一、部门概况
州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)认真履行把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境,带头依法依规办事,保证党的路线方针政策和党中央、省委、州委决策部署贯彻落实,推动完善和落实政治轮训和政治督察工作。
(三)深入贯彻党中央和省委、州委决定,对政法工作研究提出全局性部署,推进平安甘南、法治甘南建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(四)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
(五)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
(六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
(八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
(九)指导推动政法系统党的建设、党风廉政建设、宣传思想工作、意识形态工作和政法队伍建设,代管州法学会。
(十)完成州委和省委政法委员会交办的其他任务。
三、内设机构调整
州委政法委内设职能科(室)7个,即办公室、队伍建设指导科、宣传信息科、执法监督科(信访室、州司改办)、综治协调指导科、维稳协调指导科、反邪教协调指导科。
收入决算表
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| 公开02表
|
部门:
| 中共甘南州委政法委员会
|
|
|
|
|
| 单位:万元
|
项 目
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
合计
| 6100432.60
| 6099744.61
|
|
|
|
| 687.99
|
201
| 一般公共服务支出
| 5557261.35
| 5556573.36
|
|
|
|
| 687.99
|
20131
| 党委办公厅(室)及相关机构事务
| 5537261.35
| 5536573.36
|
|
|
|
| 687.99
|
2013101
| 行政运行
| 5537261.35
| 5536573.36
|
|
|
|
| 687.99
|
20136
| 其他共产党事务支出
| 20000.00
| 20000.00
|
|
|
|
|
|
2013699
| 其他共产党事务支出
| 20000.00
| 20000.00
|
|
|
|
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 543171.25
| 543171.25
|
|
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位单位离退休
| 543171.25
| 543171.25
|
|
|
|
|
|
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 543171.25
| 543171.25
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
| | | | | | | | | | |
二、部门决算执行情况
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
| 公开01表
|
部门:中共甘南州委政法委员会
|
|
| 单位:万元
|
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 决算数
| 项 目
| 行次
| 决算数
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
|
一、财政拨款收入
| 1
| 6099744.61
| 一、一般公共服务支出
| 14
| 5620219.69
|
二、上级补助收入
| 2
|
| 二、外交支出
| 15
|
|
三、事业收入
| 3
|
| 三、国防支出
| 16
|
|
四、经营收入
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 17
| 1271.21
|
五、附属单位上缴收入
| 5
|
| 五、教育支出
| 18
|
|
六、其他收入
| 6
| 687.99
| 六、科学技术支出
| 19
|
|
| 7
|
| 八、社会保障和就业支出
| 20
| 543171.25
|
| 8
|
| 二十一、其他支出
| 21
| 149106 .00
|
本年收入合计
| 9
| 6100432.60
| 本年支出合计
| 22
| 6313768.15
|
用事业基金弥补收支差额
| 10
|
| 结余分配
| 23
|
|
年初结转和结余
| 11
| 376492.46
| 年末结转和结余
| 24
| 163156.91
|
其中:项目支出结转和结余
| 12
|
|
| 25
|
|
合计
| 13
| 6476925.06
| 合计
| 26
| 6476925.06
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
(一)收入支出决算总表
(三)支出决算表
部门:
| 中共甘南州委政法委员会
|
|
|
|
|
| 单位:万元
|
|
|
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
|
|
合计
| 6313768.15
| 6313768.15
|
|
|
|
|
|
|
201
| 一般公共服务支出
| 5620219.69
| 5620219.69
|
|
|
|
|
|
|
20131
| 党委办公厅(室)及相关机构事务
| 5510219.69
| 5510219.69
|
|
|
|
|
|
|
2013101
| 行政运行
| 5510219.69
| 5510219.69
|
|
|
|
|
|
|
20136
| 其他共产党事务支出
| 110000
| 110000
|
|
|
|
|
|
|
2013699
| 其他共产党事务支出
| 110000
| 110000
|
|
|
|
|
|
|
204
| 公共安全支出
| 1271.21
| 1271.21
|
|
|
|
|
|
|
20499
| 其他公共安全支出
| 1271.21
| 1271.21
|
|
|
|
|
|
|
2049901
|
| 其他公共安全支出
| 1271.21
| 1271.21
|
|
|
|
|
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 543171.25
| 543171.25
|
|
|
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位单位离退休
| 543171.25
| 543171.25
|
|
|
|
|
|
|
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 543171.25
| 543171.25
|
|
|
|
|
|
|
229
| 其他支出
| 149106.00
| 149106.00
|
|
|
|
|
|
|
22999
| 其他支出
| 149106.00
| 149106.00
|
|
|
|
|
|
|
2299901
| 其他支出
| 149106.00
| 149106.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
| | | | | | | | | | |
(四)财政拨款收入支出决算总表
部门:中共甘南州委政法委员会
|
|
|
|
| 单位:万元
|
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 金额
| 项 目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
| 3
| 4
|
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 6099744.61
| 一、一般公共服务支出
| 15
| 5611905.23
| 5611905.23
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
|
| 二、外交支出
| 16
|
|
|
|
| 3
|
| 三、国防支出
| 17
|
|
|
|
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 18
| 1271.21
| 1271.21
|
|
| 5
|
| 五、教育支出
| 19
|
|
|
|
| 6
|
| 六、科学技术支出
| 20
|
|
|
|
| 7
|
| 八、社会保障和就业支出
| 21
| 543171.25
.
