一、部门职责
1.贯彻执行国家、省州有关文化艺术、广播影视、新闻出版的方针政策和法律法规;拟定全州文化艺术、广播影视、新闻出版发展战略和规划,并组织实施。
2.拟定全州文化、新闻出版、广播影视产业发展规划,指导、协调文化,新闻出版,广播影视产业发展。
3.推进全州文化广播影视公共服务,积极争取和引进文化广播影视建设项目,指导、监督全州文化广播影视重点基础社会建设。
4.承担全州文化、影视艺术事业指导,管理职责;指导艺术创作和生产、扶植代表性、示范性、实验性文化艺术项目,推动全州个门类艺术的发展;归口管理全州重大文化影视活动。
5.承担全州社会文化事业管理职责,指导全州各类社会文化事业的建设与发展,拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施;
6.拟定全州文化娱乐市场、演出市场,艺术培训市场发展规划,并监督实施;指导全州文化市场综合执法工作,对全州文化艺术经营活动进行监督,负责多网吧等上网服务场所实行经营许可证管理,负责全州动漫、网络游戏的监督;指导对从事演艺活动民办机构的监督工作
7.管理全州公共图书馆发展工作,指导图书文献资料的建设,开发和利用,组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。
8.管理全州广播电影电视盒信息网络视听节目服务和科技工作,负责并监督全州广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
9.负责全州广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的审核、申报。
10.管理全州广播电影电视、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。
11.拟定全州出版物市场管理规划并组织实施,组织审查非法出版物和非法出版活动案件。
12.负责全州印刷业的监督管理工作,指导新闻出版版权行业协会的工作。
13.负责全州著作权管理工作,查处著作权侵权案件。
14.指导和管理文化艺术,广播影视、新闻出版方面的对外交流合作工作。
15.依法管理全州文物。研究处理文物保护重大问题,管理协调和指导全州文物的保护,抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。
16.推荐申报国家级和省级重点文物保护单位;负责州内国家级、省级文物保护单位的管理,指导、监督县市级文物保护单位的管理工作。
17.编制全州文化、新闻出版、广播影视事业各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。
18.按规定编制全州文化、新闻出版、广播影视事业经费预算、审核、划拨并监督经费使用情况,管理局机关和直属单位国有资产。
19.宏观指导、管理州直文化、广播影视单位,归口管理全州文化社团资格审查。
20.归口管理全州对外文化、广播影视工作和文物、博物馆外事工作。
21.承办州委、州政府和省文化厅、省新闻出版局、省广电局交办的其他事项。
22.确保中央人民广播电台第一套广播节目的完整转播,确保甘肃人民广播电台一套节目及甘南人民广播电台藏语广播的完整播出。
23.确保省局微波通道传输正常,按时收转好中央一、二套电视节目及甘肃电视台卫视节目。
24.承担全州广播电视安全播出的协调工作,负责与省局安全播出指挥中心的联系,督查各县(市)、州属各台的安全播出和值机、值班情况;负责制定安全播出工作的要求,承担下催上报广播电视安全播出情况;熟悉应急预案和逐级汇报、处置程序,坚持值班制度,做到值班记录清楚、汇报及时准确、遇事处置果断,不泄露国家机密,确保政治安全。
25.实施非物质文化遗产的保护工作,开展对甘南频危民族语言文字,口述文学,民间艺术,民间工艺、民间民俗文化的挖掘、整理、登记、建档,推动全州民族民间文化保护工程。
26.依法指导、规划、组织协调开展全州文化市场综合执法业务。
27.监督检查并查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为。
28.监督检查并查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施,违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片你放映行为。
29.监督检查并查处图书、报纸、期刊、影像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的经营活动及侵权盗版行为。
30.研究提出我州“扫黄”“打非”的方针、政策和工作计划,并组织实施。
二、部门机构设置
(一)甘南州文化广播影视新闻出版局(文物局)(文化市场综合执法支队)(民族民间艺术研究室)总编制核定为60名,其中:局机关行政编制22人;事业编制18名,后勤事业编制5名,实有人数44人,;文化市场综合执法支队9人;民族民间艺术研究室4人;局机关离休人员3人,退休人员21人,合同工退休人员1人,遗属5人,离退休财政供养人数25人,小汽车数3辆;
2.甘南州影视译制中心,核定编制事业编制19人,实有人数18人;在职财政供养人员19人,退休人员4人,退休财政供养人数4人。
3.甘南州南山微波调频电视转播台核定事业编制人数20人,实有人数19,甘南州广播电视安全播出指挥中心核定事业编制4名,实有人数4名。在职财政供养人数23人,退休人员5人,退休财政供养人数5人。
三、2017年部门预算指标注解
文广新局2017年部门预算收入1229.89万元,其中财政拨款收入1229.89万元。
(一)基本支出
2017年部门预算安排基本支出 1229.89万元,其中:人员经费 838.19万元,公用经费 35.4万元,专项业务费100万元,车辆运行经费4.5万元,离退休费251.8万元。
(二)项目支出
2017年无项目支出
(三)支出功能分类指标
2070101 2070405 2070406
2080501 2080502
(四)支出经济分类指标
301工资福利支出、302商品和服务支出、303对个人和家庭的补助。
四、部门三公经费、培训费、会议费财政拨款情况
(一)编制范围
2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共 39.5万元,其中:“三公”经费8万元,会议费13万元,培训费18.5万元。
(二)分项情况
1、公务接待费3.5万元;
2、公务用车购置和运行维护费 4.5万元;
3、会议费 13万元;
4、培训费 18.5万元
五、预算增减变动情况简要说明
总体经费无大幅度变化,个别人员经费增加,原因是个人工资部分增加。
请点击图标下载浏览:
附件