根据州财政局社保科的相关通知,现将我局2015年决算、2016年部门预算中三公经费部分增减变化情况及原因说明如下:
一、三公经费部分增减变化情况及原因说明。
公车运行费:2016年度预算公车运行费6万元,与2015年度相同。年终决算公务用车维护费27.9万元,相比预算数增加了21.9万元,本单位严格按照八项规定的要求,尽量减少公务用车,减少车辆的维修等。我单位公务用车保有量是5台,编制是2台。
公务接待费:2016年度预算公务接待费预算数0.4万元。于上年相同。2016年年终决算数为3.4万元,和2015年接待费相比较减少0.9万元,本单位严格遵守八项规定,杜绝铺张浪费,每次公务接待严格实行“光盘行动”。
因公出国经费:本单位无出国经费。