一、部门主要职责
1、研究拟订贯彻中央和省委关于农业与农村工作的政策措施以及全州农村改革发展有关政策,牵头协调全州农村改革与发展的重大问题,为州委、州政府领导决策和推动“三农”工作做好参谋工作。
2、组织协调州直农口部门、涉农部门的相关工作,牵头协调全州农村工作的有关重要会议和重大活动,为全州农村改革发展提供政策、法规等方面的服务。
3、开展调查研究,总结推广“三农”工作经验,研究提出深化农村改革、发展农村经济等发展战略,组织协调开展相关规划和发展意见调查研究,为州委、州政府决策提供依据。
4、负责组织实施全州社会主义新农村建设工作,承办州委新农村建设领导小组日常工作。
5、督促落实州委、州政府关于“三农”工作的决策部署。
6、指导协调农村集体资产的经营管理和审计监督,指导农业生产要素的合理流转和集约整合。
7、配合有关方面抓好农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设,参与涉及农业、农村、农民的州级社团组织的业务指导。
8、承办州委交办的其他事项。
二、部门机构设置
(一).单位性质是行政机关,执行行政单位会计制度,无隶属财务单位。州委农办(帮扶、三变办)设六个职能科室(综合科、信息宣传科、考核指导科、调研督查科、政策研究科、新农村建设科)。
(二).机构人员情况:本单位是隶属于甘南州委序列管理单位,属全额拨款,执行行政单位会计制度。州委农办编制20名,其中:(核定行政编制4名,处级领导职数4名。事业编制16名。其中:事业管理岗位13名,后勤3名)年末实有在职职工20人,本年未调出调入人员。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计5252386.24元,支出总计4098600.14万元。与2017年决算数相比,收入增加2786987.70元、增长113.04%,支出增加1740141.19元、增长73.78%,收入支出增加的主要原因:是今年追加了帮扶专项补助和三变工作经费等资金。
本部门2018年度收入合计5252386.24元,其中:财政拨款收入4251670.00元,占80.95 %;其他收入1000716.24元,19.05占%。
本部门2018年度支出合计4098600.14元,其中:基本支出4098600.14,占100%。
本部门2018年度年末结转和结余1284001.41元,较上年增加1153785.10元,主要为有些资金下达接近年底,无法形成支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计4251670.00元,较上年决算数增加2086746.00元,增长96.38%。本部门2018年度财政拨款支出合计4083154.14元,较上年决算数减少增加1905932.55元,增长87.54%,主要原因:是今年追加了帮扶专项补助和三变工作经费等资金。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4095360.14元,占99.92%,较年初预算数3790900.00增加307700.14元,主要原因:一是全体职工调整津补贴工资;二是全体职工发放科学发展观考核资金。
社会保障与就业支出3240.00元,占0.08%,较年初预算数持平。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4098600.14元。其中:人员经费2206493.00元, 较上年增加491417.00元,主要原因是:一是全体职工调整津补贴工资;二是全体职工发放科学发展观考核资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费1876661.14元,较上年增加1233278.19元,主要原因一是本年将人员经费中个人取暖费列入日常的公用经费中,二是今年脱贫攻坚工作等出差下乡增加。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计90889.69元,较年初预算数增加49529.69元,较上年支出数增加42103.75元,主要原因是今年脱贫攻坚工作等出差下乡增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门公务车运行维护费89449.690元,主要用于业务下乡、下乡帮扶、开会等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加41442.75元,主要原因是今年脱贫攻坚工作等出差下乡增加。
公务接待费1440元,主要用于接待上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9920.00元,较上年支出数增加661.00元,基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年本部门因公出国(境)费0元;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;公务接待费1440.00元; 车辆购置费0万元,车辆运行费89449.69元,车均89449.69元。
五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明
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