一、单位情况
1、部门主要职责 甘南州人民医院始建于1957年10月,占地面积5.1万平方米,业务用房3.3万平方米,为二级甲等医院。是甘南州唯一的一所地市级综合医院,也是全州120急救中心,担负着全州各族人民群众的医疗、保健、急救、教学、科研、预防等任务。医院探索互联网医疗新模式,现为西安交大一附院互联网医院甘南分院。2020年被评为全国平安医院工作表现突出集体,2021年获得甘肃省抗击新冠肺炎疫情先进集体,全国五四红旗团支部。
医院编制床位518张(包括在建儿童病区150张和精神病区50张),实际开放床位381张。
医院拥有64排128层高速螺旋CT、超导1.5T核磁共振、血管造影系统、P6彩超、飞利浦彩超、阿洛卡心腹两用彩色超声诊断仪、多普勒四维彩超、岛津DR及EX—630MAX光机、德国WOLF腹腔镜、奥林巴斯高清电子胃肠镜、钬激光、宫腔镜、电子内窥镜、超声乳化仪、拓普康眼底造影机、眼底激光、桐庐鼻腔内窥镜、肿瘤热疗仪等一大批现代化医疗设备。
医院始终坚持“以病人为中心”的服务理念,秉承“爱岗敬业、砥砺奋进”的精神,实行了网络化管理及综合目标管理责任制,开展了“无假日门诊”、“一站式”结报、“先诊疗后付费”、“住院费用一日清单制”、“收费标准公示制度”、异地结算等,竭力为患者提供优质、价廉、安全、高效、便捷的医疗服务。
近年来,在各级党委和政府的正确领导下,在社会各界的大力支持和全体职工的共同努力下,医院的就医环境、诊疗设备、医疗质量、服务水平、医疗安全、信息化建设、医院管理、文化建设、行风建设等得到了全面提升,医院实现了可持续发展。
为了贯彻落实中央东西部对口支援工作会议精神,2018年8月天津市十家三级医院以“组团式”帮扶援助我院,由天津医科大学总医院等10家三甲医院采用“院包科”的模式进行帮扶,为我院带来很好的机遇,为广大患者带来福音。争取在三年内把甘南州人民医院建设成为三级医院,让州医院成为甘南州的区域医疗服务中心。
2、机构设置
甘南州人民医院为二级预算编制机构,事业单位,人员编制350人,其中:医院编制330人为财政差额拨款;急救中心编制20人为财政全额拨款20人(急救中心);。设有临床、医技、职能科室共37个,临床科室15个,医技科室9个,职能科室13个。
目前,在岗职工549人,其中在编341人,编外聘用208人。正高级职称13人,副高级职称44人,中级职称65人。在职研究生6人,本科284人,大专218人。
二、收入支出情况
1、收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重。
本单位本年收入202,041,390.21元,其中:本级财政拨款收入90,957,494.58元,占总收入的45.02%.
财政拨款 |
功能科目 |
金额(元) |
2080502 |
3559093 |
3559093 |
3561834.21 |
2080506 |
1656138.16 |
2080801 |
692418.07 |
2089999 |
212205.6 |
2100201 |
52878714.64 |
2100299 |
8538982.59 |
2100399 |
187198 |
2100405 |
1615296 |
2100408 |
30000 |
2100410 |
5672600 |
2101102 |
1329417.91 |
2101103 |
762470.1 |
2101199 |
30028 |
2109999 |
228000 |
2210201 |
3225511 |
2340101 |
6777586.5 |
合计: |
90957493.78 |
本单位本年支出204,568,048.62元,其中:基本支出183,361,681.53元, 项目支出21,206,367.09元;项目支出占比10.37%.
财政拨款支出 |
功能科目 |
金额(元) |
2080502 |
3559093 |
3559093 |
3561834.21 |
2080506 |
1656138.16 |
2080801 |
692418.07 |
2089999 |
212205.6 |
2100201 |
52878714.64 |
2100299 |
8538982.59 |
2100399 |
187198 |
2100405 |
1615296 |
2100408 |
30000 |
2100410 |
5672600 |
2101102 |
1329417.91 |
2101103 |
762470.1 |
2101199 |
30028 |
2109999 |
228000 |
2210201 |
3225511 |
2340101 |
6777586.5 |
合计: |
90957493.78 |
2、收入支出与预算对比分析
(1)预算、决算差异情况。
2022年预算收入202,268,344元,决算收入为202,041,390.21元,预算比决算减少226,953.79元;下降0.11%(人员经费增加).
3、收入支出与上年度对比分析
本年收入:202,041,390.21元,上年收入:269,904,059.55元,减少:67,862,669.34元,下降率25.14%,其中:一般公共预算财政拨款:本年收入:21,206,367.09元,上年收入:48,969,522.7元,减少27,763,155.61元:下降率56.69%。
4、年末收支结余情况分析
(1)单位收支结余情况
本单位年末结转:83,114.54元
三、资产负债情况
1.2022年年末单位资产568,268,095.66元,2021年年末资产453,100,180.62,同比增加115,167,915.04元,增长率25.42%(儿童病区、精神病区转固定资产)。
2.2022年年末负债204,286,048.59元,2021年年末负债198,856,712.63元,同比增加5,429,335.96元,增长率2.73%(预提2022年12月电费,第四季度工会经费,12月绩效工资),资产负债率为35.95%.
甘南藏族自治州人民医院
2023年1月10日