| 543171.25
|
|
| 8
|
| 三十一、其他支出
| 22
| 149106
| 149106
|
|
本年收入合计
| 9
| 6099744.61
| 本年支出合计
| 23
| 6305453.69
| 6305453.69
|
|
年初财政拨款结转和结余
| 10
| 368178.00
| 年末财政拨款结转和结余
| 24
| 162468.92
| 162468.92
|
|
一般公共预算财政拨款
| 11
| 368178.00
|
| 25
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
| 12
|
|
| 26
|
|
|
|
| 13
|
|
| 27
|
|
|
|
合计
| 14
| 6467922.61
| 合计
| 28
| 6467922.61
| 6467922.61
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。
|
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:
|
| 中共甘南州委政法委员会
|
| 单位:万元
|
项目
| 本年支出
合计
| 基本支出
| 项目支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
栏次
| 1
| 2
| 3
|
合计
| 6313768.15
| 6313768.15
|
|
201
| 一般公共服务支出
| 5620219.69
| 5620219.69
| 20000.00
|
20131
| 党委办公厅(室)及相关机构事务
| 5510219.69
| 5510219.69
|
|
2013101
| 行政运行
| 5510219.69
| 5510219.69
|
|
20136
| 其他共产党事务支出
| 110000.00
| 110000.00
| 20000.00
|
2013699
| 其他共产党事务支出
| 110000.00
| 110000.00
| 20000.00
|
204
| 公共安全支出
| 1271.21
| 1271.21
|
|
20499
| 其他公共安全支出
| 1271.21
| 1271.21
|
|
2049901
|
| 其他公共安全支出
| 1271.21
| 1271.21
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 543171.25
| 543171.25
|
|
20805
| 行政事业单位单位离退休
| 543171.25
| 543171.25
|
|
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 543171.25
| 543171.25
|
|
229
| 其他支出
| 149106.00
| 149106.00
|
|
22999
| 其他支出
| 149106.00
| 149106.00
|
|
2299901
| 其他支出
| 149106.00
| 149106.00
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:
| 中共甘南州委政法委员会
|
|
|
|
|
| 单位:万元
|
人员经费
| 公用经费
|
经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
|
301
| 工资福利支出
| 3669659.00
| 302
| 商品和服务支出
| 1665416.44
| 310
| 其他资本性支出
| 45910.00
|
30101
| 基本工资
| 1297190.00
| 30201
| 办公费
| 338241.16
| 31001
| 房屋建筑物购建
|
|
30102
| 津贴补贴
| 1906466.00
| 30202
| 印刷费
| 67869
| 31002
| 办公设备购置
| 45910.00
|
30103
| 奖金
| 103750.00
| 30203
| 咨询费
|
| 31003
| 专用设备购置
|
|
30104
| 其他社会保障缴费
|
| 30204
| 手续费
| 657.80
| 31005
| 基础设施建设
|
|
30106
| 伙食补助费
|
| 30205
| 水费
|
| 31006
| 大型修缮
|
|
30107
| 绩效工资
|
| 30206
| 电费
|
| 31007
| 信息网络及软件购置更新
|
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
|
| 30207
| 邮电费
| 92604.73
| 31008
| 物资储备
|
|
30109
| 职业年金缴费
|
| 30208
| 取暖费
| 221000.00
| 31009
| 土地补偿
|
|
30199
| 其他工资福利支出
|
| 30209
| 物业管理费
|
| 31010
| 安置补助
|
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 924468.25
| 30211
| 差旅费
| 225892.37
| 31011
| 地上附着物和青苗补偿
|
|
30301
| 离休费
|
| 30212
| 因公出国(境)费用
|
| 31012
| 拆迁补偿
|
|
30302
| 退休费
| 375943.25
| 30213
| 维修(护)费
|
| 31013
| 公务用车购置
|
|
30303
| 退职(役)费
|
| 30214
| 租赁费
|
| 310019
| 其他交通工具购置
|
|
30304
| 抚恤金
| 139218.00
| 30215
| 会议费
| 129021.00
| 310020
| 产权参股
|
|
30305
| 生活补助
|
| 30216
| 培训费
| 203240.00
| 31099
| 其他资本性支出
|
|
30306
| 救济费
|
| 30217
| 公务接待费
| 17684.00
| 304
| 对企事业单位的补贴
|
|
30307
| 医疗费
|
| 30218
| 专用材料费
|
| 30401
| 企业政策性补贴
|
|
30308
| 助学金
|
| 30224
| 被装购置费
|
| 30402
| 事业单位补贴
|
|
30309
| 奖励金
| 301667.00
| 30225
| 专用燃料费
|
| 30403
| 财政贴息
|
|
30310
| 生产补贴
|
| 30226
