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甘南藏族自治州中等职业学校2020年部门决算公开说明
发布日期:2021-09-27 作者: 来源:

甘南藏族自治州中等职业学校2020年部门决算公开说明

2021-9-22

一、部门概况

(一)职能职责

学校坚持走中高职一体化路子,与天津现代职业技术学院、甘肃畜牧工程技术学院等14所高职院校签订合作办学协议,开展中高职衔接办学。随着三校整合全面完成,学校将进一步立足本地资源优势,加大行业职业技能培训、农牧民培训和技术推广工作。

(二)机构设置

1.机构及组成单位情况

甘南藏族自治州中等职业学校为正县级建制,学校内设机构健全,体系完整,设立有党政办、教务处、政教处、总务室、缩管处、安保处、工会、团委、妇委会等科室。同时组建了畜牧兽医专业教研组、教育艺术专业第一教研组、教育艺术专业第二教研组、汽车维修专业教研组、信息化专业教研组、文化旅游专业教研组等6个学科教研组。

2.人员构成情况

甘南藏族自治州中等职业学校2020年部门预算编制范围事业单位人员编制共计200名,其中:事业编制200名;实有人数共计192人,财政拨款供养人员192人,其中:事业在职192人,事业离退休人员88人,遗属人员31人。

二、2020年度部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表


部门:甘南藏族自治州中等职业学校





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,805.63

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

6,237.14

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

577.20


9


九、卫生健康支出

40

191.91


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

本年收入合计

27

7,805.63

本年支出合计

58

7,006.24

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

2,485.87

年末结转和结余

60

3,285.26


30



61


总计

31

10,291.51

总计

62

10,291.51


(二)收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

7,805.63

7,805.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

7,036.53

7,036.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

978.77

978.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050299

其他普通教育支出

978.77

978.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

6,057.75

6,057.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050302

中等职业教育

6,057.75

6,057.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

577.20

577.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

436.77

436.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

159.74

159.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

270.25

270.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

其他就业补助支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

124.10

124.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

124.10

124.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

16.23

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

16.23

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

191.91

191.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

191.91

191.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

117.21

117.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

72.68

72.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


(三)支出决算表

部门:甘南藏族自治州中等职业学校






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

7,006.24

3,403.65

3,602.59

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

6,237.14

2,634.54

3,602.59

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

2,875.07

69.93

2,805.14

0.00

0.00

0.00


2050299

其他普通教育支出

2,875.07

69.93

2,805.14

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

3,362.07

2,564.61

797.45

0.00

0.00

0.00


2050302

中等职业教育

3,362.07

2,564.61

797.45

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

577.20

577.20

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

436.77

436.77

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

159.74

159.74

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

270.25

270.25

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

其他就业补助支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

124.10

124.10

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

124.10

124.10

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

16.23

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

16.23

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

191.91

191.91

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

191.91

191.91

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

117.21

117.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

72.68

72.68

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00


(四)财政拨款收入支出决算总表

部门:甘南藏族自治州中等职业校











项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

7,805.63

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

6,237.14

6,237.14

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

577.20

577.20

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

191.91

191.91

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

7,805.63

本年支出合计

59

7,006.24

7,006.24

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

2,485.87

年末财政拨款结转和结余

60

3,285.26

3,285.26

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

29

2,485.87


61






政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

10,291.51

总计

64

10,291.51

10,291.51

0.00

0.00

















(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:甘南藏族自治州中等职业学校



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

7,006.24

3,403.65

3,602.59


205

教育支出

6,237.14

2,634.54

3,602.59


20502

普通教育

2,875.07

69.93

2,805.14


2050299

其他普通教育支出

2,875.07

69.93

2,805.14


20503

职业教育

3,362.07

2,564.61

797.45


2050302

中等职业教育

3,362.07

2,564.61

797.45


208

社会保障和就业支出

577.20

577.20

0.00


20805

行政事业单位养老支出

436.77

436.77

0.00


2080502

事业单位离退休

159.74

159.74

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

270.25

270.25

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

6.77

6.77

0.00


20807

就业补助

0.10

0.10

0.00


2080799

其他就业补助支出

0.10

0.10

0.00


20808

抚恤

124.10

124.10

0.00


2080801

死亡抚恤

124.10

124.10

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

16.23

16.23

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

16.23

16.23

0.00


210

卫生健康支出

191.91

191.91

0.00


21011

行政事业单位医疗

191.91

191.91

0.00


2101102

事业单位医疗

117.21

117.21

0.00


2101103

公务员医疗补助

72.68

72.68

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.02

2.02

0.00










(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表










人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

3,000.73

302

商品和服务支出

117.41

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

907.31

30201

办公费

73.15

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

871.37

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

304.78

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

270.25

30206

电费

0.74

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

117.21

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

72.68

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

18.25

30211

差旅费

14.20

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

438.89

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

285.50

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

144.12

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

124.10

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

17.18

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.10

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

25.65

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.08

39999

其他支出

0.00


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

3.60





30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

3,286.24

公用经费合计

117.41



   (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

金额单位:万元


 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.08


0.08


0.08


0.08


0.26


0.08


(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                              金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




1

2

3

4

5

6


合计









































































三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计7805.63万元,支出总计7006.24万元。

本部门2020年度收入总计7805.63万元,其中:财政拨款收入7805.63万元,占100%

本部门2020年度支出合计7006.24万元,其中:基本支出3403.65万元,占49%;项目支出3602.59万元,占51%

本部门2020年度年末结转和结余3285.26万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计7805.63万元,支出7006.24万元,主要用于以下方面:教育支出6237.14万元,占89 %,其中:基本支出3403.65万元,项目支出3602.59万元。

社会保障与就业支出577.2万元,占8%,其中:退休费支出159.74万元,抚恤金124.1万元,生活补助17.18万元,职工养老保险等436.77万元。

卫生健康支出191.91万元,占2%,用于职工医疗保险等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出3403.64万元。其中:人员经费3286.24万元,用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费117.41万元。2020年我校公用经费办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等纳入项目支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.08万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

1、公务接待费0万元;

2、公务用车购置和运行维护费0.08万元;

3、会议费0元;

(三)“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国(境)共计0人次;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆(20209已上缴);国内公务接待0批次0人,其中:国内接待0批次0人;2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0元,车均维护费0.08万元。

五、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明

截止20201231日,共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车0辆、公务用车2辆(20209已上缴);单位价值50万元以上通用设备0((套),单价100万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(台)套。

(二)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额351.93万元,其中:货物支出99.31万元、工程支出244.62元、服务支出8万元。主要用于采购项目工程、办公用品、卫生清洁工具、校舍维修等。

六、有关名词解释

1.公共财政预算拨款:核算中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2.事业收入:核算中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入,主要包括行政事业性收费(如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等)、科研收入,以及与教育教学活动直接相关的对外服务性收费(如未纳入行政事业性收费的非学历培训费等)等。

3.上级补助收入:核算中小学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 其他收入:算中小学校除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,以及食堂净收入等。

5.事业支出:核算中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。其中:

1)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

3)三公经费包括:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4)会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

5)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

6)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

6.其他支出:核算中小学校除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出、现金盘亏损失、资产处置损失、接受捐赠(调入)非流动资产发生的税费支出等。

 

上一条:甘南藏族自治州医疗保障局2020年部门决算说明
下一条:中共甘南州委直属机关工作委员会2020年度部门决算概况及说明