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2022年度甘南藏族自治州司法局部门决算
发布日期:2023-09-27 作者: 来源:甘南州财政局

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

甘南州司法局2022年部门

决算公开说明

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

1、承担全面依法治州重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集政府规章制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规和州政府规章草案。承办各部门报送州政府的地方性法规和州政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责州政府发布的规范性文件合法性审查。

4、承办州政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和州政府规章的实施后评估工作。负责协调各县()、各部门实施地方性法规和州政府规章中的有关争议和问题。承办州政府组织起草的地方性法规和州政府规章清理、编纂工作,组织审定有关地方性法规、州政府规章外文正式译本和民族语言文本。负责县(市)政府规范性文件和州直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办向州政府申请的行政复议案件工作,负责应诉案件的办理工作,指导、监督县(市)行政复议和行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政自由裁量权,审核州直部门行政执法主体和行政执法人员资格,指导、监督县(市)各部门行政执法工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。按照省委统一部署,拟订法治宣传教育实施规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

7、指导、管理全州判处管制、缓刑、假释、暂予监外执行并在社会上服刑罪犯的社区矫正工作。指导全州刑满释放人员的帮教安置工作。

8、负责拟订全州公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署,开展涉外法律服务工作。

9、负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责组织法律职业人员入职前培训工作。

10、负责州政府法律顾问工作。对州政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理州政府行政诉讼以及相关法律事务,负责州政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

11、负责本系统服装、警车管理和信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

12、指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全州法律服务行业党建工作。指导精神文明建设工作。指导本系统离退休人员管理工作。协助县(市)管理司法局领导干部。

13、负责规划和推进甘肃省“12348”藏汉双语法网服务中心建设工作。

14、完成州委、州政府和省司法厅交办的其他任务。

二、机构设置

甘南州司法局是州政府工作部门,为正处级。内设政治部、办公室、法治调研督察局、立法科、普法与行政执法协调监督局、公共法律服务管理科(州司法鉴定工作委员会办公室)、 审查备案与政府法律事务科、行政复议与应诉科、社区矫正管理局、人民参与和促进法治科、律师与法律职业资格管理科,共11个科室。另下设甘南州公证处、甘南州公共法律服务中心两个事业单位。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1752.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加101.8万元,增长6.17%,主要原因是2021年度结转项目经费额度178.12万元,本年度新增了专项业务经费10万元以及年度内增人增资等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1752.33万元,其中:财政拨款收入1752.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1752.33万元,其中:基本支出1439.84万元,占82.17%;项目支出312.49万元,占17.83%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1752.33万元。与年相比,各增加106.8万元,增长6.49%。主要原因是2021年度结转项目经费额度178.12万元,本年度新增了专项业务经费10万元以及年度内增人增资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1752.33万元,较上年决算数增加106.8万元,增长6.49%。主要原因是2021年度结转项目经费额度178.12万元,本年度新增了专项业务经费10万元以及年度内增人增资等,主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出年初预算数为884.11万元,支出决算为1460.30万元,完成年初预算的165.17%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度结转项目经费额度178.12万元,本年度新增了专项业务经费10万元以及年度内基本工资调标、人员职务晋升等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为84.49万元,支出决算为151.82万元,完成年初预算的179.7%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资调标后社保基数提高、人员职务晋升等。

3.卫生健康支出年初预算数为62.42万元,支出决算为61.23万元,完成年初预算的98.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4.住房保障支出年初预算数为79.26万元,支出决算为78.98万元,完成年初预算的99.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1439.84万元。其中:人员经费1273.98万元,较上年决算数增加254.94万元,增长25.02%,主要原因是基本工资调标,以及调标后社保基数提高、人员职务晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费165.86万元,较上年决算数增加11.14万元,增长7.2%,主要原因是本年度新增专项业务经费(行政复议工作经费10万元)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、公车运行维护费、福利费、其他交通费用。

、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出165.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、公车运行维护费、福利费、其他交通费用机关运行经费较上年决算数增加11.13万元,增长7.19%,主要原因是本年度新增专项业务经费(行政复议工作经费10万元)

本年度会议费支出1.98万元,较上年决算数增加1.48万元,增长296.0%,主要原因是召开了第八次全州法治宣传教育会议暨州委全面依法治州委员会守法普法协调小组会议。本年度培训费支出3.31万元,较上年决算数减少21.89万元,下降86.9%,主要原因是严格执行“八项”规定,励行勤俭节约。

、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计75.98万元,其中:政府采购货物支出57.10万元、政府采购工程支出18.88万元、政府采购服务支出0.00万元。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,执法执勤用车2辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为7.28万元,支出决算为5.31万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项”规定,励行勤俭节约。较上年决算数减少36.39万元,下降87.26%,主要原因是上年度更换了车辆,有购车费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

本部门2022年度没有因公出国(境)费用预算安排的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

全年预算数为6.00万元,支出决算为4.46万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项”规定,励行勤俭节约,较上年决算数减少36.1万元,下降89.01%,主要原因是严格执行“八项”规定,励行勤俭节约。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少24.98万元,下降100.0%,主要原因是上年度更换了车辆

公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为4.46万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项”规定,励行勤俭节约,较上年决算数减少11.12万元,下降71.39%,主要原因是严格执行“八项”规定,励行勤俭节约。

3. 公务接待费

年预算数为1.28万元,支出决算为0.86万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项”规定,励行勤俭节约,较上年决算数减少0.28万元,下降25.29%,主要原因是严格执行“八项”规定,励行勤俭节约。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待2批次60人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

 

(一)   预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5,共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的4%。组织对“人民监督员工作经费”“法治宣传教育工作经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出45万元,从评价情况来看都达到了预期的工作任务。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度对项目绩效没有作具体的评分。

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度对项目绩效没有作具体的评分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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