| 劳务费
| 38245.00
| 30499
| 其他对企事业单位的补贴
|
|
30311
| 住房公积金
| 362253.00
| 30227
| 委托业务费
|
| 307
| 债务利息支出
|
|
30312
| 提租补贴
|
| 30228
| 工会经费
|
| 30701
| 国内债务付息
|
|
30313
| 购房补贴
|
| 30229
| 福利费
| 101012.00
| 30707
| 国外债务付息
|
|
30314
| 采暖补贴
|
| 30231
| 公务用车运行维护费
| 229949.38
| 399
| 其他支出
|
|
30315
| 物业服务补贴
|
| 30239
| 其他交通费用
|
| 39906
| 赠与
|
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 107640.00
| 30240
| 税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
| 30299
| 其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
人员经费总计
| 4594127.25
| 公用经费总计
| 1711326.44
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
| | | | | | | | | | |
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:共甘南州委政法委员会
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元
|
2018年度预算数
|
| 2018年度决算数
|
合计
| 因公出国(境)费
| 公务用车购置
及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国(境)费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
|
小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
|
|
|
| 小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
|
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
| 0
|
|
| 90000
| 30000
|
| 0
|
| 0
| 229949.38
| 17684
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
| | | | | | | | | | | | |
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年本年收入合计6100432.60元,其中财政拨款收入6099744.61元,其他收入687.99元;2018年本年支出合计6313768.15元,其中一般公共服务支出5,620,219.69元,社会保障和就业支出543,171.25元。上年结转和结余376,492.46元,本年结转和结余163,156.91元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年本年收入合计6100432.60元,年初财政拨款结转和结余376,492.46元,总计6,476,925.06元。2018年一般公共预算财政拨款本年支出合计6,305,453.69元,其中一般公共服务支出5,611,905.23元,社会保障和就业支出543,171.25元;年末财政拨款结转和结余162,468.92元,总计6317545.4元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出包括人员经费和共用经费两部分:共计6,305,453.69元。
人员经费4,594,127.25元,
工资福利支出3,669,659.00元(其中基本工资1,297,190.00元,津贴补贴1,906,466.00元,奖金103,750.00元),
对个人和家庭的补助924468.25元(其中退休费375943.25元,抚恤金139218元,生活补助0元,奖励金301667元,住房公积金362253元,其他对个人和家庭的补助支出107640元)。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
三公经费2018年支出额为247633.38元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年三公经费支出数为247633.38元,其中因公出境0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费229949.38元,公务接待费17684元。
(三)“三公”经费实物量情况
公务用车保有量2辆,公务接待批次3次,26人。
四、其他需要说明的事项
无
(一)机关运行经费情况说明
本年度机关运行经费支出1711326.44元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少390629.74元,主要原因是2017年人员工资增加。
(二)国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车0辆、公务用车2辆。
(三)政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额131600元,其中:政府采购货物支出131600元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、专业名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从州级财政部门取得的财政拨款。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(三)“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
5.三公经费实物量是指单位用一般公共预算财政拨款开支费用因公出国团组及人次、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人次等。
附件:州委政法委.xls
中共甘南州委政法委员会
2019年9月29日