2016年部门预算“三公经费”增减变化原因
2016年“三公经费”实际支出179,367.45元。其中:
预算支出中公务接待费60,993元,2016年预算比2015年下降了4,779元,主要原因是严格遵守中央八项规定和审计“八不准”纪律,对审计项目的接待范围和标准进行了严格控制;本年度内公务接待90批次,876人次;公务车辆运行经费本年度支出118,374.45元,比2015年度上升2,70.75元,上升的主要原因是单位公务用车只有1辆,下乡次数多,价值车辆行驶里程长,车况差,维修费次数多,造成车辆运行费增加。