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2022年度甘南藏族自治州妇幼保健院部门决算
发布日期:2023-09-27 作者: 来源:甘南州财政局

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州妇幼保健院认真贯彻落实《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》与《妇幼保健机构管理办法》等法律法规。完成政府和卫生行政部门下达的指令性任务;受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价;对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持;开展妇女儿童保健服务;开展妇产科常见疾病诊治;开展儿科常见疾病诊治;儿科及新生儿危重症抢救和治疗等;开展内科常见疾病诊治;接受基层妇幼保健机构专业技术人员进修、培训和妇幼卫生专业学生实习及带教;对全州妇幼保健专业技术人员进行业务培训和考核;根据妇女、儿童保健目标,指导下级妇幼保健机构的健康教育活动, 开展群众性的健康教育;根据上级卫生部门提出的信息指标,收集、整理、分析、储存全州妇幼保健信息资料;按规定时间上报上级卫生行政部门; 指导下级妇幼保健机构的信息工作,抽查、核实信息资料;针对影响妇女、儿童身体和心理健康的主要问题,开展应用性科研活动;推广妇女保健、儿童保健、计划生育服务和优生优育适宜技术。

二、机构设置

     我院内设14个科室,25名科级职数(其中,管理科室6个,科级职数10名;专业技术科室8个,科级职数15名)。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3837.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加462.33万元,增长13.7%,主要原因是本年度人员增加,各项保险缴费基数普调。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3832.58万元,其中:财政拨款收入1550.59万元,占40.46%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入2281.99万元,占59.54%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3256.46万元,其中:基本支出3256.46万元,占100.00%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1550.59万元。与年相比,各增加393.04万元,增长33.95%。主要原因是本年度人员增加,各项保险有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1550.59万元,较上年决算数增加393.04万元,增长33.95%。主要原因是本年度人员增加,各项保险支出有所增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为118.58万元,支出决算为224.79万元,完成年初预算的189.57%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加,各项保险支出有所增加。

9.卫生健康支出年初预算数为775.96万元,支出决算为1236.24万元,完成年初预算的159.32%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

19.住房保障支出年初预算数为83.98万元,支出决算为89.56万元,完成年初预算的106.64%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加,支出有所增加。。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1550.59万元。其中:

人员经费1536.46万元,较上年决算数增加395.31万元,增长34.64%,主要原因是本年度人员增加,各项保险有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费14.13万元,较上年决算数增加1.73万元,增长14.0%,主要原因是业务量增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中特种专业技术用车3辆,主要是用于救护车转运病人。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于社会公益类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2022年度部门决算批复表

 

 

甘南州妇幼保健院

2023926

 

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