训班二十多期。对全州7县1市进行医疗收费的监督检查及业务工作的督导检查等。车辆运行维护费51250.00元,用于监督车辆的燃料费、维修费、保险费等。保障了2018年的全州重大公共活动期间,开展了公共场所、生活饮用水,卫生安全保障工作等。

3.收入支出预算对比分析。本年度收到财政拨款3746505.50元,年初预算数为3507703.00元,财政拨款增加了238802.50元,其中人员工资福利增加了238802.50元,商品服务支出和年初预算相比无增减。

收入支出预算对比

类款项

预算数

财政拨入数

增减幅度

2100402

3507703.00

3746505.50

6.3%





2080502

769203.00

385201

99.6%





4.(1)

各项收入占比重。本年度总收入是3746505.50元,其中

2100402款占总收入的89.7%,2080502款占总收入的10.28%。

各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重

款项

收入

占比重

支出

占比重

2100402

3746505.50

89.7%

3746505.50

89.7%

2080502

385201

10.28%

385201

99.6%











(2)本年度三公经费支出情况。本年度三公经费支出共计60250.00元,上年三公经费支出58000.00元,与上年相比增加2250.00元,增加的原因是本年度进行了放射人员的培训班两期。按照年初的财政预算公务接待费为5000.00元,本年度超预算4000.00元,本年度接待费超标的原因上级检查指导较多,年底考核等工.进行了接待。

三公经费与上年对比分析

上年数

本年数

增减幅度

增减原因说明

公务接待费

10000

9000

-11.1%

尽力缩减接待次数及人数

车辆运行费

48000

51250

0.62%

本年度精准扶贫下乡次数较多

因公出国经费





会议费支出


9000


本年度进行了放射人员的培训

三,资产情况分析。

(一)资产情况。上年年末固定资产为1347761。00元,本年度资产增加229800.00。00元。(本年度购入执法纪记录仪,,安装了监控设备等)年末固定资产为1577561.00元。

(二)车辆特别说明。2018年末车辆数为4辆,价值为680900.00元,其他固定资产为666861.00元。

附件:卫生计生委综合监督执法局2018年决算批复表.xls

甘南藏族自治州卫生计生委综合监督执法局

2018年1月10日

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